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老師,調(diào)整上年應(yīng)收賬款,可以把已經(jīng)收到的款一起也調(diào)整嗎?

2021-03-27 15:45
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-03-27 15:46

你好,可以這么做的。

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快賬用戶6570 追問 2021-03-27 15:50

那應(yīng)該怎么調(diào)整呢?調(diào)整應(yīng)收是借未分配利潤,貸應(yīng)收賬款。調(diào)整收到的款是貸方紅沖應(yīng)收賬款嗎?

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齊紅老師 解答 2021-03-27 15:51

你好,具體的是什么業(yè)務(wù)的?

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快賬用戶6570 追問 2021-03-27 15:52

原來沒調(diào)整前是借應(yīng)收,貸主營業(yè)務(wù)收入,收到款是借銀行存款,貸應(yīng)收

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快賬用戶6570 追問 2021-03-27 15:53

現(xiàn)在是要把應(yīng)收和收到的款一起沖減掉

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齊紅老師 解答 2021-03-27 16:00

借銀行存款負(fù)數(shù)貸利潤分配負(fù)數(shù)。

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快賬用戶6570 追問 2021-03-27 16:01

老師,應(yīng)收賬款也要沖

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齊紅老師 解答 2021-03-27 16:03

你好,應(yīng)收賬款現(xiàn)在沒有余額,不用沖的,直接沖銀行存款就可以直接你退錢。

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快賬用戶6570 追問 2021-03-27 16:06

不是,是上年做多的應(yīng)收老板要求沖回正確的數(shù)據(jù),所有以沒余額也要做沖減,連收到的款也一起沖減

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齊紅老師 解答 2021-03-27 16:10

你好,是確認(rèn)收入做多了嗎?

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快賬用戶6570 追問 2021-03-27 16:11

是的做多了

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齊紅老師 解答 2021-03-27 16:12

借利潤分配 貸應(yīng)收賬款

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快賬用戶6570 追問 2021-03-27 16:16

那多收款退回呢?

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齊紅老師 解答 2021-03-27 16:17

借應(yīng)收賬款貸,銀行存款。

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快賬用戶6570 追問 2021-03-27 16:20

老師,這樣一借一貸應(yīng)收還是沒沖啊

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齊紅老師 解答 2021-03-27 16:21

你沖收入沖多少銀行存款退多少?

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齊紅老師 解答 2021-03-27 16:21

這個是一樣的金額嗎?

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快賬用戶6570 追問 2021-03-27 16:22

是一樣的

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齊紅老師 解答 2021-03-27 16:23

那不就是應(yīng)收賬款沒有做多,你銀行收多了,收入做多了,和應(yīng)收賬款沒有關(guān)系

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快賬用戶6570 追問 2021-03-27 16:24

老師你沒懂我的意思,我說了應(yīng)收是沒有余額但就是要做一筆沖減

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齊紅老師 解答 2021-03-27 16:25

那不就是收入做多了,借利潤分配貸應(yīng)收賬款嗎? 誰讓你退錢啦?

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齊紅老師 解答 2021-03-27 16:25

為什么要退錢 你多收了人家的錢嗎

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齊紅老師 解答 2021-03-27 16:26

應(yīng)收紅沖 借利潤分配 貸應(yīng)收 就這個

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你好,可以這么做的。
2021-03-27
同學(xué),你好 可以的 借:應(yīng)收賬款 貸:其他應(yīng)收款
2021-12-10
你好; 具體 是什么業(yè)務(wù); 比如你應(yīng)收賬款貸方了。 那么你可以調(diào)整到 預(yù)收賬款 貸方去的 ; 你為啥要調(diào)整到應(yīng)付賬款去 ; 你們之間業(yè)務(wù)是什么
2022-03-30
同學(xué)你好 是的,你應(yīng)該在本月做賬時進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整。調(diào)整的會計分錄如下: 借:預(yù)收賬款 600 萬 貸:其他應(yīng)付款 600 萬 這筆分錄將原來資產(chǎn)負(fù)債表中預(yù)收賬款的 600 萬調(diào)整到了其他應(yīng)付款中,使得賬面上的科目余額與調(diào)整后的資產(chǎn)負(fù)債表一致。
2024-07-12
你好,如果是在應(yīng)收的貸方,可以調(diào)到預(yù)收賬款, 企業(yè)做賬時,可以選擇應(yīng)收或者預(yù)收科目一個科目使用,這個沒有限制的。
2020-12-31
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