同學(xué)你好 是為什么才有這個翻譯費呢

老師,培訓(xùn)機構(gòu)的翻譯費做什么科目。一般記入哪個部門的預(yù)算啊?
老師,我們英語培訓(xùn)機構(gòu)叫外面專業(yè)機構(gòu)翻譯產(chǎn)生的費用記入什么科目?
老師,您好,想問一下我們培訓(xùn)機構(gòu)是與學(xué)校合作,想問一下我們給學(xué)校的管理費,應(yīng)入什么科目吧,如何做分錄呢?
老師你好 校企合作 公司邀請學(xué)校老師參加課程研討會會議,在會議過程中公司給學(xué)校老師的車加油,這個加油費用公司怎么入賬?是記入成本還是費用?我們公司教育培訓(xùn)機構(gòu) 。
老師,我要接一個體育培訓(xùn)機構(gòu)的外賬,是不是他們提供什么普票,我做什么賬?提前收款進入預(yù)收,啥時候確認收入呢?預(yù)收是不是具體到哪一個人上,對嗎
偶然所得個稅申報選勞務(wù)報酬(不適用累計預(yù)扣法)?
認股權(quán)證計算增加的普通股股數(shù)時,不是:(每股市價-行權(quán)價)*數(shù)量/每股市價嗎?每股市價不影響稀釋每股收益嗎?
甲卷煙廠為增值稅一般納稅人,2024年3月從煙農(nóng)手中購進煙葉,支付買價100萬元,并且按照規(guī)定支付了10%的價外補貼,同時按照收購金額的20%繳納了煙葉稅。將其運往乙企業(yè)(增值稅一般納稅人)委托加工成煙絲,支付不含稅運費7.44萬元,取得貨運增值稅專用發(fā)票,向乙企業(yè)支付加工費,取得增值稅專用發(fā)票注明加工費12萬元、增值稅1.56萬元。已知煙絲消費稅稅率為30%,乙企業(yè)應(yīng)代收代繳消費稅( ) 問,需要按照收購農(nóng)產(chǎn)品再扣除嗎?
老師出口退稅需要開具出口的發(fā)票么, 一個訂單分不同月份收到訂單定金和尾款, 然后分幾個報關(guān)單出貨的 那我開票的時候選擇哪個月的匯率
老師你好,新成立的公司,沒有業(yè)務(wù),需要報稅嗎
1一6月為核定征收,1一3月已交稅款,7一9月變查帳征收,7一9月開要23萬,無進項,如何申報
工程行業(yè)的成本票,到底怎么解決?有沒有在這個崗位做過的老師,給個實實在在的建議
分公司設(shè)立的相關(guān)資料在哪里下載。到線下去辦理的
企業(yè)會計準(zhǔn)則解釋第18號至幾月幾日起實行。
所得稅季報,附報事項的職工薪酬是填哪個數(shù)據(jù)?這個季度的嗎?累計的?
請其他機構(gòu)來翻譯的,我們是英語培訓(xùn)機構(gòu)
計入主營業(yè)務(wù)成本就行了 就是課程部的預(yù)算
但是我們報銷單上面寫了行政部的了?
這個跟行政部沒啥關(guān)系
是老板說的,那我可以跟老板說改過來嗎?
可以的,算是主營業(yè)務(wù)成本