同學(xué)你好 很高興為你解答 公司實際使用的話 可以抵扣進項稅的
員工出差乘坐的飛機,開具的是增值稅電子普票,公司可以抵扣進項稅嗎
車輛通行費發(fā)票為電子普通發(fā)票,發(fā)票上開具了稅額,請問發(fā)票上的稅額可以抵扣進項嗎?
員工自己的車輛可以開具增值稅電子發(fā)票抵扣進項稅額嗎
網(wǎng)約車發(fā)票,增值稅電子普通發(fā)票,可以抵扣進項稅額嗎
您好老師,請問收到通行費電子發(fā)票有按3%開具和免稅開具兩種稅率,3%的可以在增值稅進項抵扣發(fā)票里可以看到,但是收到免稅的電子發(fā)票看不到是自己計算抵扣嗎
7200減9個點是多少
教師,您好,繳納工會經(jīng)費時,要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費用-工會經(jīng)費,貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報,2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補”2922815.17,應(yīng)該要彌補掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個所得稅彌補虧損明細(xì)表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個體戶每個月需要申報個人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營,以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說還發(fā),不會欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務(wù)人同意嗎