你好,你可以下個(gè)月申報(bào)。
老師,我12月份計(jì)提所得稅1.5萬(wàn),貸,應(yīng)交稅費(fèi)—所得稅1.5萬(wàn),但是申報(bào)的時(shí)候按照按照錯(cuò)誤的申報(bào)表實(shí)際繳稅2萬(wàn),后來(lái)我更正申報(bào),但是款已經(jīng)扣了,我在一月份做賬的時(shí)候,就做了,借應(yīng)交稅費(fèi)1.5,貸,銀行1.5,但是2月份稅務(wù)給我退回0.5,2月份我該如何做賬?還是不用做賬這0.5?
請(qǐng)問我2月份收了個(gè)稅書續(xù)費(fèi)返還,做憑證的時(shí)候已經(jīng)做了銷項(xiàng)稅額,但是申報(bào)的時(shí)候不記得申報(bào)了。該怎么辦呢
有個(gè)發(fā)票是12月份,1月申報(bào)的時(shí)候做了進(jìn)項(xiàng)抵扣,當(dāng)時(shí)還沒有做憑證就直接拿發(fā)票,抵扣了,那現(xiàn)在我做這個(gè)1 月憑證的時(shí)候,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)其實(shí)都已經(jīng)抵扣了,我應(yīng)該就不入待抵扣進(jìn)項(xiàng)這個(gè)科目了吧?我要怎么做這個(gè)憑證?
3月收到稅局異常增值稅抵扣憑證的通知書,讓我司三月所屬期申報(bào)的時(shí)候做異常憑證進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,這異常憑證是去年入賬一筆材料發(fā)票,請(qǐng)問這應(yīng)該怎么做分錄(3月增值稅申報(bào)表我已經(jīng)做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn))
12月份的增值稅已經(jīng)申報(bào)了,但是發(fā)現(xiàn)了之前的兩筆用于福利的進(jìn)項(xiàng)稅已經(jīng)抵扣了,賬上我在12月份做轉(zhuǎn)出處理,但是申報(bào)表沒法改了,可以在1月份申報(bào)的時(shí)候弄么,但是這樣申報(bào)報(bào)表的時(shí)候,增值稅的金額可能也對(duì)不上了
你好老師去年開出去的發(fā)票,現(xiàn)在開具紅字發(fā)票可以嗎,發(fā)票管理辦法一般在哪里查詢
我們是烘干廠合作社,收購(gòu)農(nóng)戶濕玉米,小麥回來(lái)后烘干,晾曬是否免企業(yè)所得稅?
老師,我們買了一臺(tái)電腦11016元,折舊三年的話怎么做會(huì)計(jì)分錄啊
老師,公司租的辦公室(商用辦公樓一間),需要房東去稅務(wù)局開一張租房發(fā)票,房租5000的話,需要交哪些稅,多少錢
公司上個(gè)月的工資不發(fā),這個(gè)月社保都停止繳納,身為財(cái)務(wù)人員可以直接離職嗎?有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎?
公司收到政府補(bǔ)助一筆款關(guān)于助殘的資金,這筆資金后期要全部支付完在這個(gè)項(xiàng)目中,請(qǐng)問要怎么做賬呢
采購(gòu)材料沒有開票,有無(wú)票收入,怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本?
新開業(yè)的企業(yè).網(wǎng)上做了稅務(wù)登記。但是報(bào)稅人和開票員還沒添加。所以請(qǐng)問做好了稅務(wù)登記后接下來(lái)要做哪些
老師殘保金是按全年平均員工人數(shù)不超30免征嗎,比如說我5月60人,但是6月10人,后面月份沒有什么人,那也是免征的是嗎?
我們是工程公司 分包給一個(gè)引孔隊(duì)伍 他沒有發(fā)票。找的別的單位給我們開的發(fā)票 那我們給這個(gè)引孔隊(duì)伍工人代發(fā)的工資 我們不想報(bào)個(gè)稅 這部分成本流水 讓給我們開發(fā)票的單位去報(bào)個(gè)稅 他們能用嗎
確定嗎,對(duì)信用有影響嗎
確定你沒有開發(fā)票,可以的,不影響。
個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還需要開發(fā)票的嗎
以前的時(shí)候,稅務(wù)局那邊需要發(fā)票了,現(xiàn)在不需要開導(dǎo)。