您好 我這邊一般納稅人跟小規(guī)模納稅人印花稅都是一樣的 都是根據(jù)銷售額計算
#提問#一般納稅人銷售貨物,簽訂合同寫的是銷售并安裝空調(diào),按照13%計算稅額。如果分別簽訂合同銷售、安裝合同,銷售按13%,安裝按照3%繳納計稅(清包工)。清包工是指非建筑行業(yè)提供的勞務(wù)還是怎么的,用3%計稅繳納?我記得建筑安裝稅率為9%。對于清包工和建筑行業(yè)的建安服務(wù)有點混淆了,是怎么區(qū)分的?
假設(shè)收入100萬,簽訂合同時增值稅率是16%,合同簽訂后增值稅率降為13%,如果都是一般納稅人的話,印花稅是怎么算?如果銷售方是小規(guī)模的話,印花稅怎么算呢?
你好,咨詢一下小規(guī)模納稅人如果開專票現(xiàn)在是也免稅嗎?那意味著專票上面稅率那是0?如果和一個供應(yīng)商身份是小規(guī)模合作業(yè)務(wù),假設(shè)協(xié)議合同價是10000!為了后續(xù)交印花稅方便,是不是臺賬上要記錄其不含稅價是10000/1.03?可我又混亂了,不是說增值稅免嗎?到底小規(guī)模商家在開專票方面,稅點多少?目前政策能不能抵?另外在算印花稅的時候這樣算對嗎?
小規(guī)模時簽的合同,有部分發(fā)票未開,后來升為一般納稅人,現(xiàn)在需要開發(fā)票,是按什么稅率開呢?如果按照13%開,發(fā)票金額還是原來的合同未開票金額嗎?差的稅額怎么計算呢?
老師,你好。公司賬戶的車過戶賣給私人,需要交什么稅呢。買價10萬,已折舊4年,現(xiàn)銷售價4萬
您好~想咨詢下,增值稅附表二中, 1. 紅沖的專用發(fā)票,數(shù)據(jù)都填寫在黃色標注處嗎? 2. 第一行藍色 一般都填寫哪些項目?兩行藍色數(shù)據(jù)不一致,主要是什么原因?
老師就是我們是谷物加工公司,,就是買谷回來打成大米,,我們買的打米的機器入什么費用
已申報社保9月社保,未繳費,還能撤銷嗎?怎樣操作?
老師,餐飲行業(yè)一月的工作餐費用怎么做賬,工作餐是用日常采購的食材做的,沒有和銷售的分開,我們是按一個人一天15元算的,怎么做賬
老師,一般做什么賬時需要附合同?
個人所得稅的全部流程和分錄
老師我第一次報稅,之前都是交給代理記賬的做的,現(xiàn)在生意不好,我就自己接手了。能不能手把手教教我怎么報的。
老師供應(yīng)商開發(fā)票,多開了一元錢,怎么處理賬
老師好,為什么我的開票實操我點了重做之后?“新增客戶編碼“沒有可以黏貼的內(nèi)容了