您好 收到貨物沒有收到發(fā)票 應(yīng)該先暫估入賬
老師 如果存貨或固定資產(chǎn)已經(jīng)到貨 驗(yàn)收單和發(fā)票沒來得及開,后面才能到,需要暫估入庫(kù)嗎?
老師,我問下比如我銷售一個(gè)電機(jī),我的銷項(xiàng)發(fā)票開出了,客戶貨款已收到了,電機(jī)也給客戶送走了,可我的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票這個(gè)月并沒有回來,那我銷項(xiàng)發(fā)票開出后,我肯定要做收入,那進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒有回來,我是要暫估入庫(kù)嗎,在下個(gè)月發(fā)票回來之后在紅沖暫估按發(fā)票入賬
老師,我們是醫(yī)療器械商貿(mào)公司,我們采購(gòu)商品的時(shí)候每次都先付款,這時(shí)候我就借:應(yīng)付賬款-供應(yīng)商,貸:銀行存款,可以嗎,然后供貨商才給發(fā)貨,等貨到了入庫(kù)了,但發(fā)票沒到,我先不做賬嗎,如果貨和發(fā)票一起到了,我就借:庫(kù)存商品,貸:應(yīng)付賬款-供應(yīng)商,可以嗎?如果月底了,發(fā)票還沒到,是不是就的暫估入庫(kù)呀!那這個(gè)怎么做分錄呢!還有往來賬,怎么能看出來,對(duì)方欠我們發(fā)票。
老師,早上好!我想問一下,我的發(fā)票已開,貨款也全部收到了,但是貨沒有還在庫(kù)存,這樣的我可以當(dāng)月確認(rèn)收入嘛?還是一定要等貨送給客戶才可以確認(rèn)收入(1.如果發(fā)票未開,產(chǎn)品未送,但是貨款已收完---做預(yù)收或應(yīng)收不能確認(rèn)收入) 2.發(fā)票已開,貨款也已收入,但是產(chǎn)品未發(fā)給客戶,我需要當(dāng)月確認(rèn)收入嗎?以上內(nèi)容,請(qǐng)回復(fù)!謝謝!
老師,您好,固定資產(chǎn)11月收到貨后已經(jīng)暫估入賬了,發(fā)票客戶要明年1月才能開,可以嗎
上一屬期按照6萬扣除累計(jì)減除費(fèi)用,請(qǐng)繼續(xù)保持或從1月開始更正,是什么意思
兩年年報(bào)未報(bào)導(dǎo)致經(jīng)營(yíng)異常需要怎么解除
商貿(mào)企業(yè)經(jīng)營(yíng)范圍有建筑材料銷售,可以購(gòu)入混凝土,再銷售嗎?還是銷售混凝土需要有建筑資質(zhì)
未分配利潤(rùn)有余額 但是還有工資沒發(fā)放 我怎么通過分錄調(diào)整呢
老師,房開企業(yè)在售房時(shí),客戶選擇貸款,企業(yè)的收款銀行是需要按照客戶的貸款銀行開的嗎?
掛靠工程,掛靠方的成本有哪些?提供的發(fā)票,工資還有哪些
老師 月底結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng) 是不是通過轉(zhuǎn)出未交增值稅這個(gè)科目就可以 轉(zhuǎn)出未交增值稅借方就表示有留抵
未分配利潤(rùn)其分給法人的分錄怎么做
老師,養(yǎng)老服務(wù)是民辦非企業(yè)單位,建賬時(shí)企業(yè)類型選商業(yè)嗎
老師,我們公司2024年11月成立,然后2024年12月買的設(shè)備取得專票,以前會(huì)計(jì)沒有記賬固定資產(chǎn)也沒有抵扣勾選。我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做賬
老師沒有驗(yàn)收單可以暫估入帳嗎?
沒有驗(yàn)收單是按照采購(gòu)單驗(yàn)收嗎?
單位要求必須要有驗(yàn)收單才可以入庫(kù)么
這個(gè)好像沒有相關(guān)要求 會(huì)計(jì)法規(guī)上有要求嗎老師?
這個(gè)是自己?jiǎn)挝灰?guī)定的?會(huì)計(jì)法規(guī)上沒有要求
那可以按照采購(gòu)單入庫(kù)嗎老師?
可以按照采購(gòu)單入庫(kù)