你好? ?這些煙酒主要是拿來干嘛的。? 你們酒店也會銷售這些貨物的; 你們用于什么地方才能判斷科目的??
老師你好我想問幾個問題 1法人往公戶轉(zhuǎn)錢怎么做賬,法人從公戶提錢怎么做賬比較合理,我現(xiàn)在基本都做庫存現(xiàn)金和銀行存款,還可以怎么做合理 2公戶進錢不是對方公司網(wǎng)進轉(zhuǎn),是個人往里面轉(zhuǎn),而且還不是一個人轉(zhuǎn),這個怎么做賬 3福利費和業(yè)務(wù)招待費有些多,年底不得調(diào)增么,那些除了做福利費,業(yè)務(wù)招待,還可以做什么呀!
酒店購買大額煙酒款,怎么做賬可以合理規(guī)避稅務(wù),不是很想都做到業(yè)務(wù)招待費,可以做成 成本嗎?
請問,企業(yè)購買大額煙酒款,怎么做賬可以合理規(guī)避稅務(wù),不想都做到業(yè)務(wù)招待費
老師,您好,我是自己開了一家酒店,提供住宿服務(wù)和零售商品,因為規(guī)模不大,開票,報稅,做賬,我就自己做了,我酒店里的商品和周轉(zhuǎn)的低值易耗品,都是在一購進就進了主營業(yè)務(wù)成本,因為我不存在盤庫的事項,我想問下老師,這樣操作可不可以啊
小規(guī)模醫(yī)藥公司,成本價入庫,購進發(fā)票也是成本價開,銷售價賣醫(yī)院,中間很大一塊差價,是業(yè)務(wù)員領(lǐng)取的兌付醫(yī)生銷售費用,但是業(yè)務(wù)員無發(fā)票可報銷,導(dǎo)致結(jié)轉(zhuǎn)成本小,利潤大,稅費高,怎么合理做賬避稅
老師有張發(fā)票是6月30日進來的,然后7月1號對方又紅沖了,那這張票隔月直接不做賬可以嗎
39歲零基礎(chǔ)小白,只有從業(yè)資格證書,是先從出納做起還是學(xué)學(xué)會計直接找會計工作? 問題是我們這里招出納的少,招會計的多一些
你好,老師,你像老公司的帳換軟件的時候、需要重新建帳,需要提供的數(shù)據(jù),主要就根據(jù)這個科目余額表跟明細(xì)帳這些數(shù)據(jù)去重新建賬了是吧老師
為順應(yīng)產(chǎn)業(yè)升級的要求,A公司計劃投資一個智能制造項目。該公司目前的資本結(jié)構(gòu)(負(fù)債)股東權(quán)益)為2/3.投資該項目后仍維持該目標(biāo)結(jié)構(gòu)。在該目標(biāo)資本結(jié)構(gòu)下,債務(wù)資本成本為6%。智能制造領(lǐng)域的代表企業(yè)是M公司,該公司的資本結(jié)構(gòu)(負(fù)債/股東權(quán)益)為7/10,β權(quán)益為1.2。已知無風(fēng)險利率為5%,市場風(fēng)險滋價為8%,兩家公司適用的所得稅稅率均為25%。 要求: (1)運用可比公司法,計算M公司的β就產(chǎn) (2)運用可比公司法,計算智能制造項目的β權(quán)益和A公司的權(quán)益資本成本。 (3)計算A公司的綜合資本成本。
老師,您好,算出每股收益無差別點,怎么選擇哪種籌資方案呢?
老師 你好,我想問下同樣都是工資 生成成本 和制造費用單獨分開記有什么區(qū)別和作用?
老師,稅收優(yōu)惠政策,小微企業(yè)季度30萬一下免附加稅,季度30萬以上附加稅減半對嗎
老師,我不會填固定資產(chǎn)一次性扣除:(需要老師幫我在表格上填寫第1季度與第2季度,的數(shù)據(jù)) 例如,2024年2月新購一臺生產(chǎn)設(shè)備300萬,按5年計提折舊,無殘值,會計月折舊額=5萬,稅法月折舊額=2.5萬
老師,我剛剛接手的一個小規(guī)模公司的賬,他屬于商貿(mào)企業(yè),這個公司之前得會計把采購進來的東西全部做到了原材料科目,也沒有啟用數(shù)量金額輔助核算,那么我現(xiàn)在如果實現(xiàn)收入,結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候怎么結(jié)轉(zhuǎn)哈?能不能倒推成本
老師不是超過5000才交個稅嗎?為什么5888的沒有交個稅
我們酒店的營業(yè)執(zhí)照上沒有銷售煙卷,但實際上有部分煙酒是放在餐廳前臺銷售的,也有作為福利給管理層員工的,也有老板送人的
?你好 那就是 計入庫存商品去。 然后 領(lǐng)用看用途計入招待費 、福利費 做收入結(jié)轉(zhuǎn)成本就行 。去增加范圍??
現(xiàn)在就是不想去給他增加范圍,因為非常麻煩,還要換營業(yè)執(zhí)照。我可以直接用發(fā)票計入餐廳成本嗎?如果計入招待費或福利費,如何繳納個稅?是不是要交個稅呢?
?你好 那你 不增加范圍 ; 你這樣銷售出去做其他業(yè)務(wù)收入 ;到時查到你們會罰款的 ;? ? ?到時自然人客戶端 報? 員工工資薪金個稅一起來報。 招待費這塊你到時看報 偶然所得稅來報??
購進的煙酒,銷售的時候客人消費的煙酒都在餐費中了,開票是餐費,這樣煙酒的銷項如何核算?也就是說,招待費和福利費都是要報個稅的是嗎?那我之前沒有計提過,這次是收到發(fā)票,后來做帳的,我是在本月一次性申報嗎?
?你好 1. 這個是煙酒要單獨來核算的這個是貨物了? ? ?2 是的 送客戶或者送個人員工都應(yīng)該做? ?報個稅的;? ? 你以后記得報個稅 做賬就行了。? ?