你好,開的是什么業(yè)務的發(fā)票?
湖北武漢,今天收到一張小規(guī)模發(fā)票,上面開的是免稅,現(xiàn)在不是一個點的稅率,這種好發(fā)票可以收嗎?如果要退,這是屬于哪種錯誤類型?
您好,老師。我們公司現(xiàn)在小規(guī)模要變成一般納稅人。想請問下在此之前我開票出去的銷項對應的進項發(fā)票原來是只能收普票現(xiàn)在更改后是要收專票還是普票。比如說今天是8.26,我5.20開的發(fā)票是普票一個點的,本來這個進項發(fā)票也是普票也是一個點的。那我這個進項發(fā)票還沒有給我們開那這個發(fā)票如果是8.26變更一般納稅人之后開給我們的。那這個發(fā)票是專票的話13個點可以足額抵扣嗎?
到勞務的的電子專票,是三個點的,增值稅發(fā)票平臺上提示:發(fā)票商品中稅率與最新版《商品和服務稅收分類編碼》不一致,請核實是否屬補開以前稅率發(fā)票,或稅率選擇錯誤。如果稅率選擇錯誤,請聯(lián)系銷方糾正;如果稅率選擇正確,請忽略。這個要緊嗎
你好,咨詢一下小規(guī)模納稅人如果開專票現(xiàn)在是也免稅嗎?那意味著專票上面稅率那是0?如果和一個供應商身份是小規(guī)模合作業(yè)務,假設(shè)協(xié)議合同價是10000!為了后續(xù)交印花稅方便,是不是臺賬上要記錄其不含稅價是10000/1.03?可我又混亂了,不是說增值稅免嗎?到底小規(guī)模商家在開專票方面,稅點多少?目前政策能不能抵?另外在算印花稅的時候這樣算對嗎?
老師您好,我們是小規(guī)模納稅人,去年在電子稅務局上申請代開了一張專票給客戶,今年發(fā)現(xiàn)客戶稅號錯誤,要紅沖掉這張專票。今年我就去了稅局現(xiàn)場提交資料申請紅沖代開的專票,但是已經(jīng)過去了兩個月,想問一下在哪里可以看到這張發(fā)票稅局有沒有幫我紅沖掉呢?
我公司供貨廠家被立案調(diào)查了,稅局通知我司配合調(diào)查發(fā)票問題,18年的發(fā)票,我是今年接手的這家財務,沒找到這家的采購合同,有發(fā)票,銀行流水,這會被定義為虛開嗎?物流信息需要提供什么資料?這種問題怎么處理?
老師,支付保證金現(xiàn)金流量是支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金,嗎退回保證金的現(xiàn)金流量是什么啊
主營業(yè)務收入347376.99,稅額45159.01,私企一般納稅人,所得稅要交多少?
代理記賬公司,客戶的裝修款446200放什么科目里用分攤嗎?
其他公司入股設(shè)備之前沒有入賬,現(xiàn)在需要分紅該如何處理
@樸老師,我想問下我們公司銷售23年采購的車輛,現(xiàn)在要過戶給個人,其實是個朋友,這個個人不會給我們支付款項,但是我們需要視同銷售,那這個的話還不能低于市場價太多,這個車目前正常折舊賬面價值有40萬,但是我要去申報增值稅要申報的話,如果他這個車出了事故,價值遠低于賬面價值,需要出具相應什么作證資料來證明,稅務這面會沒有風險,
如果開票主營業(yè)務收入347376.99,稅額45159.01,一般納稅人,私企,那么所得稅要交多少?
公司的材料,后利用舊的送到供應商再加工,像這種返到廠家時未出庫,再加工回來后需要再重新入庫嗎?我感覺不用,這種只會增加庫存的數(shù)量
老師,這個題的解析開發(fā)產(chǎn)品為什么不是280呢?貸方不應該是賬面原值嗎?
老師,面試時候問我會規(guī)避風險 嗎 怎么回答?
金屬結(jié)構(gòu)及安裝
需要退回去重新開,這個屬于發(fā)票,稅率錯誤。
好的,謝謝。
不用客氣,工作愉快。