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請(qǐng)問跨年或跨月的普票,紅沖重開有什么流程,謝謝!

2021-03-21 12:03
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-03-21 12:04

您好 跨年或跨月的普票 都是一樣的開具 進(jìn)入開票系統(tǒng) 發(fā)票填開界面 點(diǎn)擊紅字發(fā)票填開就好了

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快賬用戶4440 追問 2021-03-21 12:07

請(qǐng)問:1、不需要收到對(duì)方發(fā)票吧,只是開票方自己在系統(tǒng)中開紅字發(fā)票,然后再開一張藍(lán)字發(fā)嗎。 2、作為購(gòu)買方拿到負(fù)數(shù)發(fā)票及藍(lán)字發(fā)票如何處理,謝謝!

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齊紅老師 解答 2021-03-21 12:07

不需要收到對(duì)方發(fā)票?只是開票方自己在系統(tǒng)中開紅字發(fā)票,然后再開一張藍(lán)字發(fā)票 請(qǐng)問購(gòu)買方拿到第一次藍(lán)字發(fā)票怎么寫的分錄

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快賬用戶4440 追問 2021-03-21 12:09

購(gòu)買方拿到負(fù)數(shù)發(fā)票及藍(lán)字發(fā)票如何處理

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齊紅老師 解答 2021-03-21 12:14

購(gòu)買方第一次收到藍(lán)字發(fā)票的時(shí)候分錄怎么寫的?

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快賬用戶4440 追問 2021-03-21 12:15

借:管理費(fèi)用 貸:現(xiàn)金

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齊紅老師 解答 2021-03-21 12:16

借:管理費(fèi)用 借方紅字 貸:其他應(yīng)收款 貸方紅字 借:管理費(fèi)用? 貸:其他應(yīng)收款

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快賬用戶4440 追問 2021-03-21 12:20

請(qǐng)問跨年了,可以將負(fù)數(shù)發(fā)票及藍(lán)字發(fā)票全部貼在第一次記賬憑證后面嗎。

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齊紅老師 解答 2021-03-21 12:20

跨年了,可以將負(fù)數(shù)發(fā)票及藍(lán)字發(fā)票全部貼在第一次記賬憑證后面

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快賬用戶4440 追問 2021-03-21 12:20

5/31匯算清繳前,這樣子處理可以嗎

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齊紅老師 解答 2021-03-21 12:21

匯算清繳前 可以這樣處理的

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快賬用戶4440 追問 2021-03-21 12:24

1、請(qǐng)問對(duì)于跨年的成本類的票,需要做紅字、藍(lán)字分錄嗎 2、對(duì)專用發(fā)票,不管是損益還非損益都要重寫分錄嗎

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齊紅老師 解答 2021-03-21 12:25

正規(guī)的是需要做紅字藍(lán)字分錄? 如果金額沒有差異 有的單位圖省事直接把紅字、藍(lán)字發(fā)票附在去年的分錄后面?? 專用發(fā)票也是一樣的道理

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快賬用戶4440 追問 2021-03-21 12:30

謝謝老師!

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齊紅老師 解答 2021-03-21 12:30

不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問

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快賬用戶4440 追問 2021-03-21 12:42

請(qǐng)問跨年的紅沖,可以與本年新開發(fā)票金額合并開藍(lán)字發(fā)票嗎。

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齊紅老師 解答 2021-03-21 12:43

不要這樣操作 不清晰

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快賬用戶4440 追問 2021-03-21 12:44

