你好? 調(diào)增了 在你盈利的情況下? 你要多繳納企業(yè)所得稅? 比如你原來利潤是? 10萬? 那么你企業(yè)所得稅 =(10萬 %2B53000)*20%*25%計(jì)算? ?你符合小微企業(yè)的話? ?
老師您好,請問業(yè)務(wù)招待費(fèi)14648.8元要不要調(diào)增啊,還有聽人說要是5000就不用調(diào)了是嗎
請問一下,假如業(yè)務(wù)招待費(fèi)調(diào)增53000元,調(diào)增這部分是要干什么???
業(yè)務(wù)招待費(fèi)實(shí)際發(fā)生額的60%是123378.86元,收入的千分之五是340904元,業(yè)務(wù)招待費(fèi)賬載金額是205631.43元,請問需要調(diào)增多少?
請問所得稅匯算清繳調(diào)增,調(diào)增業(yè)務(wù)招待費(fèi)和什么不用做賬務(wù)處理,調(diào)增所得稅要做賬務(wù)處理是不
老師請問下,收入乘以千分之五,小于招待費(fèi)60%的金額,為什么匯算調(diào)增,要用招待費(fèi)減收入千分之五的部分調(diào)增呢。謝謝
銷售部分已經(jīng)從生產(chǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)到主營成本,這樣的這話合理嗎
老師我們是一般納稅人二手車銷售公司,有10萬元的銷售額,享受3%的征收率減按0.5%征收的優(yōu)惠政策,這個(gè)10萬元的銷售額換算成不含稅價(jià)的話該怎么計(jì)算呀?
給員工買的商業(yè)團(tuán)體險(xiǎn)怎么做分錄
有沒有花崗巖開采行業(yè)的賬務(wù)處理
老師,有工會(huì)期初建賬的賬務(wù)處理及日常分錄嗎?
你好老師,請問填專項(xiàng)附加扣除時(shí),怎樣填可以在當(dāng)月抵扣扣除,不用交稅不
老師您好,請問知識產(chǎn)權(quán)代理事務(wù)所的分所是否需要申報(bào)個(gè)稅的經(jīng)營所得?我申報(bào)的時(shí)候提示我沒有投資人,然后我去到稅務(wù)局大廳,他們說需要增加投資人信息才能申報(bào),讓我去工商添加投資人,去了工商局,工作人員說分所就沒有投資人,沒辦法添加,我又跑到稅務(wù)局,稅務(wù)局的人也不懂,老師您知道這里面的專業(yè)知識嗎?謝謝
編報(bào)表需要注意哪幾個(gè)數(shù)據(jù)呢
企業(yè)所得稅匯算清繳,固定資產(chǎn)折舊與攤銷表,已經(jīng)計(jì)提完固定資產(chǎn)但是還沒清理需要往表上填嗎?
給兼職人員支付的工資的現(xiàn)金流掛哪個(gè)
如果利潤10萬,調(diào)增5.3萬,以前年度虧損100萬,還交企業(yè)所得稅嗎?
你好? ? 你們之前虧損了。 彌補(bǔ)虧損了還是虧損的話就不繳納企業(yè)所得稅了。??
調(diào)增后系統(tǒng)自動(dòng)算交不交企業(yè)所得稅吧
你好 是的。不會(huì)產(chǎn)生企業(yè)所得稅了。? ? ?你已經(jīng)是虧損了??