你好,是的,掛其他應(yīng)付款就可以的
老師,我們是建筑企業(yè),別耽誤公司用我們的資質(zhì),在當(dāng)?shù)乩U納2%的增值稅,借,應(yīng)交稅費(fèi)-已交稅金 貸,其他應(yīng)付賬款,為啥是其他應(yīng)付賬款,他又沒有把錢給我們,我們還要退他錢嗎
老師 , 你好,有個(gè)人給我們工地干活,我們付了他一部分款,總得金額還沒有核對(duì),借,其他應(yīng)付款,貸庫(kù)存現(xiàn)金,今天他把總的量拿過來核對(duì)了,掛賬,借,銷售費(fèi)用_人工費(fèi),貸其他應(yīng)付款,對(duì)嗎??jī)?nèi)賬
老師,您好,我想問一下我們是被掛靠方,掛靠項(xiàng)目的賬怎么做,首先我們公司收到掛靠方打款代付材料費(fèi)我們借:銀行存款貸:其他應(yīng)付款-掛靠人,我們收到工程款:借:銀行存款貸:應(yīng)收賬款-甲方,撥付掛靠單位工程款借:其他應(yīng)收款貸:銀行存款,掛靠方提供材料發(fā)票,借:其他應(yīng)收款貸:銀行存款,最后那個(gè)其他應(yīng)收和其他應(yīng)付怎么平賬呢
老師,我想問下我們有個(gè)事業(yè)部,他的項(xiàng)目回款在公司,我們當(dāng)自己的收入入賬,然后他從公司借了一筆錢,現(xiàn)在要用他的工程款抵借款后,余額再付給他,他又不能提供成本票給我們,我們就不能從公賬里支付,這種情況他的賬款怎么做賬給他清平呀?
老師,我想問下我們有個(gè)事業(yè)部,他的項(xiàng)目回款在公司,我們當(dāng)自己的收入入賬,然后他從公司借了一筆錢,現(xiàn)在要用他的工程款抵借款后,余額再付給他,他又不能提供成本票給我們,我們就不能從公賬里支付,這種情況他的賬款怎么做賬給他清平呀?
教師,您好,繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí),要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報(bào),2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤(rùn)-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個(gè)金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊(cè)稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤(rùn)虧損5萬(wàn),由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒有22年虧損的5萬(wàn)怎么辦?
老師 請(qǐng)問個(gè)體戶每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬(wàn)美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬(wàn)元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請(qǐng)問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營(yíng),以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說還發(fā),不會(huì)欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務(wù)人同意嗎
初級(jí)考試有幾套試卷呀?