好的,可以跨年如有三張紅沖開負(fù)數(shù)三張,合并開一張藍(lán)字,是沒問題吧

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齊紅老師 解答 2021-03-21 12:45

這個(gè)如果稅率一樣 都是同一家單位 可以

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您好 跨年或跨月的普票 都是一樣的開具 進(jìn)入開票系統(tǒng) 發(fā)票填開界面 點(diǎn)擊紅字發(fā)票填開就好了
2021-03-21
你好,這個(gè)是不需要紅字發(fā)票信息表的
2024-01-08
你好 可以的 跨年沖紅可以
2021-01-01
你好,可以的,開負(fù)數(shù)的時(shí)候就不需要體現(xiàn)折扣。
2021-02-26
你好,比較麻煩,1.受票方未進(jìn)行用途確認(rèn)時(shí),由開票方通過電子發(fā)票服務(wù)平臺(tái)發(fā)起《紅字信息確認(rèn)單》后全額開具紅字?jǐn)?shù)電票,無(wú)需受票方確認(rèn)。 2.受票方已進(jìn)行用途確認(rèn)時(shí),可由購(gòu)銷雙方任意一方在電子發(fā)票服務(wù)平臺(tái)(當(dāng)受票方為非試點(diǎn)納稅人時(shí),在增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái)發(fā)起和確認(rèn))發(fā)起《紅字信息確認(rèn)單》,經(jīng)對(duì)方確認(rèn)后全額或部分開具紅字?jǐn)?shù)電票。受票方已將發(fā)票用于增值稅申報(bào)抵扣的,應(yīng)當(dāng)暫依《確認(rèn)單》所列增值稅稅額從當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額中轉(zhuǎn)出,待取得開票方開具的紅字發(fā)票后,與《確認(rèn)單》一并作為記賬憑證。 (三)不允許開具紅字?jǐn)?shù)電票情況分類 1.藍(lán)字發(fā)票已作廢、已全額紅沖、已被認(rèn)定異常扣稅憑證、已鎖定(已發(fā)起紅字確認(rèn)單或信息表且未開具紅字發(fā)票、未撤銷紅字確認(rèn)單或信息表)時(shí),不允許發(fā)起紅沖; 2.藍(lán)字發(fā)票增值稅用途為“待退稅”“已退稅”“已抵扣(改退)”“已代辦退稅”“不予退稅且不予抵扣”時(shí),不允許發(fā)起紅沖; 3.發(fā)起紅沖時(shí),如對(duì)方納稅人為“非正?!薄白N”等狀態(tài)、無(wú)法登陸系統(tǒng)進(jìn)行相關(guān)操作時(shí),不允許發(fā)起紅沖。 二、數(shù)字化電子發(fā)票紅沖流程 (一)開票方開具數(shù)電票后,受票方未做用途確認(rèn)及入賬確認(rèn)的。開票方在電子發(fā)票服務(wù)平臺(tái)填開《紅字發(fā)票信息確認(rèn)單》后,無(wú)需受票方確認(rèn),全額開具紅字?jǐn)?shù)電票。操作流程如下。 第一步: 登錄本市電子稅務(wù)局,依次點(diǎn)擊【開票業(yè)務(wù)】-【紅字發(fā)票開具】-【紅字信息確認(rèn)單錄入】。 第二步: 錄入查詢條件,點(diǎn)擊【查詢】按鈕,查詢需要紅沖的藍(lán)字發(fā)票信息;在查詢結(jié)果中點(diǎn)擊“選擇”后進(jìn)入【錄入紅字發(fā)票確認(rèn)信息頁(yè)面】“發(fā)起紅字信息”,需要沖紅的藍(lán)字發(fā)票信息將自動(dòng)帶入到頁(yè)面。 第三步: 選擇數(shù)電票票種、開具紅字發(fā)票原因,點(diǎn)擊【提交】按鈕。 第四步: (1)若選擇的數(shù)電票票種是“電子發(fā)票”,則跳出如下提示: 點(diǎn)擊【確定】,即自動(dòng)開出紅字發(fā)票。 (2)若選擇的數(shù)電票票種是“與原藍(lán)票一致票種的紙質(zhì)發(fā)票”,提示確認(rèn)單提交成功。 由于無(wú)需對(duì)方確認(rèn),開票方可以直接點(diǎn)擊【去開紅字發(fā)票】,完成紅字發(fā)票開具操作。 (二)受票方已進(jìn)行用途確認(rèn)或入賬確認(rèn)的。購(gòu)銷雙方任意一方發(fā)起《紅字信息確認(rèn)單》,經(jīng)對(duì)方確認(rèn)后全額或部分開具紅字?jǐn)?shù)電票。以銷售方申請(qǐng)《紅字信息確認(rèn)單》為例,操作流程如下。 銷售方 第一步: 登錄本市電子稅務(wù)局,依次點(diǎn)擊【開票業(yè)務(wù)】-【紅字發(fā)票開具】-【紅字信息確認(rèn)單錄入】。 