你好 借累計(jì)折舊貸 以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 繳納:借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸銀行存款 結(jié)轉(zhuǎn) 余額到利潤分配-未分配利潤去;
老師,你好,請問我們單位2019年6月暫估固定資產(chǎn),計(jì)提折舊了,2019年匯算清繳固定資產(chǎn)發(fā)票沒開,調(diào)增了,現(xiàn)在2021年6月匯算前如果把固定資產(chǎn)發(fā)票開完,2020年按暫估的計(jì)提折舊可以稅前扣除嘛
老師,你好。2019年的固定資產(chǎn)折舊計(jì)提多了,現(xiàn)在2020年賬怎么調(diào)整?可以寫分錄嗎?
2019~2020年之前有購買固定資產(chǎn),固定資產(chǎn)已經(jīng)使用,發(fā)票是2022年11月開具,該項(xiàng)固定資產(chǎn)一直未入賬,也未計(jì)提折舊?,F(xiàn)在入賬的話,2019年至2021年的折舊怎么計(jì)提呢?分錄怎么寫呢?如果該項(xiàng)固定資產(chǎn)2022年12月出售,分錄又怎么寫呢?
老師好,一個(gè)庫存商品錯(cuò)入到固定資產(chǎn),已經(jīng)計(jì)提了一年多的折舊,現(xiàn)在才調(diào)整,今年以前計(jì)提的折舊需要:借累計(jì)折舊,貸以前年度損益調(diào)整,那今年上半年計(jì)提的折舊要怎么寫分錄
老師你好,以前年度固定資產(chǎn)未到票部分計(jì)提的折舊調(diào)增了,現(xiàn)在發(fā)票到了以前年度的折舊需要調(diào)整嗎?
教師,您好,繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí),要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報(bào),2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個(gè)金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個(gè)體戶每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營,以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說還發(fā),不會(huì)欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務(wù)人同意嗎
初級(jí)考試有幾套試卷呀?