您好!稅會(huì)處理是不同的,稅法允許一次性折舊,會(huì)計(jì)是要分期折舊的,您會(huì)計(jì)上的操作也是一次性?賬載金額是指您賬面的操作
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,我們的固定資產(chǎn)是169970.去年做賬進(jìn)行了500萬(wàn)以下設(shè)備一次性折舊扣除了。在年終匯算清繳的資產(chǎn)折舊攤銷(xiāo)及納稅調(diào)整明細(xì)表里這樣填寫(xiě)對(duì)不對(duì)?謝謝,幫忙看一下。
老師,請(qǐng)問(wèn):500萬(wàn)以下固定資產(chǎn),去年3月入賬固定資產(chǎn),我在去年4月一次性剔除殘值計(jì)提了折舊,在今年進(jìn)行匯算清繳時(shí)填寫(xiě)了資產(chǎn)折舊調(diào)整表中的500萬(wàn)元以下設(shè)備器具一次性扣除一行,請(qǐng)問(wèn)有問(wèn)題嗎?
老師,20年。500萬(wàn)以下固定資產(chǎn)一次性折舊了,賬務(wù)上是按月攤銷(xiāo)的,21年的匯算清繳,資產(chǎn)折舊,攤銷(xiāo)及納稅調(diào)整明細(xì)表,要怎么填吧啊
老師,我在填企業(yè)匯算清繳的A105080表格,第11行500萬(wàn)以下設(shè)備器具一次性扣除,第6列(享受加速折舊政策的資產(chǎn)按稅收一般規(guī)定計(jì)算的折舊,攤銷(xiāo)額),我填了這一年的累計(jì)折舊額怎么不對(duì),資產(chǎn)都是2021年開(kāi)始折舊的
老師,我想問(wèn)下,我去年用了固定資產(chǎn)一次性扣除,我今年匯算清繳不是要調(diào)增嘛,我在所有固定資產(chǎn)這里稅收金額這里已經(jīng)減掉了去年一次性扣除的那些設(shè)備的折舊,那在下面11欄這里500萬(wàn)元以下設(shè)備器具一次性扣除這里是不是還要單獨(dú)體現(xiàn)下,還是說(shuō)可以不填
這個(gè)改變信用政策增加的應(yīng)收賬款機(jī)會(huì)成本為什么不用新的減去舊的就是應(yīng)收賬款機(jī)會(huì)成本??
是的,刷過(guò)的題,返回就找不到了
是的,刷過(guò)的題,返回就找不到了。
增加的應(yīng)收賬款機(jī)會(huì)成本,是增加的的金額還是增加后的金額去算機(jī)會(huì)成本?
前任管理審計(jì)合伙人是在審計(jì)中哪幾個(gè)角色? 關(guān)鍵審計(jì)合伙人在審計(jì)中包含哪幾個(gè)角色?
順便問(wèn)一下,本期認(rèn)證相符且抵扣和前期認(rèn)證相符且抵扣是手工填的還是系統(tǒng)自動(dòng)帶出來(lái) ,如果是手工填的,這個(gè)咋計(jì)算的,有公式嗎?可以寫(xiě)出來(lái)一下嗎?最后我想問(wèn)一下附表五附加稅是系統(tǒng)自動(dòng)帶出來(lái)的嗎?如果是系統(tǒng)自動(dòng)帶出來(lái)的,那是填好哪個(gè)表系統(tǒng)才會(huì)自動(dòng)帶出這個(gè)數(shù)據(jù)。還有生產(chǎn)型企業(yè),那個(gè)增值稅減免稅申報(bào)表不管是月申報(bào)還是季申報(bào)還需要填此表嗎?
合作關(guān)系的怎么交稅?
用非財(cái)政結(jié)余資金委托別人開(kāi)發(fā)系統(tǒng),產(chǎn)生的初設(shè)費(fèi),可行性研究,監(jiān)理費(fèi)應(yīng)該怎么做賬,財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和預(yù)算會(huì)計(jì)分別怎么做賬
出口退稅匯總表中業(yè)務(wù)申報(bào)發(fā)生異常:企業(yè)申報(bào)數(shù)據(jù)存在匯總表不得免征抵扣稅額與增值稅納稅申報(bào)表差額”請(qǐng)問(wèn)出口退稅表在哪里填寫(xiě)這個(gè)不得免征抵扣稅額
本月暫估一筆原材料1000,領(lǐng)用了1000,次月收到部分發(fā)票600,應(yīng)該如何做分錄
是的,前任會(huì)計(jì)去年就給一次性折舊了,今年我接收過(guò)來(lái)做匯算清繳。不知道這樣填表對(duì)不對(duì)?
前會(huì)計(jì)上已經(jīng)這樣做了 ,我現(xiàn)在該怎么做
您好,反結(jié)賬,更正過(guò)來(lái)