同學(xué)你好 匯算收入和成本的時候是算12月31日之前
老師您好,單位以前是代加工廠,一般納稅人,今年初開始自己購料生產(chǎn),前二個月的購進(jìn)料也按以前的作法直接全部入制造費用,賬上無庫存和原料,實際是一直有的,現(xiàn)在我接手,老板要求從今年開始按生產(chǎn)加工廠來計賬,但 前一季度都無入出庫記錄,無數(shù)據(jù),用料也是大體估算,生產(chǎn)上說原料占40%,其實的都是水(這是生產(chǎn)乳膠的化工廠)但每月都開了增值稅銷項專票,成本核算這塊我該怎么做?老板還等著出數(shù)據(jù),很著急
老師你好!我們單位是棉花初加工企業(yè),原材料籽棉是去年十一月前收購的,加工是在2021年2月結(jié)束的,至今還有少量存貨未出售,我們匯算收入和成本的時候是算12月31日之前的還是所有銷售完的都算2020年的收入?
4M企業(yè)要托N企業(yè)加工應(yīng)艦消費品M、N兩企業(yè)均為增稅一般納人,用的增值率均為16%,用的請費率為10%,M企業(yè)對原材料實際成本進(jìn)核算收回加工后的A材料用于繼續(xù)生產(chǎn)應(yīng)消費品B產(chǎn)品。有資料如下(1)2015年11月2日,M企業(yè)發(fā)出加工材料A材料一批實際成本為710000元(2)2015年12月209,M企業(yè)以銀存款支付企業(yè)加工費10000元不含值以及相皮的增值和費稅(3)12月319,A材料加工完成,已收回井臉收入庫M企業(yè)收回的A材料用于生產(chǎn)合同所的產(chǎn)品1000件產(chǎn)品合同價格1200元件(4)2015年12月31日存的A材料預(yù)計市場銷售價格為70萬元加工成產(chǎn)品計完工發(fā)生加工成本50萬元預(yù)計銷產(chǎn)品所的金及費用為5萬元,預(yù)計銷售存A材料所需的銷金及費用為2萬元(5)M企業(yè)存貨價準(zhǔn)備12月份的期金額為0要求:(1)制M企業(yè)要托加工材料的有會計分錄(2)假定2015年末,除上述A材料外,企業(yè)無其他存貨試分析M企業(yè)該批料在2015年是否發(fā)生減值,說明該材料在2015年木資產(chǎn)負(fù)表中應(yīng)如何
某企業(yè)為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%,存貨按實際成本核算。2021年12月1日,該企業(yè)“原材料一甲材料”科目期初結(jié)存數(shù)量為2000千克,單位成本為15元,未計提存貨跌價準(zhǔn)備,該企業(yè)采用月末一次加權(quán)平均法核算材料發(fā)出成本。12月份發(fā)生有關(guān)原材料收發(fā)業(yè)務(wù)或事項如下:(1)10日,購入甲材料2020千克,增值稅專用發(fā)票上注明的價款為32320元,增值稅稅額為4201.6元。銷售方代墊運雜費2680元(不考慮增值稅),運輸過程中發(fā)生合理損耗20千克。材料已驗收入庫,款項尚未支付。(2)20日,銷售甲材料100千克,開出的增值稅專用發(fā)票上注明的價款為2000元,增值稅稅額為260元,材料已發(fā)出,款項尚未收到。(3)25日,本月生產(chǎn)產(chǎn)品耗用甲材料3000千克,生產(chǎn)車間一般耗用甲材料100千克。(4)31日,預(yù)計甲材料可變現(xiàn)凈值為12800元。老師,你好,這就是完整題目
老師,我們是生產(chǎn)企業(yè),從去年七八月開始投產(chǎn),一直到現(xiàn)在看板中間自己沒有算過賬,都是我給他提供的利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表 ?當(dāng)月購進(jìn)的配件,發(fā)生的全部電費工資,日常費用都直接進(jìn)了利潤表 ?唯一的就是原材料是倉庫提供當(dāng)月車間領(lǐng)用的材料入成本, ?現(xiàn)在老板說我給他說的利潤不對,說的也很難聽,他現(xiàn)在讓我重新計算,收入也是銷貨總收入,用總收入減去總支出,加存庫計算利潤 ?因為開始投產(chǎn)企業(yè),期初是沒有庫存的,他的意思是收入減去支出加庫存(庫存年底減年初)就是利潤,這樣計算出來跟利潤表上的利潤會一樣嗎 ?預(yù)付出去的,貨物沒到也是庫存,他的意思那是用他賺的錢買的
老師問一下問題呀,就是我們老板買了一個公司,已經(jīng)辦理了相關(guān)手續(xù)了這個月要申報稅嗎
房屋租賃合同的印花稅按多少比例交
老師,我從代賬公司接過來的賬目,給的科目余額表跟憑證不一致,數(shù)據(jù)都是錯的,我從7月開始新建賬我應(yīng)該怎么做,可以不用她的科目余額表的數(shù)據(jù)嗎
老師,公司購買周轉(zhuǎn)箱單價是2.5一個,購買了4500個,價稅合計11250,這個可以直接記入銷售費用-低值易耗品嘛,不通過周轉(zhuǎn)材料
老師好,公司當(dāng)月發(fā)當(dāng)月的工資可以不
一達(dá)通出口的免稅產(chǎn)品不能進(jìn)行退稅,那開給一達(dá)通的那部分銷項稅額怎么做賬?
老師,請假一下貨到票未到,我們該怎么做暫估呢
老師好,老板問我有一套門市房辦公司名下還是他個人名下好,他的意思是如果辦他個人名下就不用交房產(chǎn)稅和土地使用稅
老師你好 請問在粵稅通上怎么解綁辦稅員或開票身份?
老師你好,你說我接了公司,今年2月成立,科目余額表總賬,明細(xì)賬要不上,怎么弄
我們的企業(yè)是免所得稅的,但是2021年2月,我做賬發(fā)現(xiàn)有企業(yè)所得稅,這個分錄用做嗎?
不用的 不是免稅的嗎
那如果我們第一季度申報企業(yè)所得稅的時候,顯示有稅額需要預(yù)繳嗎?
同學(xué)你好 這個要顯示的哦
那需要預(yù)繳嗎?
需要預(yù)繳的哦 如果上年是虧損 匯算清繳報完了就可以彌補虧損
那每一季度都預(yù)繳所得稅,還給退嗎?我們企業(yè)免所得稅在哪里體現(xiàn)?謝謝老師!
匯算清繳的時候多退少補的
我們企業(yè)在2020年12月底時有9000多萬的銀行貸款沒還!導(dǎo)致我們的資產(chǎn)有15000萬,我們還是小微企業(yè)嗎
三項都符合才是小微的