你好: 不可以。 固定資產(chǎn)一次性在企業(yè)所得稅稅前扣除。 1.固定資產(chǎn),你表述的是軟件費(fèi)用(無形資產(chǎn)),不適用。 2.稅前一次扣除,只是納稅申報(bào)是調(diào)整。并不是會(huì)計(jì)做賬時(shí)一次性計(jì)入成本。(而且9萬元金額重大,超過5000元的都需要作為固定資產(chǎn)進(jìn)行折舊核算的)
老師您好,我想咨詢下,小規(guī)模公司開發(fā)一個(gè)8萬多小程序,這個(gè)票我可以不攤銷一次性記入成本費(fèi)用里面么?
老師你好,我打出了一筆9萬的軟件費(fèi)用,我能不能一次性記入成本不攤銷
老師你好 請(qǐng)問固定資產(chǎn)不超過500萬可以一次性計(jì)入當(dāng)期的成本費(fèi)用 是 不是現(xiàn)在取得的 就不用再折舊了攤銷?
老師,您好,我們是建筑企業(yè),項(xiàng)目部購買的筆記本電腦8千多,能不能記入低值易耗品,一次攤銷計(jì)入費(fèi)用?
老師,7700的筆記本電腦能一次性做成費(fèi)用嗎?不入固定資產(chǎn)科目
哪些是直接稅,哪些是間接稅
企業(yè)所得稅計(jì)提時(shí)的會(huì)計(jì)分錄
作為財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人,需要負(fù)什么責(zé)任?
員工在公司沒有領(lǐng)工資,簽了留職停薪協(xié)議,然后社保費(fèi)包含公司部分都由她個(gè)人承擔(dān),員工把社保費(fèi)轉(zhuǎn)賬到公司,應(yīng)該怎么做賬
你好老師,我公司7月份開了一張專票,但是9月份涉及到潤(rùn)滑油稅務(wù)局讓把這張票紅沖了,對(duì)方公司可能已經(jīng)抵扣認(rèn)證了這樣票,稅務(wù)局下班的時(shí)候著急讓我紅沖我就沖了,給對(duì)方公司聯(lián)系也沒聯(lián)系上人,這樣會(huì)不會(huì)造成很嚴(yán)重的問題啊
老師其他流動(dòng)資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認(rèn)證抵扣,怎么做分錄呢?
8月公司也開票然后進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),9月做進(jìn)項(xiàng)抵扣有1000多留抵稅額,那我8月還要計(jì)提應(yīng)交稅費(fèi)嗎,
老師,小規(guī)模納稅人現(xiàn)在還可以按季度記賬嗎?還是必須按月記賬了?
老師其他流動(dòng)資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認(rèn)證抵扣,怎么做分錄呢?
總經(jīng)理工作報(bào)告中的生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)和財(cái)務(wù)報(bào)告預(yù)算數(shù)字是不是要一模一樣,可以有出入嗎?
是軟件服務(wù)費(fèi)用
你好: 那也不適用。并不是固定資產(chǎn)。 軟件服務(wù)費(fèi)用,通常有年限(服務(wù)時(shí)間),在年限內(nèi)進(jìn)行分?jǐn)偂?