同學,你好。這句話是正確的。因為會計政策的變更。稅務(wù)局認為是企業(yè)自己玩呢。因為稅收政策是獨立于會計。

請教前期差錯更正:假設(shè)固產(chǎn)少提折舊30,差錯更正分錄 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅7.5 貸:以前-所得稅7.5 為啥不寫對遞延所得稅資產(chǎn)影響的分錄?
遞延所得稅資產(chǎn),遞延所得稅負債可能影響損益,形成所得稅費用,也可能影響所有者權(quán)益,如其他綜合收益,不計入所得稅費用。這樣理解對嗎?
為什么C是對的?不影響會計利潤和應(yīng)納稅所得額也可能影響所有者權(quán)益,影響所有者權(quán)益不是也要確認遞延所得稅嗎?
計算少提折舊會計政策變更的累計影響數(shù)時,為啥只考慮遞延所得稅?為啥不計算少提折舊額影響?
老師會計政策變更只會影響遞延所得稅 前期差錯更正可能會影響遞延所得稅也可能會影響當期所得稅對嗎
麻煩老師金稅四期哪些容易預警呢?謝謝
老師您好,公司注銷的時候有100多萬負債,資產(chǎn)彌補不了負債,這個應(yīng)該怎么整?
22年蓋廠房的石材50萬一直沒開票,一直掛預付款,現(xiàn)在對方要求補稅金,我們是補稅金開票合適,還是直接入賬做無票入固定資產(chǎn)合適
A公司收到了持股B公司的股東分紅,A公司有了這筆分紅款 沒有業(yè)務(wù)營業(yè)收入 ,A公司可以分紅股東嗎
公司開票給對方公司,但是對方公司把這筆款通過法人轉(zhuǎn)給法人了,怎么做才能合理?
老師,我們有4個員工,做幾年了,這個月離職,社保也交到10月底,11月她們又上了一個月班,我按工資薪金申報可以嗎?就是沒有交社保了,會不會有什么風險
老師,開了外經(jīng)證,但是建筑發(fā)生地沒有核個稅,我就沒有申報個稅,有沒有問題呢?
老師:單獨給一項目做賬,這項目審計要,那我想問的這項目的財報中的利潤表用填數(shù)嗎?因為沒有開票還沒有確認收入
購買方支付貨款給總公司 ,分公司開票給購買方可以嗎?
老師好,我單位購進一批文具店,供貨商嫌發(fā)票明細太多,不給全開,只按一部分的開,總金額和合同能對上,就是明細對不上,這有什么風險