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請問一下,假如業(yè)務(wù)招待費(fèi)調(diào)增53000元,調(diào)增這部分是要干什么啊?

2021-03-22 13:37
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-03-22 13:38

你好? 調(diào)增了 在你盈利的情況下? 你要多繳納企業(yè)所得稅? 比如你原來利潤是? 10萬? 那么你企業(yè)所得稅 =(10萬 %2B53000)*20%*25%計(jì)算? ?你符合小微企業(yè)的話? ?

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快賬用戶1292 追問 2021-03-22 13:41

如果利潤10萬,調(diào)增5.3萬,以前年度虧損100萬,還交企業(yè)所得稅嗎?

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齊紅老師 解答 2021-03-22 13:44

你好? ? 你們之前虧損了。 彌補(bǔ)虧損了還是虧損的話就不繳納企業(yè)所得稅了。??

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快賬用戶1292 追問 2021-03-22 13:50

調(diào)增后系統(tǒng)自動(dòng)算交不交企業(yè)所得稅吧

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齊紅老師 解答 2021-03-22 13:52

你好 是的。不會(huì)產(chǎn)生企業(yè)所得稅了。? ? ?你已經(jīng)是虧損了??

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你好? 調(diào)增了 在你盈利的情況下? 你要多繳納企業(yè)所得稅? 比如你原來利潤是? 10萬? 那么你企業(yè)所得稅 =(10萬 %2B53000)*20%*25%計(jì)算? ?你符合小微企業(yè)的話? ?
2021-03-22
您好,納稅調(diào)整是不用做賬的。
2024-04-15
你好,稅前扣除金額收入的千分至五4450.18 和招待費(fèi)60%金額6579.3相比,取小的數(shù)4450.18就是稅前扣除 不能扣除的就是用總得減去可扣除的
2024-03-07
您好 業(yè)務(wù)招待費(fèi)要調(diào)增 《企業(yè)所得稅法實(shí)施條例》第四十三條:企業(yè)發(fā)生的與生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出,按照發(fā)生額的60%扣除,但最高不得超過當(dāng)年銷售(營業(yè))收入的5‰。
2020-08-08
您好 年報(bào)業(yè)務(wù)招待費(fèi)要調(diào)增 不需要做分錄調(diào)整的
2022-04-27
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