銷售出去,但是對方不需要開發(fā)票,就做無票收入。
您好!老師,一般納稅人可以做無票收入?
銷售給個人的貨都不開發(fā)票,可不可以做無票收入?無票收入有什么規(guī)定?
老師,為什么要做無票收入。一般納稅人銷售貨物也可以做無票收入嗎
老師,以前年度銷售的貨物,沒有開發(fā)票,客戶也不要,怎么辦,做無票收入嗎
一般納稅人做無票收入,銷項稅額也是13%嗎?
計提工資是計提實發(fā)還是應發(fā),有員工預支工資
會計實務考試主觀題要求寫應付職工薪酬的二級科目,沒有寫,其他沒有問題,是一分不給,還是會部分扣分?
單位增值稅表上寫著留抵是800元,資產(chǎn)負載表上應交稅費是9萬,現(xiàn)在怎么調(diào)整怎么寫分錄?
先進制造業(yè)是高新技術(shù)企業(yè)的制造業(yè)嗎
財管單選 2024預測銷售量3750、實際銷量4000,平滑指數(shù)也0.4,若平滑指數(shù)不變,則2025年預測銷售量為多少
老師,對公司兼職銷售人員社保補助計啥科目合理,以前他預支了采購款都計了其他應付,還計這科目嗎
之前兩家公司的內(nèi)賬合并在一個賬套里面,現(xiàn)在想把他們分開兩個賬套,數(shù)據(jù)如何轉(zhuǎn)移
8月開具銷項,進項最后一天被供應商紅沖,導致8月需要交稅3.9萬。9月紅沖8月銷項,但是8月稅費還是得交,這個怎么處理老師?
老師,這里我是不是可以理解為 企業(yè)不管是生產(chǎn)還是外購 只要沒有銷售環(huán)節(jié),就不允許抵扣進項 您看我理解的對不?
請樸老師解答,請問老師,選項B怎么理解,計提減值,遞資增加,這里是確認減值,遞延只會減少或者為0
我們需要發(fā)票 專票 他們不開 他們會做無票收入交稅嗎 我們能舉報嗎
我們是貿(mào)易公司 一般納稅人 肯定需要發(fā)票的
你好,你銷售給個人,個人可以不要發(fā)票,不是嗎?
公司 他們是公司 我們也是公司
對方公司要發(fā)票嗎?要發(fā)票的話就可以開發(fā)票做收入
要啊 還能不要發(fā)票 啊 是供應商不給我們開票
無票收入銷售方式,你們企業(yè)自己做才做無票收入,人家做不做無票收入你們管不著吧,這是站在銷售方的角度上,你們有購買東西就問對方要發(fā)票就是了。
要不來,就擔心他們也繳稅的,這樣舉報有用嗎?
你就跟他稅務局說對方銷售給你貨物沒有給你開發(fā)票,稅務局會找他們的查賬的,不管他開沒開,稅務局都查他。