您好,按實(shí)際繳納稅費(fèi)填寫(不含代扣代繳)。參照銀行對(duì)賬單
老師我是要填2個(gè)數(shù)據(jù),一個(gè)數(shù)據(jù)叫應(yīng)計(jì)所得稅,另外這個(gè)數(shù)據(jù)是已繳納稅費(fèi),應(yīng)計(jì)所得稅是利潤(rùn)表上的所得稅費(fèi)用,但是我實(shí)際已經(jīng)繳納的我想問(wèn)是否可以看這里,現(xiàn)金流量表中的支付的各項(xiàng)稅費(fèi),那么資產(chǎn)負(fù)債表中的應(yīng)交稅費(fèi)又和這2個(gè)有什么關(guān)系呢,我看了下我這邊之前會(huì)計(jì)做的報(bào)表,利潤(rùn)表中的所得稅費(fèi)用減去現(xiàn)金流量表中支付的各項(xiàng)稅費(fèi)不等于資產(chǎn)負(fù)債表中的應(yīng)交稅費(fèi)
老師,資產(chǎn)負(fù)債表里面的未分配利潤(rùn)欄電子稅務(wù)局跟我用友賬套里的數(shù)據(jù)始終差706.42,這個(gè)數(shù)正好是我上個(gè)季度的增值稅附加稅的金額,我檢查很多遍了,利潤(rùn)表中的所有數(shù)據(jù)都一模一樣,包括凈利潤(rùn)也都是匹配的,資產(chǎn)負(fù)債表里其它數(shù)據(jù)也一樣沒(méi)錯(cuò),只是未分配利潤(rùn)欄的數(shù)據(jù)兩邊不統(tǒng)一,我還手動(dòng)加過(guò)很多遍,而且電子稅務(wù)局取的數(shù)少了這個(gè)數(shù)之后資產(chǎn)負(fù)債表不平了,也可提交不了,我用友里的數(shù)是平的,這應(yīng)該不是填寫錯(cuò)誤的原因,應(yīng)該是取數(shù)的原因,老師能不能幫我分析一下這到底是哪里出問(wèn)題了,剛剛發(fā)現(xiàn)這個(gè)706.42是異地項(xiàng)目預(yù)交的附加稅,收到異地預(yù)交的完稅證明入賬時(shí)分錄: 借應(yīng)交稅費(fèi)-附加稅(簡(jiǎn)) 貸 其它應(yīng)付款 接著計(jì)提 借營(yíng)業(yè)稅金及附加-附加稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-附加稅
郭老師,上次問(wèn)過(guò)您,小規(guī)模季報(bào),免征增值稅和所得稅,農(nóng)業(yè)科技公司每月只開幾張免稅票,無(wú)其他真實(shí)業(yè)務(wù), 老師我按照您說(shuō)的,我增加了點(diǎn)現(xiàn)金 借,現(xiàn)金貸其他應(yīng)付款-某某 購(gòu)買商品 老師因?yàn)槲覀兪寝r(nóng)業(yè)種植購(gòu)買幼苗自己培育, 我想了想,借 消耗性生物資產(chǎn) 代 現(xiàn)金比較合適, 發(fā)生了一些農(nóng)業(yè)用的消毒液 我記到借生產(chǎn)成本 農(nóng)業(yè)機(jī)械 代 現(xiàn)金 月末結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)候 消耗性生物資產(chǎn) 轉(zhuǎn)入到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本是嗎? 我把生產(chǎn)成本轉(zhuǎn)到消耗性生物資產(chǎn)了,老師 您看下我虛做的這幾筆分錄哦沒(méi)問(wèn)題吧 郭老師? 因?yàn)槲視航杩瞵F(xiàn)金做的多點(diǎn),我購(gòu)買幼苗時(shí)候,一部分代 其他應(yīng)付款,一部分 現(xiàn)金 ,問(wèn)題來(lái)了,最后,現(xiàn)金流量表中收到的,其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金,這塊 是 哪個(gè)數(shù)據(jù)啊,郭老師,是不是,我這兩筆其他應(yīng)付款產(chǎn)生的,我不理解,我想先把,報(bào)表做成,和上個(gè)季度申報(bào)差不多數(shù)據(jù),后期慢慢真實(shí),起來(lái),在調(diào)整可以嗎?老師?求仔細(xì)看看我的問(wèn)題
