你好,需要做季度申報(bào)的更正申報(bào)才是的?
老師,我企業(yè)所得稅按季度申報(bào)預(yù)繳,我把報(bào)表都填錯(cuò)了,填成當(dāng)季數(shù)字,應(yīng)該為累計(jì)數(shù)字,這個(gè)在匯算清繳的時(shí)候有沒(méi)有問(wèn)題
老師,企業(yè)所得稅月季預(yù)繳申報(bào)表上的數(shù)據(jù),顯示的都是本年累計(jì),這個(gè)數(shù)應(yīng)該是填利潤(rùn)表上的本年累計(jì)數(shù)還是應(yīng)該填寫(xiě)當(dāng)個(gè)季度發(fā)生的累計(jì)數(shù)呢?
老師好請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在的企業(yè)所得稅季度報(bào)表第一第二季度申報(bào)有問(wèn)題可以更正嗎?還是只有到匯算清繳的時(shí)候調(diào)整?(現(xiàn)在是申報(bào)數(shù)是累計(jì)數(shù))
老師您好,填報(bào)三季度企業(yè)所得稅預(yù)繳表時(shí)發(fā)現(xiàn)二季度企業(yè)所得預(yù)繳表填寫(xiě)錯(cuò)誤,該填寫(xiě)年累積數(shù)據(jù),但是我填入了季度累積數(shù)據(jù)。稅務(wù)局的說(shuō)可以在網(wǎng)上改,可是,我只能查到那個(gè)報(bào)表,不能作廢二季度報(bào)表,只能填寫(xiě)三季度的。這該怎么處理呢,謝謝。
我司是小規(guī)模納稅人,季度預(yù)繳企業(yè)所得稅,2021年預(yù)繳企業(yè)所得稅1648.58元,銀行扣款和紙質(zhì)季度預(yù)繳企業(yè)所得稅申報(bào)表都是1648.58元,年度匯算清繳為何是1648.59元,多0.01元,都是同一個(gè)申報(bào)系統(tǒng),為何數(shù)據(jù)不一樣。 我檢查過(guò)匯算清繳的數(shù)據(jù),和利潤(rùn)表一樣,沒(méi)有填錯(cuò)。
老師麻煩問(wèn)一下,個(gè)體戶開(kāi)專票,現(xiàn)在有優(yōu)惠都是開(kāi)1%的發(fā)票,我可以給對(duì)方開(kāi)3%的專票嗎,謝謝老師
請(qǐng)問(wèn)下老師,股權(quán)變更怎么操作呢?有點(diǎn)頭暈了咨詢 就是有限公司老板占股百分之 60,老板兒子百分之 40,現(xiàn)在想老板直接占股 100
每月發(fā)放15000扣個(gè)稅稅率。
老師,就是前天B老板說(shuō)讓我再找找別處上班。然后說(shuō)我得交接工作,我昨天休息了,今天我來(lái)上班感覺(jué)今天啥事也沒(méi)做,他也沒(méi)找人跟我交接,他是咋想的呢@董孝彬老師,其他老師別接
水電暖維修開(kāi)票的話屬于哪個(gè)類別呢?營(yíng)業(yè)執(zhí)照經(jīng)營(yíng)范圍怎么描述呢
老師,我們是項(xiàng)目施工單位,工人去代開(kāi)工程服務(wù)發(fā)票,開(kāi)票稅費(fèi)需要我們承擔(dān)。比如開(kāi)票票面金額8000,稅200多,我們一共要支付8200多,這樣可以吧?然后這個(gè)稅費(fèi)計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出?
你好,我司地被政府征收,開(kāi)了一張普票給政府,項(xiàng)目名稱是拆遷補(bǔ)償款,稅率是不征稅,那我怎么錄會(huì)計(jì)憑證
老師,老板開(kāi)多少工資合理呢
出口退稅的流程,退的是什么稅
請(qǐng)問(wèn)付款了,沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)票再怎么處理
不能匯算清繳的時(shí)候自己調(diào)嗎?
匯算清繳不是就是改錯(cuò)的過(guò)程,是必須更正每季度的報(bào)表嗎?
你好,你是從哪里看到了匯算清繳就是改錯(cuò)的過(guò)程呢?(麻煩提供一下圖片)
那倒沒(méi)有
你好,需要做季度申報(bào)的更正申報(bào)才是的? 你是從哪里看到了匯算清繳就是改錯(cuò)的過(guò)程呢?(那倒沒(méi)有) 既然沒(méi)有就不要這樣認(rèn)為
那如果不去更正,所得稅匯算清繳的時(shí)候有沒(méi)有影響
你好,有影響,會(huì)導(dǎo)致錯(cuò)誤的數(shù)據(jù)一致沒(méi)有被得到糾正
好噠,謝謝老師
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