您好 跨年或跨月的普票 都是一樣的開具 進(jìn)入開票系統(tǒng) 發(fā)票填開界面 點(diǎn)擊紅字發(fā)票填開就好了
老師,請(qǐng)問一下11月的票退票,12月重新打印還,但忘記沖紅,跨年沖紅可以嗎?是普票。謝謝!
請(qǐng)問老師,開具的含折扣發(fā)票,跨年可以紅沖重新開具嗎?謝謝
請(qǐng)問跨年或跨月的普票,紅沖重開有什么流程,謝謝!
請(qǐng)問去年12月開出的電子普票,現(xiàn)在跨年可以紅沖重開嗎?
請(qǐng)問老師,電子專票跨月紅沖流程是什么?
老師,請(qǐng)問有加工收入,要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎,結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本還是銷售成本?
老師,假如供應(yīng)商24年給我們補(bǔ)貼款是20萬(wàn),假如我們訂20萬(wàn)的貨他們會(huì)給20萬(wàn)的貨。在沒有收到發(fā)票前我們的賬務(wù)處理是,借 庫(kù)存商品 20萬(wàn) 貸 預(yù)付賬款20萬(wàn)。收到發(fā)票后知道其進(jìn)項(xiàng)稅是2.3萬(wàn)且是專票,因此我們又對(duì)專票進(jìn)行認(rèn)證,然后進(jìn)行賬務(wù)處理 借 庫(kù)存商品-2.3萬(wàn) 貸 應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 -2.3萬(wàn)。貨已經(jīng)銷售完畢,但后來(lái)檢查又覺得這樣做不對(duì),因?yàn)檫@個(gè)是供應(yīng)商給的補(bǔ)貼款,應(yīng)該是要沖減成本,又進(jìn)行了賬務(wù)修改, 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 -20萬(wàn) 預(yù)付賬款-20萬(wàn)?,F(xiàn)在又感覺不對(duì),老師能幫忙捋一捋嗎
老師,請(qǐng)問小規(guī)模的增值稅需要計(jì)提嗎
老師,填寫職工薪酬支出及納稅調(diào)整表,賬載金額、實(shí)際發(fā)生額、稅收金額分別怎么取數(shù)啊
出口退稅發(fā)票稽核是稽核什么、稽核時(shí)間嗎
電商企業(yè)有稅負(fù)率嗎?謝謝你了
怎么預(yù)繳外省稅務(wù)局增值稅,之前經(jīng)辦人已經(jīng)走了,用誰(shuí)的身份進(jìn)去,現(xiàn)在的辦稅員身份進(jìn)去嗎
老板父母租的鋪面無(wú)償給老板開公司當(dāng)辦公室,雙方都需要交什么稅
以前就是我們會(huì)把那個(gè)加班工資兩個(gè)周六的會(huì)顯現(xiàn)出來(lái),就可能一一個(gè)周六是500,兩個(gè)就是各500,那現(xiàn)在的話就是站在那個(gè)勞動(dòng)法的角度上的話,是不是。他們就建議就是可以把周六的這個(gè)加班的時(shí)間,然后就是怎么樣平攤到合理的。然后就算的是周一到周五的這種加班,可能周一到周五的就按算7點(diǎn)5個(gè)小時(shí)這樣子。然后每天少的那個(gè)半個(gè)小時(shí)就勻到周六里面去。如何計(jì)算這個(gè)工資表合理呢
2024年企業(yè)所得稅匯算清繳,不想退稅367.98元,在45項(xiàng)其他中調(diào)增了90282.33,退稅金額就是0元,但是公司固定資產(chǎn)原值只有59362.84元,本年折舊和稅收折舊都是5097.27元,沒有一次性抵扣。是不是調(diào)增45項(xiàng)其他有沖突??謝謝老師。
請(qǐng)問:1、不需要收到對(duì)方發(fā)票吧,只是開票方自己在系統(tǒng)中開紅字發(fā)票,然后再開一張藍(lán)字發(fā)嗎。 2、作為購(gòu)買方拿到負(fù)數(shù)發(fā)票及藍(lán)字發(fā)票如何處理,謝謝!
不需要收到對(duì)方發(fā)票?只是開票方自己在系統(tǒng)中開紅字發(fā)票,然后再開一張藍(lán)字發(fā)票 請(qǐng)問購(gòu)買方拿到第一次藍(lán)字發(fā)票怎么寫的分錄
購(gòu)買方拿到負(fù)數(shù)發(fā)票及藍(lán)字發(fā)票如何處理
購(gòu)買方第一次收到藍(lán)字發(fā)票的時(shí)候分錄怎么寫的?
借:管理費(fèi)用 貸:現(xiàn)金
借:管理費(fèi)用 借方紅字 貸:其他應(yīng)收款 貸方紅字 借:管理費(fèi)用? 貸:其他應(yīng)收款
請(qǐng)問跨年了,可以將負(fù)數(shù)發(fā)票及藍(lán)字發(fā)票全部貼在第一次記賬憑證后面嗎。
跨年了,可以將負(fù)數(shù)發(fā)票及藍(lán)字發(fā)票全部貼在第一次記賬憑證后面
5/31匯算清繳前,這樣子處理可以嗎
匯算清繳前 可以這樣處理的
1、請(qǐng)問對(duì)于跨年的成本類的票,需要做紅字、藍(lán)字分錄嗎 2、對(duì)專用發(fā)票,不管是損益還非損益都要重寫分錄嗎
正規(guī)的是需要做紅字藍(lán)字分錄? 如果金額沒有差異 有的單位圖省事直接把紅字、藍(lán)字發(fā)票附在去年的分錄后面?? 專用發(fā)票也是一樣的道理
謝謝老師!
不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問
請(qǐng)問跨年的紅沖,可以與本年新開發(fā)票金額合并開藍(lán)字發(fā)票嗎。
不要這樣操作 不清晰
好的,可以跨年如有三張紅沖開負(fù)數(shù)三張,合并開一張藍(lán)字,是沒問題吧
這個(gè)如果稅率一樣 都是同一家單位 可以