直接放在20年憑證后面
現(xiàn)在公章都有編碼嘛,如果執(zhí)照沒有備案刻過公章的情況下,是不是不會(huì)知道公章編碼是多少
老師好,我想問一下全電發(fā)票學(xué)習(xí)視頻在哪里找
1月:累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額=15000-5000-1500-1500=7000(元)。甲公司1月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=7000×3%=210(元);2月:累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額=15000×2-5000×2-1500×2-1500×2=14000(元);甲公司2月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=14000×3%-210=210(元) 7000的個(gè)人所得額對(duì)應(yīng)的3%?
26年中級(jí)小然老師會(huì)講課嗎
老師好,我想問一下全電發(fā)票的學(xué)習(xí)視頻在哪里可以找到學(xué)習(xí)
新成立的小規(guī)模,員工墊付的管理費(fèi)用普票已做賬,但是其他應(yīng)付款需要2個(gè)月后公司才付、當(dāng)月怎么寫分錄?需要結(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用嗎
圖書免稅賬務(wù)處理怎么做
外貿(mào)出口,以什么時(shí)間確認(rèn)收入? 因?yàn)閳?bào)關(guān)單銷售提供過來,過了幾個(gè)月才開出口發(fā)票,下一輪開票的時(shí)候,可能混幾個(gè)都有報(bào)關(guān)出口日期
零申報(bào)的企業(yè)應(yīng)該如何建賬,以前月度費(fèi)用,和銀行流水應(yīng)該如何入賬
老師 安裝固定資產(chǎn),買了材料沒有入賬,現(xiàn)在是安裝好了一次做入固定資產(chǎn)可以嗎 借:固定資產(chǎn) 貸:庫(kù)存現(xiàn)金
預(yù)提費(fèi)用和實(shí)際收到報(bào)銷票金額 不一致?怎么做
年底發(fā)票暫時(shí)取得不了的時(shí)候先確認(rèn)暫估 然后調(diào)整 借:成本費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款-暫估發(fā)票來了 貸:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)付賬款-暫估(紅字) 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)付賬款-XX公司 最后 以前年度損益調(diào)整 結(jié)轉(zhuǎn)至利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
去年我暫估了2000元,現(xiàn)在收到發(fā)票1500元 老師能能按照這個(gè)金額幫我做一下分錄嗎
借:以前年度損益調(diào)整 2000貸:其他應(yīng)付款2000
借:以前年度損益調(diào)整 2000紅字貸:其他應(yīng)付款2000紅字
借:以前年度損益調(diào)整1500 貸:應(yīng)付賬款-XX公司1500
借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)500貸以前年度損益調(diào)整500
借:以前年度損益調(diào)整 2000紅字貸:其他應(yīng)付款2000紅字 借:以前年度損益調(diào)整1500 貸:應(yīng)付賬款-XX公司1500 借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)500貸以前年度損益調(diào)整500
看最后一個(gè)分錄啊
已付現(xiàn)金,應(yīng)付賬款可以改成現(xiàn)金吧
已付現(xiàn)金,應(yīng)付賬款可以改成現(xiàn)金吧 是的