這個后續(xù)需要退話,這個是掛其他應付款-押金-xx單位,后退做借其他應付款 貸銀行,
老師好,我們公司是工程項目管理有限公司,每個月有很多的投標保證金要投(先是分公司轉錢到基本戶,然后我司代轉投標保證金給招標單位),所以流水很大,在做賬方面掛其他應收款和其他應付款的科目很多,我想問一下,如果其他應收和其他應付款不設那么多的二級科目,投標保證金在摘要欄那里注明的話,有哪些優(yōu)缺點???
老師,收到建筑單位押金。掛什么科目合適?后期往來掛應付,押金如果掛其他應付。這個單位會有2個科目.找起來太麻煩!按規(guī)定是什么科目?
請教:某公司掛靠其他公司做工程,原來沒有做賬,先找到我?guī)瓦@個公司整理做賬,我這樣做的,把所有往來賬進行整理,假如:應收賬款A公司500萬,應收賬款B公司200萬元,應付賬款C公司300萬,應付賬款D公司100萬元?銀行存款200萬,如何建賬呢?我不知道對應科目是什么?老總要求建賬以后能清楚的知道每筆往來的具體金額?
8000元)共計12490元,老板支付過路費550,加油費800,借給他朋友王某600元,都是用收回款項付的,會計科目怎么做?2、如果他朋友款到時候直接還給公司,要怎么做賬?老師是新工地開工,我做的是:1、借:其他應付款(原來公司欠老板款沖減)14000貸:主營業(yè)務收入14000借:工程施工-運費12490貸:其他應付-老板4490庫存現(xiàn)金8000過路費:借:管理費用-過路費550-加油費800貸:其他應付款-老板1350,沒掛過應收應付,,如果要掛對方科目做什么?備注:往新工地運貨能做工程施工這個科目嗎?
根據(jù)章程規(guī)定,股東出資形式為貨幣資金,但股東將資金匯入公司賬戶后,因未提前通知會計,公司會計掛在了往來科目,發(fā)現(xiàn)差錯后,會計又通過后期結轉,將這部分掛其他應付款科目的資金轉為實收資本,這樣處理合規(guī)嗎?后果是不是由貨幣出資變?yōu)榱藗鶛喑鲑Y?然后需要修改章程將貨幣出資修改為債權出資?還要變更工商登記,是不是需要這么麻煩?
老板要把借公司的往來款轉投資款??梢詥幔貌挥媒欢?,需要啥附件
老師,請解析下這句話:加工費記入委外加工產(chǎn)品的成本。 我看我司科目余額表,全盤會計把委外加工費單獨出來放制造費用了。我然后我核算成本只能分配到各個產(chǎn)品中。 然后現(xiàn)在生產(chǎn)領料領這個委外件。因為不核算半成品成本。我把Bom全部拆成材料了。然后生產(chǎn)領料明細表肯定會領委外件和自制半成品組裝成產(chǎn)成品嘛,是不是,因為工司沒核算成本。所以領料明細表我套用采購單價乘以數(shù)量就是我成品成本。但里面含了加工費單價。那我現(xiàn)在是要把加工費減掉對吧。 2、全盤把加工費單獨出來了,影響我核算嗎?還是說我是可以把加工費計入委外加工產(chǎn)品成本
老師,比如委外加工的產(chǎn)品。ERP系統(tǒng)是有入庫單價的對嗎?如果自制的成品核算出來成本,在ERP里面也有入庫單價對嗎?
今年發(fā)放去年到今年的工資,發(fā)放的憑證需要附上去年到今年的每月的工資表嗎
海關原產(chǎn)地證需要中英文章嗎 沒有可以做嗎
當月銷售額達到500萬,當月升為一般納稅人,次月怎么報稅表怎么填
8月銷售額達到500萬,選擇一般納稅人生效之日為8月1日,9月份報稅的時候怎么算稅率
老師,我們是做服裝出口的,生產(chǎn)企業(yè),準備第一單出口銷售,請問首單出口退稅要準備什么資料?和不是首單出口的出口退稅有什么區(qū)別?有什么需要特別注意的嗎?
請董孝彬老師回答,非董孝彬老師請勿擾 1、那成品出庫(進銷存)這個進銷存的單價就是單位成本,而不是銷售單價對吧。只有7月入庫數(shù)量。6月成品結余還不知道,或者6月結余的成品可以用7月單位成本嗎?假如7月的單位成本也沒有這個成本,那我豈不是還要核算6月成本 2、成本核算表里,生產(chǎn)有領料,那也有退料和超領或其他出入庫。那我這個成品原材料成本要增或減吧,對嗎?老師。比如領料100+超領10+其他出庫15-退料3個=某工單成品原材料成本。對嗎?
老師好,職工醫(yī)保斷繳一個月會不會有什么影響?