借銷售費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬
老師用軟件做賬,需要打印總賬和明細(xì)賬嗎
去年的工商年報(bào)未做會(huì)怎樣?
老師,6月2日付款給供應(yīng)商貨款,已發(fā)貨未開(kāi)票,6月10日又付款一筆給供應(yīng)商,已發(fā)貨,6月20日收到發(fā)票,怎么記賬,怎么寫摘要
老師建筑施工行業(yè)什么時(shí)間結(jié)轉(zhuǎn)成本,一棟樓完成嗎,還是完成整個(gè)小區(qū)
書面合伙協(xié)議的前兩條對(duì)普通合伙企業(yè)和有限合伙企業(yè)都適用么
申請(qǐng)出口配額,需填寫合同號(hào),請(qǐng)問(wèn)合同號(hào)是指什么號(hào)
老師,利息的匯兌差額后面100*0.08除12乘3 乘以 6.7-6.7什么意思呢? 我可不可以理解成100*0.08是一年的利息,除以12是一個(gè)月的利息乘以3是一個(gè)季度的利息 先算本金100*(6.7-6.9) 再算利息100*0.08/12*3=2 2*(6.7-6.9)=-0.4 最后本金加利息=-20-0.4=-20.4
為何做3月報(bào)稅填資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表,合計(jì)都是灰色的,不能修改,系統(tǒng)取數(shù)金額不對(duì)
老師,我是一般納稅人個(gè)體工商戶農(nóng)副產(chǎn)品產(chǎn)品,2025年1-4月可以開(kāi)農(nóng)副產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票,為什么現(xiàn)在6月份又不能開(kāi)了呢?
請(qǐng)問(wèn)社保個(gè)人承擔(dān)部分之前一直計(jì)入管理費(fèi)用了,現(xiàn)在怎么調(diào)賬?
不用沖紅嗎老師
你好,計(jì)提的少了,需要補(bǔ)上的。
怎么補(bǔ)啊老師
這需要收費(fèi)用貸,應(yīng)付職工薪酬234600減去100000
那就是借應(yīng)付職工薪酬(減10萬(wàn)),貸銷售費(fèi)用,對(duì)嗎老師
你好,你的憤怒做錯(cuò)了應(yīng)該計(jì)提234600,結(jié)果你只計(jì)提了10萬(wàn),是不是少了做了你是不是應(yīng)該補(bǔ)上?
那是上個(gè)月預(yù)估提的10萬(wàn),然后這個(gè)月實(shí)際提成是23萬(wàn)
你好,那不就是少計(jì)提了嗎?應(yīng)該補(bǔ)上的。
那10萬(wàn)不要做,只需要做十三萬(wàn)四千六就可以啊。
好的知道了老公謝謝了
不用客氣,工作愉快。