你好 走預(yù)付賬款來核算的。 這個(gè) 不走待攤費(fèi)用的 押金要退的。 走其他應(yīng)收款來處理的
老師付半年租金,押一付六,共13萬多,財(cái)務(wù)軟件里沒有待攤費(fèi)用科目,除了押金,我可以一次性把半年租金計(jì)入費(fèi)用嗎?
老師,我們租的辦公場(chǎng)地,去年的租金20萬我分一年攤銷的,還沒有攤完,今年的發(fā)票房東提前開給我們了,我可以現(xiàn)在就入帳嗎,一次性計(jì)入管理費(fèi)用
您好,老師我們是商貿(mào)公司,10月份按照承包設(shè)備一年合同100萬給對(duì)方付了50萬,后面還要付,11月收到發(fā)票,按照發(fā)票需要入待攤費(fèi)用,然后按季度攤銷到銷售費(fèi)用,但是我們這個(gè)財(cái)務(wù)軟件上除了長期待攤費(fèi)用科目外,只有個(gè)累計(jì)攤銷科目,可以入嗎
老師您好,公司6月份預(yù)付23年8月至24年1月半年的房租75萬,押金12.5萬,因?yàn)槟壳拔覀児镜馁~在代理記賬公司,我根據(jù)從稅務(wù)局報(bào)稅導(dǎo)出的季度資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表,發(fā)現(xiàn)代賬會(huì)計(jì)把租金轉(zhuǎn)入了長期待攤費(fèi)用,而且分?jǐn)偟臅r(shí)候計(jì)入了管理費(fèi)用,請(qǐng)問這樣操作是正確的嗎?而且12.5萬押金沒做賬,但銀行已經(jīng)付款了。
老師,有一個(gè)房租發(fā)票,房東一次性給開出了半年費(fèi)用的,但是公司只交了1個(gè)季度的費(fèi)用,后來因?yàn)楣驹蛱崆敖獬贤耍O碌?季度的房租就沒再付了,之前把發(fā)票上多出的金額掛到其他應(yīng)付款了,現(xiàn)在想把這筆處理了,是走營業(yè)外收入嗎?
請(qǐng)問我司有的業(yè)務(wù)是校園的平臺(tái)信息,就是別人使用我公司的平臺(tái)(類似服務(wù)器之類的),和人員的管理服務(wù)(平臺(tái)信息管理等),像這種收入,成本怎么算呢?
老師 怎么在沒發(fā)登錄電子稅務(wù)局情況下,想知道對(duì)方發(fā)票是否認(rèn)證 怎么查 有辦法嗎
外面請(qǐng)人過來拆裝機(jī)器設(shè)備,工資由我司發(fā)放,可以按工資薪金申報(bào)個(gè)稅嗎
老師,有一批貨我們退給了商家,本來應(yīng)該退款1萬,但是商家扣了一個(gè)費(fèi)用,100,實(shí)際退回9900,這樣怎么沖應(yīng)付呢
以家庭承包方式承包農(nóng)村集體土地,用來建充電樁需要交些什么稅
老師,貨款總價(jià)15萬,支付了10萬,貨已發(fā),但是還沒開票,今天這個(gè)月最后一天了,這筆賬該怎么做呢,麻煩幫寫一下詳細(xì)分錄
出口貿(mào)易開具銷售發(fā)票,發(fā)票備注欄里的外幣金額是成交價(jià)還是FOB價(jià),交易方式是Cif
老師:處置固定資產(chǎn)會(huì)計(jì)分錄怎么做呀?(因?yàn)楫?dāng)時(shí)買時(shí)沒入賬,但確實(shí)是落戶到本企業(yè)了,時(shí)間久了金額也不確定了,也沒提過折舊。
老師你好,公司舊設(shè)備賣了,對(duì)方以收廢品回收,不開發(fā)票,1、這臺(tái)設(shè)備本月不用計(jì)提折舊吧;2、沒有發(fā)票,收到現(xiàn)金,這個(gè)怎么做帳 借:固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn)
老師 公司開了一張異地建筑服務(wù)的發(fā)票 我是要預(yù)繳增值稅嗎 該怎么操作呢
付的半年租金13萬,走管理費(fèi)用,還是長期待攤費(fèi)用呢?
你好? ?借預(yù)付賬款 其他應(yīng)收款-押金貸銀行存款。 按月 分?jǐn)?:借管理費(fèi)用-租賃費(fèi)貸預(yù)付賬款??