您好,使用記賬軟件核算的話,要做 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款)正數(shù) 借 管理費(fèi)用 負(fù)數(shù)
購買稅控盤時(shí)分錄是管理費(fèi)用銀行存款,現(xiàn)在賬上有應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額貸方余額,我要抵扣稅控盤金額,如何做分錄呢?
支付稅控系統(tǒng)及技術(shù)服務(wù)費(fèi):借:管理費(fèi)用-稅控系統(tǒng)及技術(shù)服務(wù)費(fèi)。貸:銀行存款 實(shí)際抵扣的時(shí)候做:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:管理費(fèi)用 還是抵扣的分錄在支付時(shí)一起做,應(yīng)交稅費(fèi)借方有余額?
老師,我做了一個(gè)稅控盤抵扣的分錄,借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅,貸:管理費(fèi),為什么期間損益結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候貸方是紅的呢?余額表中,管理費(fèi)的借方還有余額
老師 稅控盤280元維護(hù)費(fèi)抵扣的時(shí)候借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅)貸管理費(fèi)用280 最后應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅 這個(gè)科目貸方有余額280元 怎么處理呢
你好,老師買稅控盤做分錄, 借:管理費(fèi)用 ,貸:庫存現(xiàn)金 另一筆抵減的分錄到季末的時(shí)候做嗎, 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-抵減稅額 貸:管理費(fèi)用
一般納稅人企業(yè)和一個(gè)個(gè)人,個(gè)人欠法人錢,個(gè)人把廠房給法人,法人給個(gè)人重新蓋一個(gè)小的廠房,法人蓋這個(gè)廠房買鋼材可以開專票抵稅嗎?一般納稅人現(xiàn)在簽的合同是勞務(wù)分包,可以開專票進(jìn)成本費(fèi)用里么
老師,汽車行業(yè),有一個(gè)贖證,是什么意思?
有人給我打錢顯示到賬時(shí)間會(huì)不會(huì)到
為何一般納稅人,進(jìn)項(xiàng)稅能抵扣,銷項(xiàng)稅為何不能抵扣?
老師,同一個(gè)物料,采購員一會(huì)委外加工回來的,一會(huì)外購直接買回來的,可以共用一個(gè)品號(hào)?我核算成本都懵了,那物料進(jìn)銷存我怎么區(qū)分,委外進(jìn)銷存我怎么區(qū)分。是不是要建兩個(gè)不同的品號(hào)的
老師,為啥汽車4s店,那個(gè)廠家返點(diǎn),為啥要做到其他業(yè)務(wù)收入里面去呢?為啥要開6%的服務(wù)發(fā)票給廠家呢?這是啥操作呢?
請(qǐng)問收入類(益)不是增加是借,減少是貸嗎?為什么方寧老師會(huì)計(jì)分錄(2)時(shí)間18:06的視頻中又說廣益類收入增加是貸減少是借
老師,子公司支付母公司往來款12萬。我是子公司的會(huì)計(jì),請(qǐng)問我這邊做賬是掛其他應(yīng)收款-母公司,還是掛其他應(yīng)付款-母公司?還是說,這兩個(gè)科目,掛哪個(gè)都行?
稅務(wù)師涉稅法律,今年第九章債法的變動(dòng)情況是哪些
老師,我想問下是小規(guī)模升為一般納稅人年收入超過500萬,說的是不含增值稅的收入,還是含的呢?
老師,借管理費(fèi)用的負(fù)數(shù)和貸管理費(fèi)用的正數(shù)有區(qū)別嗎?還有,如果記減免稅款,那怎么去和應(yīng)交增值稅抵扣呢,是不是還需要再做個(gè)分錄呢?
1、由于是采用的是記賬軟件,尤其是對(duì)損益類科目都規(guī)定了核算的科目方向,比如管理費(fèi)用科目,軟件默認(rèn)是借方余額,所以對(duì)于操作沖減類的分錄時(shí),要借記負(fù)數(shù),這樣才能保證記賬軟件自動(dòng)生成的利潤表數(shù)字是對(duì)的。 如果記減免稅款,那怎么去和應(yīng)交增值稅抵扣呢,是不是還需要再做個(gè)分錄呢?---這個(gè)體現(xiàn)在增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄里面 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--銷項(xiàng)稅額 ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--轉(zhuǎn)出未交增值稅 ? ? ? ?貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅--進(jìn)項(xiàng)稅額 ? ? ? ? ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款)
老師好,當(dāng)時(shí)買稅控盤的時(shí)候做的這個(gè)分錄,以后想抵減稅了,分錄應(yīng)該怎么做呢?改了幾次都不對(duì)
借:管理費(fèi)用 ? 貸:銀行存款等 ? 抵減增值稅時(shí),做 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 【小規(guī)模納稅人使用應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅科目】 貸:管理費(fèi)用?? 如果您最初的問題已經(jīng)解決,請(qǐng)您及時(shí)給予評(píng)價(jià)。如果您有另外的新問題,建議您重新提問。因?yàn)閱为?dú)進(jìn)行提問,會(huì)方便其他同學(xué)查詢同類問題,感謝您的理解?。?