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老師,對公支付了一筆培訓(xùn)費(fèi),沒有發(fā)票,分錄怎么做

2021-06-25 17:29
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-06-25 17:30

你好,正常賬務(wù)處理 借管理費(fèi)用 貸銀行存款

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快賬用戶3711 追問 2021-06-25 17:31

沒有收到票也可以這樣做嗎

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齊紅老師 解答 2021-06-25 17:33

你好,是的,因為實際發(fā)生了,會計做賬講的實質(zhì)重于形式

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快賬用戶3711 追問 2021-06-25 17:42

老師,單位結(jié)算卡年費(fèi)跟轉(zhuǎn)賬手續(xù)費(fèi),我可以加在一起計入在財務(wù)費(fèi)用—手續(xù)費(fèi)嗎

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齊紅老師 解答 2021-06-25 17:42

你好,可以的,這個,學(xué)員

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快賬用戶3711 追問 2021-06-25 17:46

老師,那這個也沒有發(fā)票,支付的是辦理證的費(fèi)用是不是可以計入管理費(fèi)用—辦公費(fèi)

老師,那這個也沒有發(fā)票,支付的是辦理證的費(fèi)用是不是可以計入管理費(fèi)用—辦公費(fèi)
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齊紅老師 解答 2021-06-25 22:38

是的,記入管理費(fèi)用辦公費(fèi)的

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你好,正常賬務(wù)處理 借管理費(fèi)用 貸銀行存款
2021-06-25
后期會不會開票給你們呢??
2021-04-05
你好 委托對方給你們培訓(xùn)的嗎
2021-04-05
那個計入管理費(fèi)用-職工教育經(jīng)費(fèi)
2024-09-24
你好,借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款。 收到發(fā)票,借:管理費(fèi)用 貸:預(yù)付賬款
2020-11-24
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