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老師我們廠區(qū)招了幾個臨時工,每次分給他們一定任務(wù)量,做完,工資不結(jié),估計有很多次工期,等工期結(jié)束在一起給他們結(jié)清工資,那這個賬我們怎么處理合適

2021-06-29 15:23
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-06-29 15:24

您好,按權(quán)責(zé)發(fā)生制計提應(yīng)付職工薪酬

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快賬用戶1614 追問 2021-06-29 15:26

那計提的時候需要哪些憑證和書面文件

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齊紅老師 解答 2021-06-29 15:44

您好,人力簽字的工資表

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快賬用戶1614 追問 2021-06-29 15:45

不是人力公司的,是我們廠區(qū)自己招聘的

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齊紅老師 解答 2021-06-29 15:48

您好,就是您企業(yè)負(fù)責(zé)上述人員薪酬的人簽字

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快賬用戶1614 追問 2021-06-29 15:49

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2021-06-29 15:59

您好,可以負(fù)責(zé)生產(chǎn)人員簽字

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齊紅老師 解答 2021-06-29 15:59

您好,您客氣,小林非常榮幸能夠給您支持

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您好,按權(quán)責(zé)發(fā)生制計提應(yīng)付職工薪酬
2021-06-29
這種的話一個人一個月超過500元的話,你不要發(fā)票的話是不能稅前扣除的
2023-11-16
你好;? 那你就掛? ?借費用貸 應(yīng)付職工薪酬-工資; 借?應(yīng)付職工薪酬-工資; 貸其他應(yīng)付款- 總部??
2023-01-31
您好,那您提供付款記錄,合同,若是現(xiàn)金提供收款單
2022-01-26
你好,購買的時候借:原材料 應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)貸:現(xiàn)金 加工費用(工資等):借:管理費用—工資 貸:現(xiàn)金(計提的話正常做分錄) 加工后:借:庫存商品 貸:原材料 銷售時:借:現(xiàn)金(銀行存款)貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 銷售完畢:借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品
2022-01-16
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