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老師 , 你好,有個人給我們工地干活,我們付了他一部分款,總得金額還沒有核對,借,其他應付款,貸庫存現(xiàn)金,今天他把總的量拿過來核對了,掛賬,借,銷售費用_人工費,貸其他應付款,對嗎?內(nèi)賬

2020-10-29 14:11
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-10-29 14:33

可以,這個可以,可以

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可以,這個可以,可以
2020-10-29
你好,你這個其他管理費用就是管理費是吧如果是的話可以
2023-09-18
您好,這個好處理的。 借:其他應付款 貸:其它應收款-老板 就好啦
2023-04-20
你好,你不是個人報銷 嗎?為什么走其他應收款,直接按照費用做就可以了
2022-04-09
你好,充其他應收款就可以的,你走的時的時候再。
2023-11-14
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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