你好這個(gè)是按20年這個(gè)財(cái)務(wù)報(bào)表去填寫,這個(gè)沒有改就按扣除后的,
20年計(jì)提了所得稅,21年申報(bào)匯算清繳時(shí)最終不用交,但是20年報(bào)表凈利潤還是扣除了計(jì)提所得稅,請問工商年報(bào)填寫凈利潤是按扣除的填還是最終沒扣的填
老師,這個(gè)問題問了好幾個(gè)人,都是不同的答案,都懵了! 年底的時(shí)候由于利潤有點(diǎn)大,所以就多提了一些費(fèi)用,這樣下來凈利潤也小了!但是匯算清繳的時(shí)候多提的費(fèi)用還得調(diào)一些回來,實(shí)際凈利潤會(huì)多,那我那我填高企季報(bào)跟年報(bào)這個(gè)最終的凈利潤按那個(gè)數(shù)據(jù)填呢
老師,這個(gè)問題問了好幾個(gè)人,都是不同的答案,都懵了! 年底的時(shí)候由于利潤有點(diǎn)大,所以就多提了一些費(fèi)用,這樣下來凈利潤也小了!但是匯算清繳的時(shí)候多提的費(fèi)用還得調(diào)一些回來,實(shí)際凈利潤會(huì)多,那我那我填高企季報(bào)跟年報(bào)這個(gè)最終的凈利潤按那個(gè)數(shù)據(jù)填呢
二季度企業(yè)所得稅申報(bào)了研發(fā)費(fèi)用20萬元加計(jì)扣除,后被告知不符合加計(jì)扣除,三四季度所得稅就沒申報(bào)研發(fā)加計(jì)扣除,現(xiàn)在四季度的利潤總額是270萬,所得稅費(fèi)用7萬元,凈利潤是263萬元,職工福利費(fèi)業(yè)務(wù)招待費(fèi)等這些納稅調(diào)增估計(jì)9萬元,那么匯算清繳最終凈利潤是多少?2季度的研發(fā)費(fèi)用也要調(diào)增嗎?
二季度企業(yè)所得稅申報(bào)了研發(fā)費(fèi)用20萬元加計(jì)扣除,后被告知不符合加計(jì)扣除,三四季度所得稅就沒申報(bào)研發(fā)加計(jì)扣除,現(xiàn)在四季度的利潤總額是270萬,所得稅費(fèi)用7萬元,凈利潤是263萬元,職工福利費(fèi)業(yè)務(wù)招待費(fèi)等這些納稅調(diào)增估計(jì)9萬元,那么匯算清繳最終凈利潤是多少?2季度的研發(fā)費(fèi)用也要調(diào)增嗎?
老師好 季度報(bào)增值稅的想問一個(gè)問題 一季度有一筆收入按未開票收入報(bào)了收入 二季度這筆收入要求補(bǔ)開發(fā)票 想問 這筆收入在二季度報(bào)稅的話 是不是重復(fù)報(bào)稅了呢?
請問老師,工資申報(bào)也叫個(gè)稅申報(bào)嗎?有幾個(gè)臺(tái)階啊?滿10萬之后個(gè)稅怎么扣,老板2個(gè)廠,都在發(fā)工資,但是只有一個(gè)廠在幫他交金,這樣沒有問題吧
董孝斌老師,請問做了2年的員工,因?yàn)楣ぷ魇д`做壞產(chǎn)品被開除,廠里需要支付他賠償金嗎?這個(gè)賠償金怎么給,是上海最低工資一個(gè)月?
董孝斌老師:是勾選入賬確認(rèn), 這個(gè)操作后供應(yīng)商也不能隨意紅沖普通發(fā)票了,是我的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,好像入賬了,代賬會(huì)計(jì)有權(quán)限代我操作(叫什么忘了,就是撤銷入賬的意思)
之前學(xué)的辦理注冊營業(yè)執(zhí)照我去試了一下,找不到相關(guān)界面怎么辦呢?
老師,由于人手不夠,公司業(yè)務(wù)外請人員幫忙,但沒有簽合同,請問這個(gè)款怎么給他們呢支付,他們需要開具什么發(fā)票
老師您好!2024年代扣代繳累計(jì)金額和匯算清繳金額不一致如何解決
旅行社代訂的機(jī)票應(yīng)該包括服務(wù)費(fèi),放到差旅費(fèi)還是服務(wù)費(fèi)
登錯(cuò)了一筆業(yè)務(wù)怎么辦
旅行社代訂的機(jī)票應(yīng)該包括服務(wù)費(fèi),放到差旅費(fèi)還是服務(wù)費(fèi)
我20年財(cái)務(wù)報(bào)表改不了啊 ,只能后期做賬沖掉 ,所以只能按錯(cuò)誤的扣除的?
是的,這個(gè)是工商年報(bào)不看是不是錯(cuò)誤就是按20年財(cái)務(wù)報(bào)表取數(shù)填寫