你好,可以做到銷售費(fèi)用里面的。
老師你好,我公司是加工企業(yè),給客戶送貨的貨車加油費(fèi),保險費(fèi)是走什么科目
老師你好,公司是商業(yè)企業(yè),銷售小零食。有兩輛車送貨給客戶。車輛發(fā)生的保險費(fèi)用入什么科目
新華汽車制造有限公司系一般納稅人2019年7月生產(chǎn)經(jīng)營情況如下:1、采用分期收款方式銷售100輛中型商務(wù)客車,成本為28000000元,合同規(guī)定不含稅銷售額為36000000元,本月收回50%貨款其余款項(xiàng)下月收回,由于購貨方資金緊張,實(shí)際收到貨款為15000000元;銷售800輛A牌小轎車,成本為96000000元,開具增機(jī)動車銷售統(tǒng)一發(fā)票上注明金額為120000000元,支付運(yùn)輸費(fèi)用取得運(yùn)輸公司開具的增值稅專用發(fā)票上注明金額為1500000元稅額為135000元;應(yīng)客戶要求將新研制的一輛輕型商務(wù)客車(成本為190000元)改裝成救護(hù)車銷售,開具機(jī)動車銷售統(tǒng)一發(fā)票取得銷售收人為214700元,是收取改裝費(fèi)為11300元;銷售本公司自用3年的1輛小轎車,賬面原值為200000元,取得全稅銷售收人為131645元。款項(xiàng)均以存款收付。2、將4輛自產(chǎn)A牌小轎車獎勵給具有突出貢獻(xiàn)的科研人員;將2輛自產(chǎn)中型商務(wù)客車贈送某關(guān)系客戶;將1輛自產(chǎn)A牌小轎車移送給本公司集體福利部門使用。假定小轎車消費(fèi)稅稅率為9%,中輕型商務(wù)客車消費(fèi)稅稅率、成本利潤率均為5%要求:計算應(yīng)納消費(fèi)稅和會計分錄
假如你是一名平安車險電話銷售部門的一名業(yè)務(wù)員,你需要打電話給車險合同快要到期的老客戶李先生,請他來公司續(xù)保,已知他的車是豐田牌小轎車,價值10萬,已經(jīng)投保了車輛損失險10萬,保費(fèi)2000元,第三者責(zé)任險30萬,保費(fèi)2500元,經(jīng)理給你的優(yōu)惠幅度是5到7折優(yōu)惠,有效期是2周,請問您該如何說服李先生在兩周內(nèi)來平安保險公司繼續(xù)購買保險?
計算題:甲企業(yè)為增值稅的一般納稅人,主要從事大客車的生產(chǎn)和銷售業(yè)務(wù),2020年12月經(jīng)營情況如下:(1)對外銷售A型大客車200輛,每輛客車的含稅售價為33.9萬元,同時收取手續(xù)費(fèi)2萬元。(2)購進(jìn)一處生產(chǎn)車間,取得增值稅專用發(fā)票,注明價款800萬元。(3)采用以舊換新方式銷售B型大客車100輛,每輛舊客車含稅作價5萬元,實(shí)際每輛收款17.8萬元(含稅)。(新=舊+差)(4)將自產(chǎn)的大客車50輛作為投資提供給與本單位有經(jīng)濟(jì)來往的M公司;外購禮盒發(fā)放給職工作為春節(jié)禮物;為N汽車有限公司代銷90輛大客車;外購一批物資無償贈送給養(yǎng)老院。已知:銷售貨物增值稅稅率為13%;購進(jìn)生產(chǎn)車間取得的增值稅專用發(fā)票上注明增值稅稅率為9%;取得的增值稅專用發(fā)票均符合抵扣規(guī)定。1、甲企業(yè)發(fā)生的上述業(yè)務(wù)中,應(yīng)當(dāng)視同銷售貨物的有哪些?2、計算甲企業(yè)當(dāng)月對外銷售A型大客車增值稅銷項(xiàng)稅額。3、計算甲企業(yè)當(dāng)月購入生產(chǎn)車間可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。4、計算甲企業(yè)當(dāng)月以舊換新銷售B型大客車增值稅銷項(xiàng)稅額。
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教師,您好,繳納工會經(jīng)費(fèi)時,要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報,2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個體戶每個月需要申報個人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營,以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說還發(fā),不會欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務(wù)人同意嗎