你好,沒有問題是這樣操作
我想問,上年暫估了50萬成本發(fā)票,今年才收到暫估發(fā)票,分錄怎么寫,涉及以前年度損益嗎,還是直接沖紅,直接入成本?
去年暫估的成本票,今年5月之前來的,那我沖銷了去年的暫估,正確的票是做在今年實(shí)際收到票的月份里嗎?怎么處理
去年的成本票沒收到,今年才收到,之前是做的暫估成本,現(xiàn)在收到的票直接沖減暫估成本,沒問題吧?
暫估成本在匯算清繳時(shí)仍然沒有收到票,是否需要沖回之前的暫估成本
你好 老師 我想問下今年收到去年的暫估成本票,今年5月錢做賬是不是可以抵扣匯算清繳?那今年收到去年的暫估成本票,是先紅沖暫估成本,再做成本?
教師,您好,繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí),要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報(bào),2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個(gè)金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊(cè)稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請(qǐng)問個(gè)體戶每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請(qǐng)問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營,以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說還發(fā),不會(huì)欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務(wù)人同意嗎
初級(jí)考試有幾套試卷呀?
但是收到的發(fā)票日期是2021年的,我不知道還能不能計(jì)入2020年,沖減去年的暫估成本
可以,你有白條是可以證明業(yè)務(wù)是去年發(fā)生可以,
白條?是手寫單據(jù)嗎?
是的,這個(gè)入庫單,工業(yè)企業(yè)話,成本核算表