同學(xué)你好,做了季報(bào)核定征收,不需要在電子稅務(wù)局填寫財(cái)務(wù)報(bào)表了,不過各地稅務(wù)局要求不同,具體以當(dāng)?shù)囟悇?wù)局規(guī)定為準(zhǔn),可以咨詢當(dāng)?shù)囟悇?wù)局或者熱線12366確認(rèn)一下,謝謝。
個(gè)體戶核定征收的增值稅報(bào)表需要填的嗎 這個(gè)季度就稅務(wù)局代開了35萬,電子稅務(wù)局網(wǎng)站直接按照核定的75000申報(bào)了 需要更正申報(bào)嗎,35萬是1個(gè)點(diǎn)的發(fā)票,增值稅報(bào)表沒地方填的
已經(jīng)做了季報(bào)核定征收需要在電子稅務(wù)局填寫財(cái)務(wù)報(bào)表?
老師,在電子稅局申報(bào)季報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表前,是不是要先填寫財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度及核算軟件備案報(bào)告???
老師,在電子稅局申報(bào)季報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表前,是不是要先填寫財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度及核算軟件備案報(bào)告?。?/p>
老師,22年最后一季度我已經(jīng)報(bào)了財(cái)務(wù)報(bào)表,審計(jì)重新調(diào)整了財(cái)務(wù)報(bào)表,需要在電子稅務(wù)局更改財(cái)務(wù)報(bào)表嗎
7200減9個(gè)點(diǎn)是多少
教師,您好,繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí),要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報(bào),2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個(gè)金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊(cè)稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請(qǐng)問個(gè)體戶每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請(qǐng)問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營,以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說還發(fā),不會(huì)欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務(wù)人同意嗎
怎么在電子稅務(wù)局打印完稅證明?
同學(xué)你好,點(diǎn)擊【企業(yè)進(jìn)入】后,點(diǎn)擊【申報(bào)繳稅】,點(diǎn)擊頁面左邊的【繳款查詢及打印】,選擇“稅費(fèi)所屬期”或“繳款日期”,點(diǎn)擊頁面下方的【查詢】后,頁面會(huì)彈出符合條件的繳稅明細(xì),在所需打印的款項(xiàng)前面打勾,點(diǎn)擊【打印】;頁面會(huì)彈出一張“電子繳款憑證”,此張憑證就是“完稅證明”。鼠標(biāo)右擊,點(diǎn)擊“打印”,即可網(wǎng)上打印完稅證明了。
老師,這個(gè)為什么不能增加賬戶?
同學(xué)你好,需要點(diǎn)那個(gè)向下的箭頭來選擇的。