您好 我這邊一般納稅人跟小規(guī)模納稅人印花稅都是一樣的 都是根據(jù)銷售額計(jì)算
#提問#一般納稅人銷售貨物,簽訂合同寫的是銷售并安裝空調(diào),按照13%計(jì)算稅額。如果分別簽訂合同銷售、安裝合同,銷售按13%,安裝按照3%繳納計(jì)稅(清包工)。清包工是指非建筑行業(yè)提供的勞務(wù)還是怎么的,用3%計(jì)稅繳納?我記得建筑安裝稅率為9%。對(duì)于清包工和建筑行業(yè)的建安服務(wù)有點(diǎn)混淆了,是怎么區(qū)分的?
假設(shè)收入100萬,簽訂合同時(shí)增值稅率是16%,合同簽訂后增值稅率降為13%,如果都是一般納稅人的話,印花稅是怎么算?如果銷售方是小規(guī)模的話,印花稅怎么算呢?
你好,咨詢一下小規(guī)模納稅人如果開專票現(xiàn)在是也免稅嗎?那意味著專票上面稅率那是0?如果和一個(gè)供應(yīng)商身份是小規(guī)模合作業(yè)務(wù),假設(shè)協(xié)議合同價(jià)是10000!為了后續(xù)交印花稅方便,是不是臺(tái)賬上要記錄其不含稅價(jià)是10000/1.03?可我又混亂了,不是說增值稅免嗎?到底小規(guī)模商家在開專票方面,稅點(diǎn)多少?目前政策能不能抵?另外在算印花稅的時(shí)候這樣算對(duì)嗎?
小規(guī)模時(shí)簽的合同,有部分發(fā)票未開,后來升為一般納稅人,現(xiàn)在需要開發(fā)票,是按什么稅率開呢?如果按照13%開,發(fā)票金額還是原來的合同未開票金額嗎?差的稅額怎么計(jì)算呢?
老師,去年8月~9月賬增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額、銷項(xiàng)稅額有錯(cuò),更正報(bào)表了,那我賬今年可以更改?那我要怎么改
老師工商年檢那個(gè)納稅總額是什么稅費(fèi)
法人變更的話,工商局已經(jīng)變更,還需要變更哪里?
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,23年記錯(cuò)了一筆賬,分錄:借預(yù)付賬款2555,貸管理費(fèi)用2555。2024年調(diào)整了錯(cuò)誤,借:管理費(fèi)用2555 貸預(yù)付賬款2555。24年匯算清繳做完了,審計(jì)現(xiàn)在說要調(diào)整24年匯算清繳,但是哦不明白為什么要調(diào)
老師,你好,請(qǐng)問大額醫(yī)保個(gè)人部分可以在個(gè)稅系統(tǒng)里面扣除嗎?
你好老師,業(yè)務(wù)人員,報(bào)銷快遞費(fèi)6萬,報(bào)銷單上有業(yè)務(wù)經(jīng)辦人簽字,業(yè)務(wù)快遞代發(fā)明細(xì)表,有業(yè)務(wù)人員鑒字,那么會(huì)計(jì)在審核時(shí),對(duì)數(shù)據(jù)的真實(shí)性不用承擔(dān)責(zé)任嗎?
老師您好!三月份抵扣的進(jìn)項(xiàng)現(xiàn)在還能撤回嗎?
老師好,合伙企業(yè)的投資收益是要報(bào)在分類所得里,按20%算稅嗎?那申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得稅時(shí)是直接把這筆投資收益減掉申報(bào)就可以嗎
老師,我二月份的庫存搞錯(cuò)了,接轉(zhuǎn)成負(fù)數(shù)了咋整
停車場(chǎng)收費(fèi),開普票,稅率多少,會(huì)計(jì)分錄怎么做