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老師,你好,請問一下我公司上個月暫估了成本,然后這個月開進來的進項是3%的普票,這樣有什么影響嗎

2021-06-25 19:16
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-06-25 19:17

同學你好,收到普票是以價稅合計計入成本的;暫估應(yīng)是沒有暫估稅的部分,對么?

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快賬用戶4217 追問 2021-06-25 19:20

當時暫估的時候是直接暫估成本,然后這個月補進來的話也就直接補這個成本,也就是說這個成本進來的是價稅合計數(shù)。

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齊紅老師 解答 2021-06-25 19:22

同學你好, 如果暫估成本與發(fā)票的價稅合計是一樣的,就可以;如果少了稅的部分,將稅的部分計入成本就可以;

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快賬用戶4217 追問 2021-06-25 19:38

老師,暫估的是不含稅的,那開進來的價稅合計也就是暫估的金額,這樣合理嗎

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齊紅老師 解答 2021-06-25 19:57

同學你好,如果暫估 的是不含稅的,開票是價稅合計,將少做的稅的部分計入成本就可以;

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快賬用戶4217 追問 2021-06-25 20:08

那就是可以直接開進來價稅合計的金額是嗎

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齊紅老師 解答 2021-06-25 20:17

同學你好,是的,是可以的;

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快賬用戶4217 追問 2021-06-25 20:17

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2021-06-25 20:20

不客氣的,祝您學習愉快;

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同學你好,收到普票是以價稅合計計入成本的;暫估應(yīng)是沒有暫估稅的部分,對么?
2021-06-25
沒事兒,正常的沖銷是負數(shù)就沒問題的
2024-01-03
沖回暫估分錄 首先,你之前暫估入賬時,假設(shè)是購買電纜用于生產(chǎn)經(jīng)營,會計分錄可能是: 借:原材料 - 電纜 200000 貸:應(yīng)付賬款 - 暫估 200000 這個月收到發(fā)票后,先沖回暫估: 借:原材料 - 電纜 - 200000(紅字) 貸:應(yīng)付賬款 - 暫估 - 200000(紅字) 按照發(fā)票金額入賬 然后按照發(fā)票金額 210000 元入賬: 借:原材料 - 電纜 210000 應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(進項稅額)[根據(jù)發(fā)票上的稅額填寫] 貸:應(yīng)付賬款 - 供應(yīng)商 210000 %2B [發(fā)票上的稅額] 多出來的 10000 元就自然體現(xiàn)在原材料的入賬成本中了
2024-12-09
你好,對的,是的,有一個回來了,其他的沒有回來,只沖回來的那個發(fā)票的,其他的繼續(xù)暫估著。
2023-11-07
您好 本月預(yù)估成本然后下月才開進發(fā)票可以
2020-09-27
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