#提問(wèn)#老師編制2020年度現(xiàn)金流量表時(shí),1.其中經(jīng)營(yíng)活動(dòng)支出中購(gòu)買商品或勞務(wù)支出哪行,是填主營(yíng)業(yè)務(wù)成本本年累計(jì)發(fā)生額即利潤(rùn)表中主營(yíng)業(yè)務(wù)成本累計(jì)數(shù),本企業(yè)是勞務(wù)派遣代發(fā)的工資社保等都在此科目?2.如果填營(yíng)業(yè)成本年發(fā)生額的話,問(wèn)現(xiàn)金流中支付的職工薪酬填什么數(shù)據(jù)?填應(yīng)付職工薪酬貸方年度累計(jì)數(shù)額嗎?應(yīng)付職工薪酬含代發(fā)的工資及社保等嗎還是只是取管理費(fèi)用中工資數(shù)即可。如果取前者,那么同支付購(gòu)買商品那行重復(fù)了?問(wèn)到底怎么填老師?
#提問(wèn)#老師現(xiàn)金流量表中經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中支付的各項(xiàng)稅費(fèi)怎么取數(shù)填寫?如果最終出來(lái)數(shù)據(jù)不平,應(yīng)倒擠在哪個(gè)里邊?
我們(行政單位)撥付給特教學(xué)?;顒?dòng)經(jīng)費(fèi)1000元,他們給我單位開往來(lái)票據(jù),開票項(xiàng)目?jī)?nèi)容寫什么?
國(guó)內(nèi)A公司出口貨物到綜合保稅區(qū)B公司,算出口業(yè)務(wù)嗎?是都享受入?yún)^(qū)就退稅呢?那B付款給A付什么幣種算外匯?單證有什么不一樣?報(bào)關(guān)單境外提貨人是B嗎?可以按0110退稅嗎
老師,紅色的數(shù)字是我抄寫答案的,但是,答案解析沒(méi)有寫出來(lái)呢,謝謝
老師為什么不直接上市而要借殼上市呢?
9月30日,甲公司與其開戶銀行簽訂保理協(xié)議將一年后到期的5000萬(wàn)元不帶息應(yīng)收賬款按照4800萬(wàn)元的價(jià)格出售給其開戶銀行按照保理協(xié)議的約定如果應(yīng)收賬款到期后債務(wù)人不能按期支付款項(xiàng)甲公司有義務(wù)向其開戶銀行償付當(dāng)日甲公司收到其開戶銀行支付的4800萬(wàn)元款項(xiàng)甲公司對(duì)應(yīng)收賬款進(jìn)行管理的目標(biāo)是將應(yīng)收賬款持有到期后收取款項(xiàng)同時(shí)兼顧流動(dòng)性要求轉(zhuǎn)讓應(yīng)收賬款請(qǐng)編制甲公司會(huì)計(jì)分錄
老師,我想問(wèn)一下,這兩題怎么理解?繞不明白
這個(gè)51發(fā)票網(wǎng)站在微信里能搜到嗎?還有沒(méi)有其他更便捷的方法
老師,為啥金蝶系統(tǒng)有其他流動(dòng)資產(chǎn),快賬系統(tǒng)卻沒(méi)有其他流動(dòng)資產(chǎn)
老師,為什么資產(chǎn)負(fù)債表,金蝶系統(tǒng)有其他流動(dòng)資產(chǎn),但是快賬系統(tǒng)沒(méi)有
建筑行業(yè)甲方代發(fā)工資,甲方報(bào)個(gè)稅,乙方的賬怎么做呢?結(jié)算的時(shí)候