你好 如果符合小微企業(yè)條件,增值稅率1%,城建稅、教育經(jīng)費(fèi)附加為增值稅的12%,然后企業(yè)所得100萬以下稅率為2.5% 年銷售額180萬以內(nèi)免增值稅
如果一個(gè)小規(guī)模納稅人企業(yè),項(xiàng)目造價(jià)150萬,要交哪些稅?分別稅點(diǎn)怎么計(jì)算?
你好,我想問問,如果一個(gè)小規(guī)模納稅人,做了個(gè)工程總價(jià)440萬,需要交多少稅?分別稅點(diǎn)多少
老師,小規(guī)模純利潤150萬,要交多少錢企業(yè)所得稅,那如果我以個(gè)人的名義簽和小規(guī)模有什么區(qū)別嗎?
建筑公司怎么計(jì)算稅額?假如有100萬的項(xiàng)目,小規(guī)模納稅人和一般納稅人分別要交多少稅?包括增值稅,附加稅,所得稅
個(gè)體賣二手設(shè)備15萬給小規(guī)模 需要交什么稅 怎么計(jì)算 如果租給小規(guī)模公司需要都交什么稅 怎么計(jì)算 哪個(gè)更合適一些
零基礎(chǔ)入門先休課學(xué)完了,接下來學(xué)哪個(gè)比較合適(盡早能夠就業(yè))
老師,取得發(fā)票,只能預(yù)覽沒有打印按鈕的發(fā)票,來源增值稅發(fā)票管理系統(tǒng),這種怎么下載打印?
老師,設(shè)計(jì)費(fèi)20000元,預(yù)付12000元,剩余8000元未付,如何做會(huì)計(jì)分錄
您好~想咨詢下:增值稅=銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng) 如果去年開票、交過稅。今年紅沖,重開票,新做了進(jìn)項(xiàng)抵扣。 根據(jù)上面公式,今年銷項(xiàng)不變,進(jìn)項(xiàng)多了,需要交的增值稅就少了。少交的這部分,實(shí)際上在去年已經(jīng)交了,所以針對(duì)發(fā)票紅沖這種情況,操作層面,只需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,填寫納稅申報(bào)表附表2,不影響實(shí)際稅額。但這樣會(huì)影響今年的稅負(fù)率,這樣對(duì)嗎?
老師,你好!想問下每月支付銀行貸款利息,需要計(jì)提利息嗎?或者直接入費(fèi)用?做分錄我計(jì)提了利息,現(xiàn)金流量表都自動(dòng)選擇支付經(jīng)營有關(guān)的現(xiàn)金,這是不對(duì)的吧?
預(yù)收的充值卡金額,未消費(fèi)完,消費(fèi)者要求開票,可以先開嗎
加油票什么情況下不能入費(fèi)用
固定資產(chǎn)清理后有凈值 ,怎么做分錄
老師,我們公司買了兩個(gè)空調(diào),一個(gè)臺(tái)掛式的1183元,還有一臺(tái)是立式柜機(jī)空調(diào)2488元,要入固定資產(chǎn)嗎?金額不是太大呀
老師好!上月留底9000,本月銷項(xiàng)5000,本月沒進(jìn)項(xiàng)稅,這個(gè)怎么結(jié)轉(zhuǎn)稅款
如果這個(gè)150萬的項(xiàng)目利潤為30萬,能給我算算企業(yè)該交的所有稅是多少?并且計(jì)算一下詳情可以 嗎?
你好 項(xiàng)目利潤30萬,如果沒有其他的費(fèi)用,所得稅=30*2.5%=0.75萬元。 此時(shí),增值稅=150*1%=1.5萬元,城建稅、教育經(jīng)費(fèi)附加=1.5*12%=0.18萬元
企業(yè)所得稅不是5%嗎
也沒有增值稅附加嗎?
你好 今年又減半征收了,所得稅率2.5%。 免增值稅,附加自然也就沒有了。
你好老師,我沒太懂,增值稅都有1%,怎么會(huì)沒有增值稅附加呢
你好 這個(gè)我已經(jīng)算過了,“此時(shí),增值稅=150*1%=1.5萬元,城建稅、教育經(jīng)費(fèi)附加=1.5*12%=0.18萬元” 我是說年銷售額小于180萬,免交增值稅,當(dāng)然附加也沒有了。
哦,請(qǐng)問老師,那年銷售額大于180萬的情況怎么交增值稅和附加稅呢
還有這個(gè)150萬是項(xiàng)目總價(jià)格,是含稅價(jià)吧?不需要價(jià)稅分離了再計(jì)算增值稅嗎?
你好 大于180萬,如果符合小微企業(yè)條件,按照1%征收增值稅。如果不符合,按照3%征收
價(jià)格一般是含稅的。除非注明是不含稅價(jià)格。含稅價(jià)要價(jià)稅分離后,再算增值稅
大于180萬,符合小微企業(yè),還有增值稅附加嗎
你好 大于180萬,征收增值稅,同時(shí)也有增值稅附加。