第二步: 錄入查詢條件,點(diǎn)擊【查詢】按鈕,查詢需要紅沖的藍(lán)字發(fā)票信息;在查詢結(jié)果中點(diǎn)擊“選擇”后進(jìn)入【錄入紅字發(fā)票確認(rèn)信息頁(yè)面】“發(fā)起紅字信息”,需要沖紅的藍(lán)字發(fā)票信息將自動(dòng)帶入到頁(yè)面。 第三步: 選擇數(shù)電票票種、開具紅字發(fā)票原因,點(diǎn)擊【提交】按鈕。此時(shí)系統(tǒng)將紅字發(fā)票信息確認(rèn)單發(fā)送對(duì)方,等待對(duì)方確認(rèn)。 購(gòu)買方 第一步: 登錄本市電子稅務(wù)局,依次點(diǎn)擊【開票業(yè)務(wù)】-【紅字發(fā)票開具】-【紅字信息確認(rèn)單處理】。 第二步: 錄入查詢條件,點(diǎn)擊【查詢】按鈕,選擇需要處理的紅字發(fā)票信息確認(rèn)單,點(diǎn)擊【查看】按鈕,進(jìn)入頁(yè)面進(jìn)行信息確認(rèn)。 第三步: 點(diǎn)擊【確認(rèn)】按鈕,彈出提示框;再次點(diǎn)擊【確認(rèn)】按鈕,完成紅字發(fā)票信息確認(rèn)單的處理操作。 若發(fā)起方選擇的數(shù)電票票種是“電子發(fā)票”,則紅字發(fā)票確認(rèn)單一經(jīng)確認(rèn)即自動(dòng)開票成功,無(wú)需對(duì)方再行操作。 若發(fā)起方選擇的數(shù)電票票種是“與原藍(lán)票一致票種的紙質(zhì)發(fā)票”,即使用數(shù)電紙票紅沖數(shù)電紙票時(shí),仍需手動(dòng)開具紅字發(fā)票。 Tips: 若受票方為非試點(diǎn)納稅人(使用增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái)),由開票方在電子發(fā)票服務(wù)平臺(tái)填開并上傳《確認(rèn)單》,經(jīng)受票方在增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái)確認(rèn)后(路徑:【發(fā)票管理】—【紅字申請(qǐng)確認(rèn)】),開票方全額或部分開具紅字?jǐn)?shù)電票或紅字紙質(zhì)發(fā)票。 三、注意事項(xiàng) 1.針對(duì)當(dāng)月開具的數(shù)電票完成紅沖時(shí),電子發(fā)票服務(wù)平臺(tái)會(huì)根據(jù)紅沖的金額同步增加其可用發(fā)票額度(銷售折讓除外)。但是,對(duì)于跨月開具紅字?jǐn)?shù)電票的,電子發(fā)票服務(wù)平臺(tái)不會(huì)調(diào)增其當(dāng)月剩余可用額度。 2.在開具紅字發(fā)票原因選擇時(shí)應(yīng)根據(jù)自身業(yè)務(wù)實(shí)際開展情況進(jìn)行確認(rèn),藍(lán)字發(fā)票開具時(shí)商品服務(wù)編碼填寫僅為貨物或者勞務(wù)時(shí),紅沖原因不能勾選為“服務(wù)中止”;商品服務(wù)編碼僅為服務(wù)時(shí),紅沖原因不能勾選為“銷貨退回”;對(duì)于兼營(yíng)銷售和服務(wù)的藍(lán)字發(fā)票在紅沖時(shí),據(jù)實(shí)填寫,不對(duì)紅字原因進(jìn)行控制。 3.針對(duì)購(gòu)買方已勾選已入賬的藍(lán)字發(fā)票進(jìn)行紅沖業(yè)務(wù)時(shí),購(gòu)銷雙方任意一方發(fā)起紅字發(fā)票信息確認(rèn)流程后,另一方需在72小時(shí)內(nèi)進(jìn)行流程確認(rèn),經(jīng)確認(rèn)后由銷售方完成紅字發(fā)票開具;若未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)確認(rèn),該流程將自動(dòng)作廢。后續(xù)如仍需開具紅字發(fā)票,應(yīng)重新發(fā)起發(fā)票信息確認(rèn)流程。對(duì)不需要對(duì)方確認(rèn)的紅字信息確認(rèn)單超過72小時(shí)也不會(huì)自動(dòng)撤銷。 4.如果納稅人已經(jīng)注銷稅控設(shè)備及檔案,切換至電子發(fā)票服務(wù)平臺(tái)開具發(fā)票,其以前開具的稅控紙質(zhì)發(fā)票需要紅沖的,因電子發(fā)票服務(wù)平臺(tái)無(wú)法對(duì)稅控設(shè)備發(fā)起的紅字發(fā)票信息表做操作,即使受票方已經(jīng)抵扣勾選,也需要由開票方在電子發(fā)票服務(wù)平臺(tái)發(fā)起紅字發(fā)票信息確認(rèn)單,待受票方確認(rèn)后,開具紅字發(fā)票。 5.在購(gòu)買方將藍(lán)字發(fā)票勾選或入賬后,銷售方才可以發(fā)起部分紅沖;當(dāng)購(gòu)買方未勾選未入賬時(shí),僅能由銷售方發(fā)起全額紅沖。
2024-12-27
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