你好 核定征收,對于個獨(dú)來說,核定的是個人所得稅,與增值稅無關(guān),一般納稅人增值稅有進(jìn)項就抵扣,沒有就按適用稅率交,沒有核定這回事。 核定: 增值稅=100/1.03*3% 個稅100萬/1.03*10%*20%-1.05萬=0.9萬 查賬 增值稅=100/1.03*3% 個人經(jīng)營所得稅:100萬*35%-65500=133.45
老師請問想個獨(dú)企業(yè)查賬征收和核定征收(小規(guī)模)有什么區(qū)別。個獨(dú)開160000萬的發(fā)票安征收率1%這兩種方法下如何計算稅金都需要繳納什么稅金
老師,請問開票金額100萬,核定征收個獨(dú)和查賬征收個獨(dú),分別交的增值稅和個稅是多少,怎么算,請指教
請問老師1 個體工商戶個人經(jīng)營所得,核定征收怎么算,免除額是多少,稅率分別是多少,允許扣除成本嗎,還是按營業(yè)收入算 2 查賬征收和核定征收的差別是什么
老師好,我想問一下 1.個體戶的查賬征收和核定征收的稅率是一樣的嗎? 2.個體戶的個稅,查賬和核定分別是怎么征收的?稅率和速算扣除數(shù)分別是多少? 3.個體戶開發(fā)票超過500萬也會變成一般納稅人嗎? 4.應(yīng)納稅所得額是怎么算的?是開的發(fā)票額嗎?還是利潤額
老師你好,請問個人獨(dú)資企業(yè)(小規(guī)模)核定征收和查賬征收的區(qū)別是什么?還有他們分別的綜合稅率大概是多少?謝謝
老師,項目上開的客運(yùn)服務(wù)和貨運(yùn)服務(wù)費(fèi)發(fā)票能計入業(yè)務(wù)招待費(fèi)嗎?
老師我們收到一張轉(zhuǎn)賬支票 日期是6月30日的 這樣肯定不行吧
比如2024.9.15簽訂外貿(mào)合同: 10000美元,cif方式出口,報關(guān)單上總金額是10000美元,運(yùn)費(fèi)900美元, 保費(fèi)80美元,出口日期2024.9.26 開銷售發(fā)票,假如2024.9.01匯率7,應(yīng)按FOB價開票=(10000-900-80)*7=63140元。 做賬:借:應(yīng)收賬款-外國公司 63140 貸: 主營業(yè)務(wù)收入 63140 這個分錄對嗎?
老師 公司24年12月有出口貨物 然后發(fā)票現(xiàn)在才開 然后我把這筆收入 匯算清繳時給調(diào)整了 開票金額是75 但是提交的時候 提示我去年出口金額是圖片上這些 這是怎么回事呢
可以用億企贏弄個稅工資嗎?
個體戶營業(yè)執(zhí)照報稅有工會經(jīng)費(fèi)嗎
個人的運(yùn)輸車輛收取運(yùn)輸費(fèi)繳納個稅是按經(jīng)營所得算嗎?經(jīng)營所得有沒有6萬的扣除項?
為研發(fā)支出活動購買的耗材鋁箔袋計入哪個明細(xì)科目里,放在直接投入里感覺不合適,放在其他里也沒有對應(yīng)的明細(xì)科目。
老師,我們有一批產(chǎn)品有質(zhì)量問題賣不出去我計提了跌價準(zhǔn)備,匯算清繳做了對應(yīng)的調(diào)增,如果后期這批產(chǎn)品不出售就不賬務(wù)處理嗎,如果出售的話要核銷跌價準(zhǔn)備是嗎
可以用億企贏勾選進(jìn)項稅嗎