你好是的,會多退稅的。
現(xiàn)在不是個人所得稅開始退稅了嗎?然后一個人如果他在2020年全年的時候沒有填寫那個專項附加扣除,然后交了一點個稅,那現(xiàn)在的話他還可以退到稅嗎?就是點一下專項附加扣除的填寫
匯算個稅的時候有退稅。如果填了專項附加扣除還會多退稅金嗎
老師,如果一個人個稅滿足不需要個稅匯算清繳的條件,但是他每月預(yù)扣預(yù)繳個稅是只有專項扣除,沒有填寫專項附加扣除,如果把專項附加扣除都寫上,他有可能會退稅,這樣子的話,這個個人還要不要做個稅匯算清繳呢?
老師,在個稅申請退稅的時候,然后填寫了專項附加扣除會不會出現(xiàn)少退稅情況?
專項附加扣除本年12月填寫,1-11月都已經(jīng)交稅了,那匯算清繳時候會退稅嗎
老師,項目上開的客運服務(wù)和貨運服務(wù)費發(fā)票能計入業(yè)務(wù)招待費嗎?
老師我們收到一張轉(zhuǎn)賬支票 日期是6月30日的 這樣肯定不行吧
比如2024.9.15簽訂外貿(mào)合同: 10000美元,cif方式出口,報關(guān)單上總金額是10000美元,運費900美元, 保費80美元,出口日期2024.9.26 開銷售發(fā)票,假如2024.9.01匯率7,應(yīng)按FOB價開票=(10000-900-80)*7=63140元。 做賬:借:應(yīng)收賬款-外國公司 63140 貸: 主營業(yè)務(wù)收入 63140 這個分錄對嗎?
老師 公司24年12月有出口貨物 然后發(fā)票現(xiàn)在才開 然后我把這筆收入 匯算清繳時給調(diào)整了 開票金額是75 但是提交的時候 提示我去年出口金額是圖片上這些 這是怎么回事呢
可以用億企贏弄個稅工資嗎?
個體戶營業(yè)執(zhí)照報稅有工會經(jīng)費嗎
個人的運輸車輛收取運輸費繳納個稅是按經(jīng)營所得算嗎?經(jīng)營所得有沒有6萬的扣除項?
為研發(fā)支出活動購買的耗材鋁箔袋計入哪個明細科目里,放在直接投入里感覺不合適,放在其他里也沒有對應(yīng)的明細科目。
老師,我們有一批產(chǎn)品有質(zhì)量問題賣不出去我計提了跌價準備,匯算清繳做了對應(yīng)的調(diào)增,如果后期這批產(chǎn)品不出售就不賬務(wù)處理嗎,如果出售的話要核銷跌價準備是嗎
可以用億企贏勾選進項稅嗎
怎樣操作呢
你好,填寫專項附加扣除之后,你選擇年度二零年,然后再去申報,二零年,匯算清交都是在個稅APP里面完成。
收入還是之前給你申報的,這些收入扣除會多了一個專項附加扣除。
最大限額是不是就只會退繳納的全額?
你好,如果你扣除你的扣除累計收入不超過6萬,全額退回你繳納的個稅來。
超過12萬就補稅是嗎
你好是的,是這么做的。
就是所有收入12萬減去6萬再減專項附加扣除的差額交稅是嗎
對的,是這么做的,是這么算的,需要減去之前的預(yù)繳。