是的,你個(gè)人所得稅app添加嗎直接進(jìn)入修改最后一步選擇新單位扣繳義務(wù)人選擇
老師您好,麻煩問一下關(guān)于個(gè)稅專項(xiàng)扣除問題,前期在個(gè)稅軟件填寫申報(bào)扣繳義務(wù)人是之前的單位,現(xiàn)在換單位了是不是得重新修改一下?
單位新增員工,申報(bào)個(gè)稅,專項(xiàng)附加扣除信息時(shí)錄取了她老公的信息,但是保存不了,提示當(dāng)前不存在由扣繳義務(wù)人采集的專項(xiàng)附加扣除信息,請(qǐng)先填寫一條信息
各位同事,請(qǐng)大家在2022年2月23日申報(bào)期之前通過個(gè)稅app填好專項(xiàng)附加扣除信息。 另外2021年有專項(xiàng)附加扣除信息未填寫或者忘記填寫的,可以在2022年3月1日匯算清繳之前通過個(gè)人所得稅app 補(bǔ)填好自己的專項(xiàng)扣除信息 。 老師我想把這句話發(fā)同事群里 ,您幫我看看有什么問題 幫我修改一下
請(qǐng)問老師,申報(bào)個(gè)稅匯算清繳時(shí),一個(gè)領(lǐng)導(dǎo)由于關(guān)于專項(xiàng)附加扣除條件都沒有符合需要填寫的,只有專項(xiàng)扣除的是社保而已,無住房公積金,現(xiàn)在在海南申報(bào)2021年個(gè)人所得稅匯算清繳,2021年累計(jì)收入額是20萬元,請(qǐng)問在申報(bào)個(gè)人所得稅可以可以退多少稅哈?需要填寫哪些可以退稅的條件?目前專項(xiàng)附加扣除沒有符合需要填寫的扣除的
老師你好,我想咨詢個(gè)問題,法人有兩個(gè)公司,一個(gè)單位小規(guī)模,一個(gè)單位個(gè)體工商戶 我的問題是申報(bào)個(gè)稅,我在小規(guī)模里人員信息采集和專項(xiàng)附加扣除都填寫了,也申報(bào)了工資薪金, 個(gè)體戶申報(bào)經(jīng)營所得,人員信息采集填寫了,用不用再填寫專項(xiàng)附加扣除了
好在問答詳情我們公司是小企業(yè)準(zhǔn)則,報(bào)表上的未分配利潤是負(fù)數(shù)-1250,合作社在工商年報(bào)中的“盈余總額”、“可分配盈余”和“剩余盈余分配總額”都是按-1250填寫是嗎?這三項(xiàng)都是填寫未分配利潤-1250是嗎?可是填寫提示不能未負(fù)數(shù),那就是按0填寫是嗎?
我們公司是小企業(yè)準(zhǔn)則,報(bào)表上的未分配利潤是負(fù)數(shù)-1250,合作社在工商年報(bào)中的“盈余總額”、“可分配盈余”和“剩余盈余分配總額”都是按-1250填寫是嗎?這三項(xiàng)都是按未分配利潤-1250填寫是嗎?
我們公司是小企業(yè)準(zhǔn)則,報(bào)表上的未分配利潤是負(fù)數(shù)-1250,合作社在工商年報(bào)中的“盈余總額”、“可分配盈余”和“剩余盈余分配總額”都是按-1250填寫是嗎?這三項(xiàng)都是填寫未分配利潤-1250是嗎?
老師,我們公司是小企業(yè)準(zhǔn)則,報(bào)表上的未分配利潤是負(fù)數(shù),合作社在工商年報(bào)中的“盈余總額”我是按資產(chǎn)負(fù)債表中的未分配利潤填寫(未分配利潤是負(fù)數(shù)),是不是“可分配盈余”和“剩余盈余分配總額”都是按0填寫是嗎?老師,我這樣填寫對(duì)嗎?
老師,我們公司是小企業(yè)準(zhǔn)則,報(bào)表上的未分配利潤是負(fù)數(shù),合作社在工商年報(bào)中的“盈余總額”我是按資產(chǎn)負(fù)債表中的未分配利潤填寫(未分配利潤是負(fù)數(shù)),是不是“可分配盈余”和“剩余盈余分配總額”都是按0填寫是嗎?老師,我這樣填寫對(duì)嗎?
老師,我們公司是小企業(yè)準(zhǔn)則,報(bào)表上的未分配利潤是負(fù)數(shù),合作社在工商年報(bào)中的“盈余總額”我是按資產(chǎn)負(fù)債表中的未分配利潤填寫(未分配利潤是負(fù)數(shù)),那么“可分配盈余”和“剩余盈余分配總額”都是按0填寫是嗎?
老師,稅務(wù)申報(bào),更正和作廢,有什么區(qū)別,哪個(gè)沒有痕跡
老師,我們公司是小企業(yè)準(zhǔn)則,報(bào)表上的未分配利潤是負(fù)數(shù),請(qǐng)問合作社在工商年報(bào)中的可分配盈余和剩余盈余分配總額是按報(bào)表上的哪個(gè)數(shù)填寫?
老師,我想問下,員工的工資,應(yīng)付職工薪酬貸方20萬,但是實(shí)際發(fā)了15萬,應(yīng)付職工薪酬借方,15萬,那5萬,匯算之前付不出來,那做匯算的時(shí)候,是不是要調(diào)增5萬呢,實(shí)際工資只能稅前扣除15萬,是這樣么
老師,收培訓(xùn)費(fèi)專票需要注意什么?