你好,這個(gè)為什么不等,原因是啥
老師您好!我公司一般納稅人,2020年年末 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借方余額123,767.80 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 借方余額 162,327.38 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 貸方余額 164,621.71 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借方余額 126,062.13 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 0 (結(jié)平之前余額113,558.93) 這是2020年底為止某一個(gè)會(huì)計(jì)做的賬,2021年拿到我公司。 問題1: 我們是代理記賬公司,上一年末未結(jié)平的21年 年初能結(jié)平嗎? 問題2:應(yīng)交增值稅借方余額代表有留底稅額,年底轉(zhuǎn)出未交增值稅年末結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅的話是不是不應(yīng)該有余額呀?上面余額對(duì)嗎?哪個(gè)科目的余額應(yīng)該得相等?謝謝您的回答
老師,請(qǐng)問一下:前任會(huì)計(jì)做的賬,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)年末余額不等于第二年的年初余額,這個(gè)賬有沒有問題呢?每年都不相等
一般納稅人,22年3月之前的應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額都沒有結(jié)轉(zhuǎn),到賬這兩個(gè)科目期初都有余額怎么調(diào)整
老師,明細(xì)賬上應(yīng)交增值稅借方余額是不是應(yīng)該等于我12月份計(jì)提的增值稅?為什么進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)我都對(duì)了沒有問題,但是余額不一致?
2022年財(cái)務(wù)報(bào)表提交電子稅務(wù)局,后臺(tái)提示凈利潤(rùn)的勾稽關(guān)系不通過(guò)?!顿Y產(chǎn)負(fù)債表》未分配利潤(rùn)(期末余額-年初余額)+ 盈余公積(期末余額-年初余額) 小于或等于 《利潤(rùn)表》凈利潤(rùn)(本期金額)。除了有以前年度損益調(diào)整,還有哪些方面會(huì)導(dǎo)致二者不等?例如多計(jì)年終獎(jiǎng)提費(fèi)用等,會(huì)導(dǎo)致這個(gè)問題嗎?
老師你好 農(nóng)民專業(yè)合作社想做減資 ,是不是不能在國(guó)家企業(yè)信息公示系統(tǒng)做減資公告,那減資公告應(yīng)該怎么做
老師,獨(dú)立核算的分公司注銷流程是啥?
個(gè)體工商戶不開票可以不用進(jìn)行稅務(wù)登記嗎
老師 總金額是500萬(wàn) 個(gè)人所得稅稅率是20% 是這么計(jì)算嗎 計(jì)算過(guò)程: 500萬(wàn)元 × 20% = 500萬(wàn)元 × 0.2 = 100萬(wàn)元 還用分稅前稅后嗎
老師這個(gè)第5題和第7題跟答案我怎么覺得對(duì)不上。有沒有同樣感覺的?不知道選哪個(gè)
老師,請(qǐng)問如果家庭存款800萬(wàn)+,無(wú)房貸車貸各種貸,女還有8年退休,請(qǐng)問可以不上班嗎?
資料四 關(guān)鍵和非關(guān)鍵 處理方法一樣嗎
公司是食品加工行業(yè),當(dāng)月領(lǐng)用的數(shù)量全部是按照生產(chǎn)量預(yù)估的,實(shí)際的生產(chǎn)領(lǐng)料是按照目前把月底盤點(diǎn)出來(lái)的盈虧反推出來(lái)的,現(xiàn)在有個(gè)情況,月底盤點(diǎn)的半成品以及成品,系統(tǒng)沒有做完工入庫(kù),現(xiàn)在盤點(diǎn)有盈虧數(shù)量,請(qǐng)問需要反推還是不用?
老師,庫(kù)存商品,進(jìn)銷存比財(cái)務(wù)軟件多了0.01怎么弄?
收到供應(yīng)商2024年年度完成指標(biāo)獎(jiǎng)勵(lì),且供應(yīng)商開具了我方已經(jīng)銷售出去的產(chǎn)品紅字負(fù)數(shù)發(fā)票,怎么入賬
不知道,我就是看不懂,想請(qǐng)問一下你嘛
不等,是有問題的,這個(gè)就要看賬了,要一致才行的