你好 那是個(gè)提示 如果確實(shí)不需要本月認(rèn)證發(fā)票 可以先忽略

老師,為什么進(jìn)項(xiàng)發(fā)票還有幾十份未認(rèn)證,每個(gè)月只認(rèn)證一部分,然后每個(gè)月都要交增值稅呢?不能認(rèn)證跟銷項(xiàng)一樣數(shù)額不用交稅嗎?
老師,2月份未開工無銷售額,這樣增值稅專用發(fā)票認(rèn)證系統(tǒng)不用操作的吧,增值稅報(bào)表顯示未認(rèn)證不用管是嗎
顯示:增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表顯示本期發(fā)生額=稅控系統(tǒng)開具征收率為1%的增值稅專用發(fā)票和增值稅普通發(fā)票不含稅銷售額合計(jì)為*2%。這是什么意思
請(qǐng)問收到一張由稅務(wù)局代開的增值稅專用發(fā)票,這張發(fā)票在發(fā)票認(rèn)證系統(tǒng)上銷售方顯示的是代開的稅條機(jī)關(guān)嗎?
一般納稅人,適用稅率為13%(1)購買原材料取得防偽稅控系統(tǒng)開具的增值稅專用發(fā)票15張,合計(jì)金額為1600000元,稅額為256000元,均在法定期限內(nèi)予以認(rèn)證,并在本期全部申報(bào)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額;購買一臺(tái)設(shè)備取得防偽稅控系統(tǒng)開具的增值稅專用發(fā)票金額為120000元,稅額為19200元,已通過認(rèn)證;取得支付運(yùn)費(fèi)的增值稅專用發(fā)票10份,金額為46350元,稅率9%,均為購買原材料的運(yùn)費(fèi)。前期取得但尚未認(rèn)證的防偽稅控系統(tǒng)開具的增值稅專用發(fā)票2張,合計(jì)金額30000元,稅額4800元,本期通過認(rèn)證,并申報(bào)抵扣。(2)本期有840000元的外購材料因管理不善報(bào)廢,其所負(fù)擔(dān)的稅款為134400元;有12000元的外購材料被盜竊,所負(fù)擔(dān)的稅款為1920元。(3)本期銷售產(chǎn)品開具防偽稅控系統(tǒng)的增值稅專用發(fā)票21張,合計(jì)金額1750000元,稅額為280000元。銷售產(chǎn)品并開具普通發(fā)票2張,合計(jì)金額為282500元;銷售產(chǎn)品未開發(fā)票的金額為45200元;因銷售產(chǎn)品提供運(yùn)輸勞務(wù)開具專用發(fā)票15份,收取運(yùn)費(fèi)收入65400元。計(jì)算增值稅并填列該公司2月份的增值稅納稅申報(bào)表。
公司4月份開業(yè)交企業(yè)所得稅是7月份交對(duì)嗎?
合作社開具的免稅農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票,如何做賬
由郭老師回答我的問題
老師,2025.7個(gè)稅申報(bào)表更正完,發(fā)現(xiàn)員工多繳了30元的稅款,這個(gè)可以讓在次年的匯算清繳中讓他申請(qǐng)退稅嗎?
老師請(qǐng)問殘保金的計(jì)稅依據(jù)是什么?
老師,我們有一筆應(yīng)收個(gè)人款729060款收不回來了,這個(gè)要怎么做賬,要交什么稅哈
我滿足了中級(jí)會(huì)計(jì)報(bào)名條件(信息采集已經(jīng)通過),可以報(bào)名稅務(wù)師嗎?報(bào)名之前需要準(zhǔn)備哪些材料? 條件是23年全日制大專畢業(yè),工作內(nèi)容是會(huì)計(jì)檔案管理,畢業(yè)前工作4年,畢業(yè)之后工作2年,中級(jí)會(huì)計(jì)已經(jīng)報(bào)名繳費(fèi)成功了。有單位工作紅章證明,有單位6年繳納社保證明。
老師,集團(tuán)公司有啥好處嗎
老師你好,公司是新辦企業(yè),剛弄新納稅套餐,不小心點(diǎn)了發(fā)票申請(qǐng)了,能不能把它給刪掉呢?后續(xù)想要開票的時(shí)候再申請(qǐng)
老師您好,2025年中可以分紅嗎?10月分的是2025年度的未分配利潤(rùn)


好的,謝謝老師
客氣 對(duì)您有幫助就好