您好,進項稅應(yīng)當(dāng)是(54+17)*0.13
請教一下老師,我這一題哪里錯了?借記應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進項稅額科目7.02萬,不應(yīng)該是正確的嗎?
請問一下老師,應(yīng)交增值稅進項稅額大于應(yīng)交增值稅銷項稅額,月末賬里的應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅科目產(chǎn)生借方余額,這樣報表能出平嗎?
@郭老師 那請問老師 我的分錄應(yīng)該怎樣做呢 我做了 借:銀行存款 貸:其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 就直接做了結(jié)轉(zhuǎn) 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)進項稅 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 這樣給抵了 老師 我錯在哪里了
老師,請問2月發(fā)票開錯了,但是認證進項稅額1萬元,然后在3月紅沖2月發(fā)票,在3月開具正確的發(fā)票又認證了。然后在3月轉(zhuǎn)出2月開錯的發(fā)1萬,做進科目 :借方:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 ,然后這個科目應(yīng)該轉(zhuǎn)去哪里,平賬呢?
一般納稅人,他的應(yīng)交增值稅的進項稅額,銷項稅額。與應(yīng)交增值稅—未交增值稅,應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅,這三個科目是如何記賬的,請教一下老師
老師固定資產(chǎn)折舊上一任會計沒有折舊表,我也不知道是哪年購入的,他的折舊數(shù)我還算不上,也不知道他是按10年折的還是按幾年折的。我還沿用他的折舊的數(shù)據(jù),但是付不了固定資產(chǎn)折舊表啊,我沒算明白呀
老師好,增值稅附表2,8b填寫哪些數(shù)據(jù)?
匯算清繳A105030,公司股權(quán)投資賠了80萬,會計確認的處置收入和處置投資的賬面價值怎么填,
工商年檢中填寫吧納稅總額指的是財務(wù)年報中的那個會計數(shù)據(jù)
我們欠供應(yīng)商 24萬,供應(yīng)商從我們家采購其他產(chǎn)品6萬塊, 供應(yīng)商他說欠我們6萬抵扣我們欠他24萬中的6萬 怎么做賬呢
我是今年接手的公司去年一家客戶付了承兌后面也不知道怎么轉(zhuǎn)的,我搞不清了,沖應(yīng)付賬款,承兌金額大于應(yīng)付款貸方分錄怎么做呀
生產(chǎn)型企業(yè)和外貿(mào)型企業(yè),出口業(yè)務(wù)的毛利計算需要加上退稅嗎?
給職工買意外險為什么放保險費或者福利費,有的說年末需要調(diào)增,有的說不需要,哪個是正確的?
出庫單可以蓋合同專用章嗎
資產(chǎn)攤銷,以前年度都是按月攤銷年累計5000,今年把剩余的20000都一次攤銷完,可以嗎?匯算時不通過怎么回事呢?