你好 總價(jià)=500*120=60000, 銷售折扣后總價(jià)=60000*0.95=57000 銷售折扣后含稅總價(jià)=57000*1.13=57000+7410=64410 1,總價(jià)法 ①確認(rèn)收入 借:應(yīng)收賬款64410 貸:主營業(yè)務(wù)收入57000、應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷)7410 ②提前付款 借:銀行存款63765.9、財(cái)務(wù)費(fèi)用644.1 貸:應(yīng)收賬款64410 ③退貨 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用-128.82 貸:銀行存款12753.18 貨:主營業(yè)務(wù)收入-11400、應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-1482

老師經(jīng)營范圍里有技術(shù)服務(wù),現(xiàn)在合同資料整理歸檔錄入掃描上傳系統(tǒng),開票是開信息技術(shù)服務(wù),還是研發(fā)和技術(shù)服務(wù)
老師:要用EXCEL做手工賬,有沒有自動(dòng)生成財(cái)務(wù)資產(chǎn)負(fù)債表 利潤表的模板
老師,我們公司是一家小規(guī)模納稅人,2024年第一季度第二季度都紅沖了發(fā)票,增值稅形成了負(fù)數(shù),申報(bào)增值稅直接0申報(bào)了,2024年第三季度開具7萬的正數(shù)發(fā)票,沒有進(jìn)行負(fù)數(shù)的抵減,直接按7萬申報(bào)了增值稅,增值稅跟企業(yè)所得稅形成了比對差異差異,需要更正報(bào)表, 把2024年第一第二季度更正為實(shí)際的負(fù)數(shù)金額比較好呢,還是更正第三季度的報(bào)表比較好,第三季度按實(shí)際開具的金額抵減第一第二季度的負(fù)數(shù),按抵減后的數(shù)據(jù)填列更正,
個(gè)體戶全年開票小于120萬,并且全部開的是普票,你是不是不用交增值稅和個(gè)人經(jīng)營所得稅
老師,2024年之前實(shí)行認(rèn)繳制的企業(yè),3年緩沖期+5年內(nèi)實(shí)繳。如果想減資本和注銷,是必須在3年緩沖期完成嗎,如果過了三年緩沖期還可以減資或者注銷嗎
你好,老師,我想把下面負(fù)數(shù)2萬多調(diào)平,其他應(yīng)付款。
個(gè)體戶每個(gè)季度開28萬的票出去,但是沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,是定期定額的,需要交個(gè)人經(jīng)營所得稅嗎,需要的話是按照開票金額交稅嗎
個(gè)體戶每個(gè)季度開28萬的票出去,但是沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,需要交個(gè)人經(jīng)營所得稅嗎,需要的話是按照開票金額交稅嗎
開9個(gè)點(diǎn)的增值稅發(fā)票,需要4.5個(gè)點(diǎn)去買,開13個(gè)點(diǎn)的發(fā)票,需要7個(gè)點(diǎn)去買,哪個(gè)劃算一些呢,怎么算的呢
委托研發(fā)所需要的成本?什么時(shí)候使用委托研發(fā)什么時(shí)候自主研發(fā)?


2,差額法 ①確認(rèn)收入 借:應(yīng)收賬款63765.9 貸:主營業(yè)務(wù)收入56430、應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅7335.9 ②收款 借:銀行存款63765.9 貸:應(yīng)收賬款63765.9 ③退貨 貸:銀行存款12753.18 貸:主營業(yè)務(wù)收入-11286、應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-1467.18