你好,沒有這個關(guān)于業(yè)務(wù)收付現(xiàn)金的規(guī)定
文化事業(yè)費(fèi)目前疫情期間可以免稅,稅務(wù)同意退了,我想知道,新發(fā)生的文化事業(yè)費(fèi)還用提取嗎?還是說提取后不交,放到其他收益,或者營業(yè)外收入,請發(fā)相關(guān)的政策依據(jù),謝謝老師 答案1、您好同學(xué),新發(fā)生的您也提取,然后如果稅務(wù)局還是減免就直接入成是營業(yè)外收入就可以了同學(xué)。目前 的規(guī)定是營業(yè)外收入。 答案2、此項(xiàng)減免屬于直接減免,根據(jù)會計(jì)準(zhǔn)則就不用計(jì)提了,退回來的費(fèi)用直接沖稅金及附加就行,不用計(jì)入收入 請問老師,不同的答案,請問有沒有什么政策依據(jù)
老師早上好,請問公司雇傭個人去稅務(wù)局代開勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,金額在一萬元以下的,是現(xiàn)金支付的。還需要有雙方的勞務(wù)合同和現(xiàn)金收條嗎以后備查嗎?還是說只要有發(fā)票和付款憑證就行了?謝謝老師。
老師您好!請問稅務(wù)局哪個條文有提及日常業(yè)務(wù)往來時收付現(xiàn)金是否規(guī)范的條文,請?zhí)峁┮幌驴梢詥?,謝謝了
米好老師請問一下。財稅2016 52號文件里第4條說4、適用于生產(chǎn)銷售貨物,提供加工、修理修配勞務(wù),以及提供營改增現(xiàn)代服務(wù)和生活服務(wù)稅目(不含文化體育服務(wù)和娛樂服務(wù))范圍的服務(wù)取得的收入之和,占其增值稅收入的比例達(dá)到50%25的納稅人,不適用批發(fā)和零售。這其中說的收入之和占增值稅的50%。他這個收入是包括哪些?
您好老師,最近有朋友買車找個一般納稅人戶頭上,后期再過戶個人名下,想抵扣增值稅,我一個學(xué)財務(wù)的都沒有朋友知道的多,當(dāng)時問我的時候我都蒙圈了,想咨詢一下日常工作中還有哪些活動可以類似這樣節(jié)稅省稅的,大概介紹一下,就是通用于各個行業(yè)的,這個屬于稅收籌劃是不是?我現(xiàn)在在學(xué)中級,沒有時間學(xué)籌劃,你介紹10條8條我學(xué)習(xí)學(xué)習(xí)我就已經(jīng)夠收益了,麻煩您了,謝謝老師
請問5月的成本發(fā)票還沒收回,小規(guī)模納稅人7月怎么報稅
不抵扣勾選的稅額,會體現(xiàn)在增值稅申報表上嗎?如果4月已入賬的發(fā)票,4月稅款不用于抵扣,可以在6月提交不抵扣勾選嗎?
老師,小規(guī)模納稅人開具發(fā)票 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 二季度累計(jì)銷售額10萬元,減免增值稅,那減免的增值稅屬于營業(yè)外收入嗎,我問稅務(wù)說不屬于,那應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅如何處理,不能一直掛著吧
退休返聘人員需要繳納殘保金不
修改了23年的企業(yè)所得稅報表后補(bǔ)繳了23年的企業(yè)所得稅及滯納金,我們使用的是2013年小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,里面沒有以前年度損益這個科目,分錄需要怎么做?
我們是建筑勞務(wù)公司,有個自然人代開的發(fā)票,我們簽訂的合同是按照工程量的80%付款,他開票是20萬,實(shí)際完成量是25萬,我們付款也是20萬,那個做賬后附的清單是25萬,這樣可以嗎?
老師,請問企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策具體是哪些文件,謝謝
老師,請問一下我們客戶給我們的貨款是從銀行貸款直接放款到我們賬上的,就是訂單貸,我們應(yīng)收130,實(shí)際貸款貸的500,余下的370我們又通過其他方式轉(zhuǎn)回去了,那我就直接下貨款和往來款就可以對嗎,因?yàn)?00萬到賬的是不是顯示對方公司的名稱,顯示的是保理融資款
老師其他應(yīng)付款高可以用發(fā)票抵嗎
請教個問題,手里有個個體戶4-6開票0,但是4-6期間接收了很多發(fā)票,我現(xiàn)在申報經(jīng)營所得需要把接收的金額填上嗎
經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)中大額收付現(xiàn)金好像有規(guī)定的條文
現(xiàn)在單位以前年度有筆業(yè)務(wù)以80萬現(xiàn)金支出,給稽查查出來供應(yīng)商有違規(guī)。公司不知道怎么解釋以現(xiàn)金支付的合理性。
這個沒有明文規(guī)定,但實(shí)際中是現(xiàn)金有無法證明性