你好,可以的,累計(jì)到全年計(jì)算的,
老師,請問小規(guī)模納稅人,一個(gè)季度內(nèi)開了20萬的專票,3萬的普票,可以享受稅收優(yōu)惠政策嗎?還是20的專票全額納稅,3萬的普票照常享受稅收優(yōu)惠政策?
請問小規(guī)模納稅人,上個(gè)季度開了100萬的發(fā)票,沒有享受免稅優(yōu)惠,下個(gè)季度,開了20萬,可以享受免稅嗎?
請問小規(guī)模納稅人如果開了專票的話是不是就不能享受一季度45萬的免稅優(yōu)惠了
老師,小規(guī)模納稅人月收入10萬以下,季度30萬以下,免增值稅。請問自然人代開發(fā)票享受這個(gè)優(yōu)惠嗎?比如我要代開5w的勞務(wù)發(fā)票,沒有滿10萬,免稅不?
小規(guī)模納稅人開具專票還可以享受一季度30萬免稅優(yōu)惠嗎
老師你好,麻煩發(fā)一下一般納稅人簡易征稅的填表流程好嗎
老師你好,籌建期發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費(fèi)匯算清繳時(shí)是不是不用填寫還是的填報(bào)呢?新手小白
小規(guī)模納稅人增值稅免稅的營業(yè)外收入填寫在一般企業(yè)收入明細(xì)的營業(yè)外收入的其他嗎?
中級考試題型有哪些呢呢呢
老師好,做匯算清繳時(shí),提示成本與四季度數(shù)據(jù)不一致,這個(gè)數(shù)據(jù)一定要一致嗎?
老師,匯算時(shí)可以把固定資產(chǎn)的折舊5萬調(diào)減嗎?去年的利潤低?
老師,我新接手一家食品制造業(yè),在錄期初數(shù)據(jù)的時(shí)候,上一任會計(jì)是手工賬,把2020年的應(yīng)付賬款48萬多和預(yù)付賬款125萬都落到了其他應(yīng)付款里,那我錄期初數(shù)的時(shí)候,也把他們都落到其他應(yīng)付款里可以嗎?還是說應(yīng)付賬款就錄到應(yīng)付賬款里,預(yù)付賬款就錄到預(yù)付賬款里
老師,反結(jié)賬是什么意思?
老師,股東分紅借:應(yīng)付股利,貨:銀行存款。個(gè)稅怎么寫分錄?
1.免抵退稅額(尺度)比留底大的時(shí)候就要當(dāng)月退稅; 2:免抵退稅額(尺度)小于留底,當(dāng)期免抵稅額=0,當(dāng)月可以不申報(bào)退稅系統(tǒng); 3:當(dāng)期應(yīng)納增值稅額等于0或大于0,不用計(jì)算:免抵退稅額(尺度),當(dāng)期應(yīng)退稅額=0元,當(dāng)月不用申報(bào)退稅系統(tǒng); 這3種情況理解對嗎? 就是不用每月都在退稅系統(tǒng)申報(bào),如果是第一情況需要操作,第2種可以不操作,可累計(jì)到次年4月一起退,第3種是不用操作,因沒有可退的稅
累計(jì)到全年是什么意思
你好,全年超過了300萬元,就不能優(yōu)惠了,
收入超過了300萬的話,之前享受了優(yōu)惠的稅額,需要補(bǔ)稅嗎
你好,是的,這個(gè)要全年統(tǒng)一計(jì)算的,
能給我下文件學(xué)習(xí)學(xué)習(xí)嗎,謝謝
二、對小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過100萬元的部分,減按25%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅;對年應(yīng)納稅所得額超過100萬元但不超過300萬元的部分,減按50%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。 ??上述小型微利企業(yè)是指從事國家非限制和禁止行業(yè),且同時(shí)符合年度應(yīng)納稅所得額不超過300萬元、從業(yè)人數(shù)不超過300人、資產(chǎn)總額不超過5000萬元等三個(gè)條件的企業(yè)。 ??從業(yè)人數(shù),包括與企業(yè)建立勞動關(guān)系的職工人數(shù)和企業(yè)接受的勞務(wù)派遣用工人數(shù)。所稱從業(yè)人數(shù)和資產(chǎn)總額指標(biāo),應(yīng)按企業(yè)全年的季度平均值確定。具體計(jì)算公式如下: ??季度平均值=(季初值+季末值)÷2 ??全年季度平均值=全年各季度平均值之和÷4