同學(xué)你好,一般納稅人,可以把收業(yè)主的水電費(fèi),做代收代付處理,或者水費(fèi)可以簡(jiǎn)易征收,小規(guī)模納稅人,每月控制收入在10萬(wàn)元以下,可以合理避稅的。無(wú)票收入不可以的。

物業(yè)管理公司怎樣合理避稅?無(wú)票收入可以嗎?
怎樣公司收現(xiàn)又能合理避稅嗎?
物業(yè)管理費(fèi)收入怎么合理避稅,一次性收一年的,未開(kāi)發(fā)票,做預(yù)收科目,超30萬(wàn),要交增值稅么?
公對(duì)私,一起轉(zhuǎn)房租和物業(yè)管理費(fèi),房東自己交物業(yè)管理費(fèi),物管再開(kāi)票給我們公司,這樣可以嗎?
物業(yè)公司成本票不夠 有哪些方法可以提供成本票 合理避稅嗎
老師,手工賬負(fù)數(shù)用※號(hào)還是-號(hào)
老師,新公司成立,我是先稅務(wù)登記還是先開(kāi)銀行基本戶?
資產(chǎn)負(fù)債表,利潤(rùn)表填報(bào)
老師,8月份做了暫估入庫(kù)同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)了成本,10月份收到發(fā)票品類名稱不一致(大類一至)應(yīng)該怎么做憑證?
請(qǐng)問(wèn)生產(chǎn)設(shè)備公司,外購(gòu)一臺(tái)半成品設(shè)備金額10萬(wàn)可以記入原材料-輔助材料嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)加盟店用我們品牌開(kāi)店,我們代收營(yíng)業(yè)款,五個(gè)工作日在轉(zhuǎn)回去,但是每月扣2.1萬(wàn)收益,2.1萬(wàn)我當(dāng)期確認(rèn)收入了,對(duì)方要發(fā)票開(kāi)什么項(xiàng)目呢?代收營(yíng)業(yè)款有千分之五的返點(diǎn),這個(gè)確認(rèn)其他業(yè)務(wù)收入了,發(fā)票開(kāi)什么項(xiàng)目?另外加盟店代刷我們會(huì)員卡,五個(gè)工作日把代刷錢轉(zhuǎn)給加盟店,要扣5個(gè)點(diǎn)返點(diǎn),發(fā)票開(kāi)什么項(xiàng)目?
老師,我們是運(yùn)輸物流公司一般納稅人的,在2024.3年處理了兩臺(tái)車給個(gè)人,通過(guò)二手車市場(chǎng)開(kāi)具了二手車發(fā)票,有兩臺(tái)已經(jīng)入賬了作為固定資產(chǎn),一臺(tái)沒(méi)有入賬,兩臺(tái)入賬的折舊在2025.3月提完了,今天才發(fā)現(xiàn)當(dāng)時(shí)沒(méi)有申報(bào),那現(xiàn)在分別怎么處理,希望回答詳細(xì)些
老師,無(wú)票支出不入賬可以么,之前的會(huì)計(jì)都沒(méi)有入賬,然后是成本多結(jié)轉(zhuǎn)了
老師,如果我買的A產(chǎn)品,沒(méi)有發(fā)票。買B產(chǎn)品的時(shí)候把A產(chǎn)品的金額也一起開(kāi)了,就是項(xiàng)目名稱不一樣,這樣的話,我A的購(gòu)貨清單是不是不能用了。
老師營(yíng)業(yè)外收入,需要繳納增值稅嗎?


那就是都沒(méi)有其他渠道了,是嗎?可以增加人工工資吧?
我公司是從社區(qū)那里租物業(yè),再把物業(yè)租出去,賺差價(jià),這個(gè)是屬于物業(yè)管理公司的性質(zhì)嗎?這個(gè)收取的租金是物業(yè)管理費(fèi)嗎?
同學(xué)你好,你說(shuō)的增加工資也可以的,是物業(yè)管理公司的經(jīng)營(yíng)范圍,收的租金是租賃費(fèi),不是物業(yè)管理費(fèi)。
租賃費(fèi)一般納稅人收多少稅率?
同學(xué)你好,一般情況下,繳納12%的房產(chǎn)稅,一般納稅人繳納9%的增值稅,小規(guī)模納稅人繳納1%的增值稅。
這個(gè)房產(chǎn)稅是應(yīng)該不能避稅了吧
同學(xué)你好,是的,你理解正確。
那收到的租金,開(kāi)了發(fā)票賬務(wù)處理是:借:銀行存款,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入--租賃費(fèi)? 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--銷項(xiàng)稅? ? ?是這樣嗎?
同學(xué)你好,是的,你的分錄正確。