你好 調(diào)整的需要繳納所得稅。
利潤(rùn)表虧損,業(yè)務(wù)招待費(fèi)匯算清繳調(diào)曾后,需要補(bǔ)覺稅嗎
業(yè)務(wù)招待費(fèi)的扣除標(biāo)準(zhǔn),企業(yè)本年累計(jì)收入:583565.64,業(yè)務(wù)招待費(fèi)1790,是用業(yè)務(wù)招待費(fèi)的1790*60%=1074,剩下的需要調(diào)增交稅嗎,
業(yè)務(wù)招待費(fèi)調(diào)增需要補(bǔ)稅嗎
企業(yè)虧損了。業(yè)務(wù)招待費(fèi)還需要納稅調(diào)增嗎
所得稅匯算業(yè)務(wù)招待費(fèi)扣除比例,是不是業(yè)務(wù)招待費(fèi)都需要調(diào)增
包材入哪個(gè)科目老師?
我們水樂園,月底最后一天的收入是次月到賬,我是先掛賬,還是最后一天收入做到一號(hào)
賬上的車已經(jīng)沒有了,但二手汽車買賣又開出本單位發(fā)票,請(qǐng)問該怎么賬務(wù)處理
老師,債務(wù)重組我不是很熟,怎么能快速掌握呢
你好老師個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)超市 一個(gè)經(jīng)營(yíng)者開了9家超市都是一個(gè)人在一個(gè)城市里把這9家收的營(yíng)業(yè)款用一個(gè)paosi機(jī)收款和往出付款可以嗎?這樣營(yíng)業(yè)額會(huì)不會(huì)太高稅務(wù)局監(jiān)管呀?還是多弄幾個(gè)paosi機(jī)收款那種合規(guī)合理一些
公司是一般納稅人,銷售煙酒需要繳納哪些稅?稅率分別是多少
我想問一下一般納稅人或者小規(guī)模能開不一樣稅率的發(fā)票嗎
增值稅發(fā)票是開多少票交多少稅,怎么又說小規(guī)模季收入不超過30萬免稅,這個(gè)糊涂了,老師能明確說一下嘛?
老師你好!供應(yīng)商開的紅字發(fā)票不用做勾選抵扣或不抵扣勾選操作是嗎
老師好,之前提問:服裝生產(chǎn)企業(yè)A是代加工,接受境內(nèi)B公司委托生產(chǎn)服裝,原材料由B公司提供,A生產(chǎn)好后運(yùn)給B,以B公司名義出口,那A公司能辦理出口退稅嗎?或者A公司能免增值稅嗎?享受什么優(yōu)惠政策。 老師回復(fù)是:A公司作為代加工企業(yè),不能辦理出口退稅,也不能直接免增值稅。因?yàn)槌隹跇I(yè)務(wù)是以B公司名義進(jìn)行的,退稅主體是B公司。 A公司能享受對(duì)加工費(fèi)部分免征增值稅。具體來說,A公司收取的加工費(fèi)可以按來料加工免稅處理,不需要繳納增值稅。 再次提問,老師,來料加工不是國(guó)外委托方提供原材料嗎?境內(nèi)委托方B公司提供原材料給A公司也適用于財(cái)稅12年39號(hào)來料加工免增值稅的政策嗎?另外,按我所說的這個(gè)情況,如果符合來料加工費(fèi)免征增值稅,那可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎?抵扣哪些進(jìn)項(xiàng)稅?
我可以把業(yè)務(wù)招待費(fèi)填在辦公費(fèi)不用調(diào)增的項(xiàng)目嗎,就不交稅了
你好這樣是違規(guī)處理不可以。
那這個(gè)稅必須得交
是用差額乘上0.05嗎
如果不調(diào)增可以嗎
不調(diào)整稅務(wù)局會(huì)給你打電話,讓你調(diào)整。 按照發(fā)生額的60%和收入的千分之五,按照最小數(shù)扣除。
一些禮品煙酒可以計(jì)入辦公費(fèi)嗎
加油停車費(fèi)可以計(jì)入差旅費(fèi)嗎
出差的計(jì)差旅費(fèi)可以 煙酒一般你寄業(yè)務(wù)招待費(fèi)。你們辦公還能用上煙酒嗎?