比如沒(méi)有證明這個(gè)錢收不回來(lái)。
超過(guò)3年的應(yīng)收帳款在什么情況下不允許在稅前扣除?
當(dāng)年實(shí)際發(fā)生的廣告費(fèi)用為25 000萬(wàn)元,款項(xiàng)尚未支付。稅法規(guī)定,企業(yè)發(fā)生的廣告費(fèi)、業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)不超過(guò)當(dāng)年銷售收入15%的部分允許稅前扣除,超過(guò)部分允許結(jié)轉(zhuǎn)以后年度稅前扣除。甲公司當(dāng)年銷售收入為150 000萬(wàn)元。 應(yīng)該確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債啊,怎么會(huì)是資產(chǎn),想不明白?
企業(yè)所得稅 單位價(jià)值不超過(guò)500萬(wàn)元的 允許一次性記入當(dāng)期成本費(fèi)用在計(jì)算應(yīng)納稅所得額扣除 不在分年度折舊 什么意思
發(fā)生業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)4800萬(wàn)元,至年末已全額支付。甲公司當(dāng)年實(shí)現(xiàn)銷售收入30000萬(wàn)元。稅法規(guī)定,企業(yè)發(fā)生的業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)不超過(guò)當(dāng)年 銷售收入15%的部分允許稅前扣除,超過(guò)部分允許結(jié)轉(zhuǎn)以后年度稅前扣除。甲公司針對(duì)超過(guò)部分進(jìn)行了“納稅調(diào)整”,———這個(gè)“納稅調(diào)整”是什么意思
老師在計(jì)算繳納土地增值稅時(shí)印花稅是可以扣除的對(duì)吧?那么在什么情況下土地增值稅時(shí)不允許扣除印花稅
您好,請(qǐng)教一下,我們公司有一條新的大型游輪,正在建造和裝修,屬于在建工程,還沒(méi)有完工,預(yù)計(jì)9月份完工才能轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn),現(xiàn)在船上產(chǎn)生了一些費(fèi)用,這些費(fèi)用不屬于在建工程,那我應(yīng)該計(jì)入什么科目比較好,長(zhǎng)期待攤費(fèi)用? 比如船上采購(gòu)了一些礦泉水 垃圾袋 潔廁靈之類的 這種要怎么記賬?
#提問(wèn),老師助理會(huì)計(jì)師證書(shū)有電子版的嗎?
老師,公司被騙錢,付出去的,收不回來(lái)了,記到哪里
老師咨詢一下以下業(yè)務(wù)是否涉及三流不一 有無(wú)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn) 有個(gè)建筑工程,簽合同、實(shí)際做 開(kāi)發(fā)票是承包商的總公司(在廣西),收款是分公司(在廣州),本企業(yè)取得發(fā)票是否可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
老師,注會(huì)怎么搭配考試合適?先考哪幾門(mén)?
老師,我想問(wèn)問(wèn),我們公司從國(guó)外采購(gòu)4件樣品,貨款直接支付給國(guó)外廠家,但樣品是工作人員直接從國(guó)外帶回來(lái)的,沒(méi)有報(bào)關(guān),也沒(méi)有交納關(guān)稅,那這個(gè)樣品作為固定資產(chǎn)能稅前扣除嗎?
固定資產(chǎn)評(píng)估后價(jià)值比賬面少,怎么調(diào)整固定資產(chǎn)賬面價(jià)值
單位是兩個(gè)股東,有個(gè)股東歲數(shù)大啦,現(xiàn)在想變成一人股東,可以嘛?
物業(yè)會(huì)計(jì),小規(guī)模公司,交物業(yè)費(fèi)贈(zèng)送米面油,購(gòu)進(jìn)米面油的會(huì)計(jì)處理哪個(gè)對(duì)
老師美元入資導(dǎo)資本金賬戶,由于匯兌損益轉(zhuǎn)入人民幣賬戶,兩個(gè)金額不一致以哪個(gè)金額為準(zhǔn)作為實(shí)收資本數(shù)額,謝謝
要證明對(duì)方比如破產(chǎn)或者那個(gè)人死了。