你好,資產(chǎn)負(fù)債表的期末數(shù)包含上年的年初數(shù) 資產(chǎn)負(fù)債表的期末數(shù)=上年的年初數(shù)%2B上年增加—上年減少%2B本年增加—本年減少

資產(chǎn)負(fù)債表的期末數(shù)包含上年的年初數(shù)嗎
老師,請(qǐng)問資產(chǎn)負(fù)債表中的貨幣資金期末余額數(shù)值包含年初余額的數(shù)值嗎?
資產(chǎn)負(fù)債表里的期初數(shù),是指年初數(shù)還是上月期末數(shù)
老師,資產(chǎn)負(fù)債表上的年初數(shù)是上月的期末數(shù)嗎
上年資產(chǎn)負(fù)債表的期末數(shù)是不是本年資產(chǎn)負(fù)債表的年初數(shù)
系統(tǒng)只有9%的稅率,建安發(fā)票如何開3%的發(fā)票
老師請(qǐng)教下支付員工工資時(shí) 借 應(yīng)付職工薪酬工資—5000 貸 銀行存款—5000 然后這筆費(fèi)用因?yàn)橘~戶賬號(hào)錯(cuò)誤被退回來的,是不是退回要這么做賬 借 銀行存款—5000元 貸 應(yīng)付職工薪酬—工資5000元
老師好,咱學(xué)堂有關(guān)于電商行業(yè)的全盤帳嗎
宣傳費(fèi)和咨詢服務(wù)費(fèi)分別編碼分別是哪個(gè)類別
一般納稅人申報(bào)增值稅,怎么勾選進(jìn)項(xiàng),稅務(wù)平臺(tái)進(jìn)項(xiàng)票都能勾選嗎?是不是把賬上應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)明細(xì)打印出來逐筆勾選
老師,這個(gè)三方協(xié)議在哪里下載?
短期融資會(huì)導(dǎo)致較低的流動(dòng)比率和較高的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn),怎么理解?
老師,小規(guī)模自產(chǎn)自銷的苗木公司開票的免稅金額計(jì)入利潤(rùn)表的營(yíng)業(yè)外收入嗎?申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候有提示
老師,我公司給別的企業(yè)加工加糧。會(huì)計(jì)分錄怎么做?
老師好,請(qǐng)問自然人獨(dú)資企業(yè)開以下發(fā)票品名稅率有問題嗎?如有問題,對(duì)方應(yīng)該如何開票?


老師我沒懂
你好,資產(chǎn)負(fù)債表的期末數(shù)包含上年的年初數(shù) 資產(chǎn)負(fù)債表的期末數(shù)=上年的年初數(shù)%2B上年增加—上年減少%2B本年增加—本年減少 針對(duì)這個(gè)公式,不懂的地方具體是哪里呢,麻煩指出來,謝謝??
老師,資產(chǎn)負(fù)債表的期末數(shù),比如資產(chǎn)類的科目,是當(dāng)期借方發(fā)生額-貸方發(fā)生額+年初數(shù)嗎
你好,資產(chǎn)負(fù)債表的期末數(shù)=期初數(shù)%2B當(dāng)期借方發(fā)生額—貸方發(fā)生額
老師期初數(shù)是上年12月的數(shù)嗎
老師,我能加你微信嗎?我想給你發(fā)兩張資產(chǎn)負(fù)債表,我在這里發(fā)不了圖
你好,期初數(shù)是上年期末數(shù) 學(xué)堂有規(guī)定不可以提供個(gè)人聯(lián)系方式的,抱歉
老師,我舉個(gè)例子,比如上年貨幣資金的余額是1,第一季度,貨幣資金各賬借方總額是3,貸方是2,那期末余額是3-2+1嗎
你好,這種情況期末貨幣資金=1%2B3—2=2
老師,資產(chǎn)負(fù)債表的年初余額是一年不變的嗎
你好,是的,是這樣的?
老師,資產(chǎn)負(fù)債表的期末余額為什么非要加上年初余額呢?還有就是應(yīng)交稅費(fèi)這項(xiàng)在資產(chǎn)負(fù)債表里怎么填呢?是只填本期貸方發(fā)生額嗎?另外,我這里有個(gè)報(bào)表,去年12月份的時(shí)候,應(yīng)交稅費(fèi)的年初余額是2718.77,期末數(shù)是4221.68(這個(gè)數(shù)是當(dāng)期應(yīng)交稅費(fèi)貸方發(fā)生額),到第一季度的時(shí)候應(yīng)交稅費(fèi)的年初數(shù)變成了0,而未分配利潤(rùn)的年初數(shù)增加了2718.77元
你好,因?yàn)橘Y產(chǎn)負(fù)債表的期末數(shù)=期初數(shù)%2B當(dāng)期增加—本期減少。所以當(dāng)然是需要加上期初數(shù)的 應(yīng)交稅費(fèi)這項(xiàng)在資產(chǎn)負(fù)債表里,按相關(guān)科目的余額計(jì)算填寫
老師,我這里有個(gè)報(bào)表,去年12月份的時(shí)候,應(yīng)交稅費(fèi)的年初余額是2718.77,期末數(shù)是4221.68(這個(gè)數(shù)是當(dāng)期應(yīng)交稅費(fèi)貸方發(fā)生額),到第一季度的時(shí)候應(yīng)交稅費(fèi)的年初數(shù)變成了0,而未分配利潤(rùn)的年初數(shù)增加了2718.77元,這是什么原因呢?資產(chǎn)負(fù)債表的年初數(shù)不是不變的嗎?應(yīng)交稅費(fèi)為什么會(huì)影響未分配利潤(rùn)?
你好,繳納稅款只會(huì)影響期末數(shù),不影響年初數(shù)的??
但是老師但是這個(gè)報(bào)表,確實(shí)是變了,這個(gè)這樣調(diào)是錯(cuò)的嗎?
你好,繳納稅款只會(huì)影響期末數(shù),不影響年初數(shù)的?? 繳納稅款就導(dǎo)致期初數(shù)都變了,那毫無疑問是錯(cuò)誤的
老師,應(yīng)交稅費(fèi)這一項(xiàng)能明白的告訴我一下怎么填嗎?謝謝
你好 應(yīng)交稅費(fèi)這項(xiàng)在資產(chǎn)負(fù)債表里,按相關(guān)科目的余額計(jì)算填寫 比如應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅10萬,城建稅0.7萬,教育費(fèi)附加0.3萬,地方教育費(fèi)附加0.2萬,沒其他稅款,那么應(yīng)交稅費(fèi)余額就是11.2萬