您好 進(jìn)項(xiàng)稅額應(yīng)該是貸方 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
你好,這個(gè)分錄這樣做可以嗎?我記得老師這樣講過(guò)。
老師,我這樣做分錄對(duì)嗎?主要是下面留底稅額可以這樣做嗎?因?yàn)槲宜训暮枚喽颊f(shuō)進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng) 不用做結(jié)轉(zhuǎn)分錄,但是我覺得為了賬目的清晰,我想做清晰點(diǎn),你覺得這樣可以嗎
老師 你好 這樣你可以看出我這個(gè)月的憑證做得對(duì)嗎
第三個(gè)分錄可以這樣記嘛?老師,小規(guī)模的增值稅第1季度,是這樣做分錄嗎
老師,我們公司給客服發(fā)樣品,銷售部把這個(gè)樣品的表發(fā)過(guò)來(lái),請(qǐng)問我們財(cái)務(wù)能這個(gè)表來(lái)做賬嗎?這個(gè)賬的分錄該怎么做呢?請(qǐng)老師可以按照我這個(gè)表做個(gè)樣品的分錄可以嗎?謝謝
季度安全績(jī)效薪可以申報(bào)全年一次性獎(jiǎng)金嗎?
老師,季度安全績(jī)效薪可以申報(bào)全年一次性獎(jiǎng)金嗎?
老師,季度安全績(jī)效薪可以申報(bào)全年一次性獎(jiǎng)金嗎?
你好老師個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)超市能去工會(huì)申請(qǐng)工會(huì)組織部嗎?
老師 幫我看一下 這個(gè)寫的會(huì)計(jì)分錄對(duì)不對(duì) ,學(xué)完有點(diǎn)懵懵的. 老師教的都會(huì) 一到自己就不會(huì)寫了. 幫我看看 如果有錯(cuò)誤幫我糾正一下. 謝謝老師
老師今天看了登記賬簿,什么科目登記幾欄中,誰(shuí)登記在三欄,誰(shuí)登記在多欄,不是很清楚
在電子稅務(wù)局申報(bào)增值稅時(shí),在附列表一和附列表二和主表都填好了,附加稅是不是就自動(dòng)計(jì)算出來(lái)了?我提交的為什么只有城市維護(hù)建設(shè)稅,教育附加和地方教育附加都是0,是怎么回事啊
老師,請(qǐng)問購(gòu)車保險(xiǎn)費(fèi)計(jì)入哪個(gè)科目
申報(bào)個(gè)稅,請(qǐng)問從網(wǎng)頁(yè)版轉(zhuǎn)到客戶端申報(bào)個(gè)稅,出現(xiàn)這種情況,在哪里修改一下
我公司2024年開具一張34萬(wàn)的對(duì)應(yīng)項(xiàng)目的普通發(fā)票給甲方,但是25年跟甲方結(jié)算這個(gè)項(xiàng)目工程量實(shí)際沒有那么多,只有30萬(wàn),因?yàn)槲覀兏追胶炗営袃蓚€(gè)項(xiàng)目,另一個(gè)項(xiàng)目甲方還沒打完工程款,我們就退4萬(wàn)給甲方,甲方又把4萬(wàn)按照另一項(xiàng)目備注項(xiàng)目名稱打給我們,我紅沖上一年的發(fā)票34萬(wàn),然后開一張30萬(wàn)的發(fā)票,和一張4萬(wàn)的另一項(xiàng)目的發(fā)票,4萬(wàn)是按照今年收入入賬的,結(jié)轉(zhuǎn)成本。但是上一年的紅沖34萬(wàn),和再開的30萬(wàn),應(yīng)該怎么入賬,我公司是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。
這是答案,也不在貸方啊
退貨不是可以按原來(lái)的分錄直接寫紅字分錄嗎
不應(yīng)該這樣寫的 自己認(rèn)證抵扣后 實(shí)際工作中應(yīng)該是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出