您好,一般情況下會(huì)有個(gè)比例,無法收回部分不計(jì)入收入。

物業(yè)公司年中收入物業(yè)費(fèi),但是很有可能一部分收不回來,實(shí)際中怎么做賬?按照什么時(shí)候收款,收到多少來入賬可以嗎?
物業(yè)公司代收電費(fèi),其中有一部分是公攤電費(fèi),但是入賬時(shí)不能體現(xiàn)公攤用電,怎么操作呢?
老師按照合同應(yīng)該確認(rèn)收入,但是實(shí)際未收到錢,不是主營(yíng)業(yè)務(wù)可以計(jì)入到其他應(yīng)收款內(nèi)嗎?并進(jìn)行收入確認(rèn),,這樣可以嗎? 然后老師這部分款項(xiàng)收不回來了,不是壞賬收不回來了,而是因?yàn)橐咔樵蚪?jīng)營(yíng)不善,我公司后期為了扶植企業(yè)這部分應(yīng)收款不收了,那這部分的賬務(wù)處理應(yīng)該怎么做呢?
老師按照合同應(yīng)該確認(rèn)收入,但是實(shí)際未收到錢,不是主營(yíng)業(yè)務(wù)可以計(jì)入到其他應(yīng)收款內(nèi)嗎?并進(jìn)行收入確認(rèn),,這樣可以嗎? 然后老師這部分款項(xiàng)收不回來了,不是壞賬收不回來了,而是因?yàn)橐咔樵蚪?jīng)營(yíng)不善,我公司后期為了扶植企業(yè)這部分應(yīng)收款不收了,那這部分的賬務(wù)處理應(yīng)該怎么做呢?
物業(yè)公司計(jì)提物業(yè)管理費(fèi)做賬為:借:應(yīng)收賬款 100 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 100 假如月結(jié)時(shí)費(fèi)用沒有全部收齊,借:銀行存款 80 貸:應(yīng)收賬款 80,那么需要把未收到的20從主營(yíng)業(yè)務(wù)收入中沖減出來嗎?分錄要怎么做呢?
制造業(yè) 不知道廠里電費(fèi)車間用多少電,其他管理部,銷售部用多少電?怎么分?jǐn)傑囬g電費(fèi)呢?
老師,公司納稅申報(bào)都是代賬公司處理的,老板要我看公司一個(gè)季度報(bào)了多少稅,我能看到嗎
答案中的1.07是怎么來的?
老師,工資薪金是誰發(fā)工資誰申報(bào),那勞務(wù)派遣公司免征殘保金嗎
你好這么才能聯(lián)系上你們的客服
代發(fā)工資因賬號(hào)錯(cuò)誤又退回怎么做會(huì)計(jì)分錄???計(jì)提和發(fā)放時(shí)分別做的借管理費(fèi)用工資 3000,貸應(yīng)付職工薪酬3000;借應(yīng)付職工薪酬3000 貸銀行3000。收到退回的時(shí)候做了:借銀行3000,貸應(yīng)付職工薪酬3000,重發(fā)時(shí):借應(yīng)付職工薪酬3000,貸銀行3000??墒沁@樣做了后就導(dǎo)致應(yīng)付職工薪酬借貸方的發(fā)生額分別多了3000。請(qǐng)問要怎么做??
請(qǐng)問老師,作為一個(gè)二手車交易平臺(tái),所涉及的各種稅費(fèi),誰給誰開票,稅務(wù)處理這塊能詳細(xì)說明一下嗎?假如說如果100萬買進(jìn),100萬賣出,是不是就不涉及稅費(fèi)了。
您好老師,我需要做小規(guī)模公司稅務(wù)登記,怎么填一戶一碼的表有示范圖表格嗎 呢
你好,我想問一下法人身份信息登陸為啥會(huì)出現(xiàn)這個(gè)提示
老師您好。這里沒法切換其他企業(yè),是灰色的。我即使刪除也沒用。。。。


您好,即在比例范圍內(nèi)是可以收回的。確認(rèn)收入
那還不確定是多少收不回來這個(gè)怎么做賬,我可以在收到款是一次性確認(rèn)上半年收入,然后下半年收入分月計(jì)提可以嗎
您好,比例是根據(jù)以前年度情況預(yù)估的
您好,不建議您這樣處理,
可是我們是新開立的物業(yè),沒有以前能對(duì)比預(yù)估的,是老小區(qū),收不上來的可能性太大了
您好,那您謹(jǐn)慎性,還是收款確認(rèn)收入