是的,只是不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的
魚(yú)蝦海鮮,對(duì)方開(kāi)具了3%的水產(chǎn)品增值稅普票,我可以做抵扣嗎,對(duì)方是小規(guī)模納稅人,如果我可以抵扣那么我其他收到專(zhuān)票稅額還可以正常抵扣嗎還是只能選一種方式?
老師我想問(wèn)一下像收到這種發(fā)票也是可以正常入賬,只是不能做進(jìn)項(xiàng)抵扣是嗎?這種是屬于小規(guī)模納稅人開(kāi)的發(fā)票嗎?
會(huì)計(jì)學(xué)堂老師好,我想問(wèn)公司貸款買(mǎi)車(chē),取得的發(fā)票能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎?小規(guī)模納稅人不可以抵扣,只有一般納稅人可以抵扣是嗎?
老師您 好,想請(qǐng)教一下,收到員工報(bào)銷(xiāo)的通行費(fèi),是屬于增值稅電子普通發(fā)票,這種發(fā)票做賬時(shí),是可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的是嗎,要是可以抵扣進(jìn)項(xiàng)的話,怎么認(rèn)證這張發(fā)票呀,我進(jìn)發(fā)票勾選平臺(tái)里面,查到不到這張發(fā)票的
老師,預(yù)付卡(瑞祥卡)就是稅率列為不征稅,這種發(fā)票是像正常的發(fā)票一樣可以入賬抵扣成本嗎?
教師,您好,繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí),要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報(bào),2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤(rùn)-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個(gè)金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊(cè)稅務(wù),2023年沒(méi)有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤(rùn)虧損5萬(wàn),由于沒(méi)有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒(méi)有22年虧損的5萬(wàn)怎么辦?
老師 請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬(wàn)美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬(wàn)元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請(qǐng)問(wèn)需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營(yíng),以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說(shuō)還發(fā),不會(huì)欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓?zhuān)瑐鶛?quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過(guò)債務(wù)人同意嗎
初級(jí)考試有幾套試卷呀?