你好 正確的應該是啥
老師好,年前做賬分錄 借:主營業(yè)務成本 2000萬(貸方余額) 貸:工程施工 2000萬(借方余額) 問題,這筆賬我在今年怎么調(diào)整
老師,建筑施工企業(yè)成本結(jié)轉(zhuǎn)分錄金額做錯了。 借:主營業(yè)務成本 15000萬 工程施工—毛利200萬 貸:主營業(yè)務收入 15200萬 本來主營業(yè)務收入只有15000萬 這樣調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 -200萬 貸:主營業(yè)務收入 -200萬
老師,建筑施工企業(yè)成本結(jié)轉(zhuǎn)分錄金額做錯了。 借:主營業(yè)務成本 15000萬 工程施工—毛利200萬 貸:主營業(yè)務收入 15200萬 本來主營業(yè)務收入只有15000萬 這樣調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 -200萬 貸:主營業(yè)務收入 -200萬 這樣調(diào)賬可以嗎?
老師:小規(guī)模企業(yè),去年12月暫估成本55萬,做,借:工程施工 55萬,貸:應付賬款-暫估 55萬,月末結(jié)轉(zhuǎn):借:主營業(yè)務成本 55萬 貸:工程施工 55萬 現(xiàn)匯算前已取暫估部分發(fā)票35萬,要怎么調(diào)整?
我在去年年底的時候,做了工程施工暫估,會計分錄是,借:工程施工-暫估 200萬,貸:應付賬款-暫估 200萬,結(jié)轉(zhuǎn)成本,借:主營業(yè)務成本-工程 200萬,貸:工程施工-暫估 200萬。今年要紅沖這筆暫估要怎么做分錄啊
24年計提的,25年收到發(fā)票啦,那發(fā)票時附再24年還是25年,然后記賬憑證是啥
老師,公司給員工繳納5月份的社保(公司第一次給員工繳納社保,新員工),申報的時候選擇稅款所屬期起:2025年5月;稅款所屬期止:2025年5月,為什么繳費期限是2025年6月30日呢?我現(xiàn)在想要繳納5月份的社保,繳費期限不應該是5月25日或者5月底結(jié)束嗎?還是我申報的時候稅款所屬期填錯了嗎?請老師指教呢
老師,我想請教一下,我的預收賬款不平,應該怎么做呢?
老師,晚上好!我想請教一下
個稅首次忘交 是不是不用罰滯納金
老師,請問一下,申請出口食品生產(chǎn)企業(yè)備案,需要先辦個電子口岸卡是嗎?那要怎么申請呢?個體戶可以申請這個備案嗎?
老師你好。請問25年1月補繳的2024年7-12月的養(yǎng)老保險,匯算清繳算24年還是25年
個稅除了在個稅APP能查看交沒交費。電子稅務局里能看到嗎?
匯算清繳后補繳的稅款應該如何做賬,是否影響利潤
匯算清繳后補繳的稅款應該如何做賬
正確的是,借:主營業(yè)務成本 — 2000萬(借方負數(shù)) 貸:工程施工 —2000萬(貸方負數(shù))
借工程施工貸以前年度損益調(diào)整-4000萬
借:工程施工 —4000(借方負數(shù)) 貸:以前年度調(diào)整 —4000(貸方負數(shù)) 這樣調(diào)整對嗎?
你好 對的 是這么做的